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第一篇:應(yīng)付崗位會計年終總結(jié)
回顧半年的工作,我感到既充實又自豪,充實的是經(jīng)過這幾年的摸爬滾打,我對自己的工作已經(jīng)輕車熟路,自豪的是雖然我是一名普通的財務(wù)人員,可是我在處長的帶領(lǐng)下,在財務(wù)科同志的幫助和支持下圓滿完成了各項工作任務(wù)。
回首以往的工作,我感到這么多年沒有白走,因為自己一直在成長,在不斷的成長中我學會了很多,當然也為機關(guān)服務(wù)中心做出了我應(yīng)有的貢獻。在工作中,我堅持以大局為重,任勞任怨,努力完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù);在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責任;在政治思想覺悟和業(yè)務(wù)工作能力等方面都取得了一定的進步,為今后的工作和學習打下了良好的基礎(chǔ)。在一年的時間里,本人能夠遵紀守法、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔,以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用,做出了貢獻?,F(xiàn)將xx年所做的具體工作按以下幾個方面表述:
一、在學習方面
1、以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為行動指南,認真學習政治理論知識,參加有益的政治活動,不斷提高自身思想修養(yǎng)和政治理論水平。進一步提高了自己政治洞察力,牢固樹立了全心全意為人民服務(wù)的宗旨和正確的世界觀、人生觀、價值觀。不斷提高自身修養(yǎng)和政治理論水平,在思想上和政治上嚴格要求自己。
2、在xx年參加了湖北省會計學會長江委分會組織的會計人員繼續(xù)教育的學習。
3、xx年4月參加了長江委電子政務(wù)系統(tǒng)工程財經(jīng)管理信息培訓。
二、在業(yè)務(wù)方面
負責審核和編制會計憑證,在實際工作中,本著堅持原則、客觀公正、依法辦事的原則,加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能,審核控制好各項開支,在財務(wù)核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行財務(wù)報賬工作。通過認真的審核和監(jiān)督,保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了會計信息的真實、合法、準確、完整,切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。
完成編制本級季度報表和基層單位匯總工作,并做到按時上報財經(jīng)局。
完成了中心本級xx年度一上、二上的預(yù)算工作,并做到及時上報。
順利完成了xx年度事業(yè)支決算報表工作,做到了數(shù)據(jù)準確、完整、真實、上報及時。
xx年3月,按照財經(jīng)局的要求,完成了關(guān)于機關(guān)服務(wù)中心喪葬費、一次性撫恤金支出情況測算統(tǒng)計工作。
xx年3月,完成了關(guān)于水利部安排壓縮出國費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待三項經(jīng)費支出情況統(tǒng)計表工作。
xx年5月,按照委領(lǐng)導(dǎo)批示精神和水利部、審計署關(guān)于開展出國費專項審計的要求,完成了對我單位xx年至xx年出國費使用情況進行了自查工作。
xx年6月,根據(jù)財經(jīng)局的要求,完成了xx年在職人員基本支出測算和對個人的家庭補助支出測算工作。
完成了統(tǒng)計各二級單位固定資產(chǎn)情況,進行固定資產(chǎn)類別統(tǒng)計并匯總。
完成了機關(guān)服務(wù)中心工會開展“小金庫”專項治理自查自糾工作。
負責機關(guān)服務(wù)中心工會出納工作,做到及時上繳工會經(jīng)費和收回各單位的職工會費。
認真整理和裝訂每個月的會計憑證及資料。
三、存在的問題
上半年是以推行項目管理為主,進一步提高內(nèi)部管理水平的半年,而財務(wù)工作是一個主要職能監(jiān)督部門,“當好家,理好財”,是我們財務(wù)工作應(yīng)盡的職責,只有不斷的反省與總結(jié),管理工作才能提高?;厥走^去,展望未來,我將繼續(xù)在財務(wù)工作上不斷努力,擔好好目前的重任,將自己的工作做好。作為一名財務(wù)人員,深感肩上的責任重大,任務(wù)艱巨,總結(jié)這半年的工作,還存在著不足之處,要加強對財財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學習和培訓,要不斷的提高自已的業(yè)務(wù)水平和能力,使自身的會計業(yè)務(wù)知識和水平不斷得到了更新和提高,適應(yīng)現(xiàn)在的工作要求,并為將來的工作做好準備。
第二篇:應(yīng)付會計工作總結(jié)
1、每日結(jié)轉(zhuǎn)進貨期報表(采購系統(tǒng)f―9)選擇項目:單別編號01單別說明:進貨指定結(jié)轉(zhuǎn)日;單別編號:51單別說明:進貨退出;單別編號:61單別說明:進貨退出生成憑證(會計系統(tǒng)4―8)、在會計系統(tǒng)外接傳票建檔:有的科目需要修改,如:固定資產(chǎn),列管資產(chǎn)等審核成正式傳票:打印憑證。
2、收集管理部每月例行費用,立賬(采購系統(tǒng)f―9結(jié)轉(zhuǎn)z2:應(yīng)付發(fā)票)。月初付款廠商。
3、制作預(yù)付款付款單(采購系統(tǒng)a―4)
4、審核采購每月送至的'應(yīng)付發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票。(核對英展進貨單和廠商的送貨單,明細、數(shù)量、金額是否一致,核對付款申請單與進貨單是否一致。采購系統(tǒng)f―9,結(jié)轉(zhuǎn)z2:應(yīng)付發(fā)票。
5、托工對賬、(采購系統(tǒng)9―1錄入發(fā)票審核,采購系統(tǒng)a―1制作付款申請單,打印。采購系統(tǒng)f―9結(jié)轉(zhuǎn)z2:應(yīng)付發(fā)票、立賬。
6、收集增值稅抵扣聯(lián),掃描認證。
7、月底收集各部門費用(管理部、業(yè)務(wù)、生管)暫估入賬。采購系統(tǒng)f―9結(jié)轉(zhuǎn)12:其他應(yīng)付單69:其他應(yīng)付折讓
8、月底暫估托工費用。(托工系統(tǒng)8―2導(dǎo)出表格,制作其他應(yīng)付單采購系統(tǒng)c―4,結(jié)轉(zhuǎn)其他應(yīng)付單。
9、月底,核對會計系統(tǒng)應(yīng)付賬款、暫估應(yīng)付賬款與采購系統(tǒng)是否一致。
10、每月,打印當月應(yīng)付賬款期報表給出納。
11、進口增值稅發(fā)票認證。通用數(shù)據(jù)采集軟件中導(dǎo)入發(fā)票,導(dǎo)出明細,國稅網(wǎng)站上傳導(dǎo)入明細,進行對比,等待審核通過后上報。
12、進口資料延期付匯登記。C代a:714043651
用舸a:ba/01
用裘艽a:yzc714043651/yzc714043651
13、進口資料匯總登記。
14、每月25號前稽核上月采購、倉庫、總務(wù)的采購單、進貨單、進貨退出單、進貨折讓單、領(lǐng)料單。