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        企業(yè)防火自查報(bào)告范文(大全)

        發(fā)布時(shí)間:2024-01-13 21:37:26

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        第一篇:安全自檢自查報(bào)告

        按照《XX信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于開展20XX年度政府信息系統(tǒng)安全檢查工作的通知》要求,我X立即組織開展全X范圍的信息系統(tǒng)安全檢查工作,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下。

        一、信息安全狀況總體評價(jià)

        我X信息系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)以來,嚴(yán)格按照上級部門要求,積極完善各項(xiàng)安全制度、充分加強(qiáng)信息化安全工作人員教育培訓(xùn)、全面落實(shí)安全防范措施、全力保障信息安全工作經(jīng)費(fèi),信息安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效降低,應(yīng)急處置能力切實(shí)得到提高,保證了政府信息系統(tǒng)持續(xù)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        二、20XX年信息安全工作情況

        (一)信息安全組織管理

        領(lǐng)導(dǎo)重視,機(jī)構(gòu)健全。針對政府信息系統(tǒng)安全檢查工作,政府高度重視,做到了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,并成立了專門的信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組長由分管旗長擔(dān)任,成員由旗直有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)組成,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在電子政務(wù)中心。同時(shí),X直各部門和各鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)也十分重視信息安全工作,建立健全信息安全工作制度,積極主動開展信息安全自查工作,保證了政府工作的良好運(yùn)行,確保了信息系統(tǒng)的安全。

        (二)日常信息安全管理

        1、建立了信息系統(tǒng)安全責(zé)任制。按責(zé)任規(guī)定:安全小組對信息安全負(fù)首責(zé),主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),具體管理人負(fù)主責(zé)。

        2、制定了計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的信息系統(tǒng)安全管理制度。網(wǎng)站的信息管護(hù)人員負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全管理,密碼管理,對計(jì)算機(jī)享有立使用權(quán),計(jì)算機(jī)的用戶名和開機(jī)密碼為其專有,且規(guī)定嚴(yán)禁外泄。

        (三)信息安全防護(hù)管理

        1、涉密計(jì)算機(jī)經(jīng)過了保密技術(shù)檢查,并安裝了防火墻,加強(qiáng)了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面有效性。

        2、涉密計(jì)算機(jī)都設(shè)有開機(jī)密碼,由專人保管負(fù)責(zé)。

        3、網(wǎng)絡(luò)終端沒有違規(guī)上國際互聯(lián)網(wǎng)及其他的信息網(wǎng)的現(xiàn)象,沒有安裝無線網(wǎng)絡(luò)等。

        (四)信息安全應(yīng)急管理

        1、制定了初步應(yīng)急預(yù)案,并隨著信息化程度的深入,結(jié)合我X實(shí)際,不斷進(jìn)行完善。

        2、堅(jiān)持和涉密計(jì)算機(jī)系統(tǒng)定點(diǎn)維修單位聯(lián)系機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)維修事宜,并給予應(yīng)急技術(shù)最支持。

        3、嚴(yán)格文件的收發(fā),完善了清點(diǎn)、整理、編號、簽收制度,并要求信息管理員每天下班前進(jìn)行存檔。

        4、及時(shí)對系統(tǒng)和軟件進(jìn)行更新,對重要文件、信息資源做到及時(shí)備份,數(shù)據(jù)恢復(fù)。

        (五)信息安全教育培訓(xùn)

        1、派專人參加了國家經(jīng)信組織的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全知識培訓(xùn),專門負(fù)責(zé)我X的網(wǎng)絡(luò)安全管理和信息安全工作。

        2、全X專門組織了基本的信息安全常識培訓(xùn)活動。

        三、檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況

        根據(jù)《通知》中的具體要求,在自查過程中我們也發(fā)現(xiàn)了一些不足,同時(shí)結(jié)合我旗實(shí)際,今后要在以下幾個(gè)方面進(jìn)行整改。

        存在不足:

        一是專業(yè)技術(shù)人員較少,信息系統(tǒng)安全方面可投入的力量有限;

        二是章制度體系初步建立,但還不完善,未能覆蓋相關(guān)信息系統(tǒng)安全的所有方面;

        三是遇到計(jì)算機(jī)病毒侵襲等突發(fā)事件處理不夠及時(shí)。

        整改方向:

        一是要繼續(xù)加強(qiáng)對全旗機(jī)關(guān)干部的安全意識教育,提高做好安全工作的主動性和自覺性。

        二是要切實(shí)增強(qiáng)信息安全制度的落實(shí)工作,不定期的對安全制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,對于導(dǎo)致不良后果的責(zé)任人,要嚴(yán)肅追究責(zé)任,從而提高人員安全防護(hù)意識。

        三是要以制度為根本,在進(jìn)一步完善信息安全制度的同時(shí),安排專人,完善設(shè)施,密切監(jiān)測,隨時(shí)隨地解決可能發(fā)生的信息系統(tǒng)安全事故。

        四是要提高信息安全工作的現(xiàn)代化水平,便于進(jìn)一步加強(qiáng)對計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全的防范和保密工作。

        五是要創(chuàng)新安全工作機(jī)制,提高機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息工作的運(yùn)行效率,進(jìn)一步規(guī)范辦公秩序。

        四、對信息安全工作的意見和建議

        希望上級部門能夠經(jīng)常組織有關(guān)信息系統(tǒng)安全的培訓(xùn),進(jìn)一步提升信息系統(tǒng)管理工作人員的專業(yè)水平,進(jìn)一步強(qiáng)化信息系統(tǒng)的安全防范工作。

        第二篇:關(guān)于企業(yè)自查報(bào)告范文

        公司自上市以來,董事會一直嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會、深圳交易所的有關(guān)規(guī)定,注重改進(jìn)和完善公司的治理結(jié)構(gòu)。在浙江監(jiān)管局轄區(qū)內(nèi)曾率先引入符合有關(guān)條件和專業(yè)能力很強(qiáng)的四位獨(dú)立董事;人數(shù)所占比例為公司董事會總?cè)藬?shù)的三分之一以上;并較早設(shè)立了董事會四個(gè)專業(yè)委員會,每年能按有關(guān)規(guī)定正常開展活動;為積極發(fā)揮獨(dú)立董事的作用提供機(jī)制和工作平臺。

        報(bào)告期內(nèi),為加強(qiáng)和改善公司治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部控制制度的建立和健全,公司主要做了以下幾方面工作:

        1、成立了以董事長聶忠海為組長的公司治理專項(xiàng)活動領(lǐng)導(dǎo)小組,通過認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神;制定詳細(xì)的專項(xiàng)工作實(shí)施計(jì)劃;對照公司治理現(xiàn)狀進(jìn)行自查,形成了《公司“關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動”的自查報(bào)告及整改計(jì)劃》,經(jīng)公司第三屆董事會十三次會議審議通過,于20xx年6月16日在巨潮資訊網(wǎng)上公布。同時(shí)設(shè)立并公告了專門的電話、傳真和網(wǎng)絡(luò)平臺聽取投資者和社會公眾的意見和建議。

        2、按照深圳交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》和中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動有關(guān)事項(xiàng)的通知》中自查事項(xiàng)和公司《關(guān)于內(nèi)部控制體系基本規(guī)范》,已重新修訂及制定了《公司信息披露管理制度》、《關(guān)于外派董事、監(jiān)事的管理辦法》、《關(guān)于控股(參股)公司的管理辦法》、《關(guān)于內(nèi)部控制體系基本規(guī)范》、《公司募集資金管理制度》、《公司內(nèi)部審計(jì)制度》、《公司內(nèi)部審計(jì)制度實(shí)施細(xì)則》、《公司關(guān)于累積投票實(shí)施細(xì)則》、《公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》,并獲公司董事會或股東大會審議通過。

        3、同時(shí),公司還在《“關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動”的自查報(bào)告及整改計(jì)劃》中對每一項(xiàng)需整改的內(nèi)容明確了由董事牽頭的責(zé)任落實(shí)人。日前,已經(jīng)制訂或正在制訂的內(nèi)部控制制度有:《董事會審計(jì)委員會工作規(guī)程》、《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》、《總經(jīng)理工作制度》、《公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理》、《職務(wù)授權(quán)制度》、《危機(jī)管理、風(fēng)險(xiǎn)防范制度》等。這些制度的制訂,將為建立、健全內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制體系和保證正常運(yùn)作提供良好的基礎(chǔ)。

        4、公司一直遵循公平、公開、公允的原則,所制訂的《公司關(guān)聯(lián)交易的管理辦法》,對關(guān)聯(lián)交易的原則、關(guān)聯(lián)人和關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易的決策程序、關(guān)聯(lián)交易的信息披露等作了詳盡的規(guī)定。公司每年發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易,嚴(yán)格依照公司《公司關(guān)聯(lián)交易的管理辦法》的規(guī)定公告,并經(jīng)公司年度股東大會審議通過后執(zhí)行。

        5、公司章程中還明確規(guī)定了對外擔(dān)保的基本原則、提出和審議程序、公告披露等。報(bào)告期內(nèi),公司沒有除控股子公司以外的對外擔(dān)保事項(xiàng)。公司對子公司的擔(dān)保,嚴(yán)格遵守、履行相應(yīng)的.審批和授權(quán)程序。對照深交所《內(nèi)部控制指引》的有關(guān)規(guī)定,公司內(nèi)部嚴(yán)格控制、審核對外擔(dān)保的事項(xiàng),從未發(fā)生違反《內(nèi)部控制指引》的情形。公司財(cái)務(wù)處理實(shí)行審慎原則,負(fù)責(zé)進(jìn)行審計(jì)公司財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告的浙江東方會計(jì)師事務(wù)所及上海普華永道會計(jì)師事務(wù)所連續(xù)多年來均出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

        6、公司建立了對高管以《公司高管年薪考核方案》為依據(jù),以公司經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)為主要內(nèi)容的考評、激勵和約束機(jī)制。相關(guān)的獎勵制度從上市之初就建立起來并根據(jù)實(shí)際情況不斷地進(jìn)行修改和完善,實(shí)施至今。報(bào)告期內(nèi),公司四屆二次董事會審議通過的《公司高管年薪考核方案》(20xx年修訂),在該方案中修訂了具體考核指標(biāo),進(jìn)一步明確了公司高管人員的責(zé)權(quán)、薪酬之間的約束機(jī)制。

        7、四屆二次董事會表決通過了董事會審計(jì)委員會提出的“健全完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)”的議案,主要內(nèi)容有:(1)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)直接向董事會負(fù)責(zé),并向董事會匯報(bào)工作;(2)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在董事會授權(quán)范圍內(nèi),在董事會審計(jì)委員會指導(dǎo)下具體開展工作;(3)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)隸屬部門暫掛董事會辦公室,待基本條件成熟時(shí)設(shè)立為獨(dú)立的部門;(4)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)配置一名負(fù)責(zé)人,職級建議為公司處級。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作人員不低于三名,在20xx年底前基本到位;(5)公司監(jiān)事會在公司內(nèi)審功能的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置,以及執(zhí)行《公司內(nèi)部審計(jì)制度》、《公司內(nèi)部審計(jì)實(shí)施細(xì)則》的情況實(shí)行有效的監(jiān)督。

        8、20xx年9月14日浙江證監(jiān)局監(jiān)管處有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來公司就“公司治理專項(xiàng)活動”進(jìn)行了現(xiàn)場回訪檢查,對公司進(jìn)一步深化公司治理提出了意見及要求。浙證監(jiān)上市字[20xx]172號《關(guān)于對杭汽輪公司治理情況綜合評價(jià)和整改建議的通知》的文件中對我公司自上市以來,在公司治理結(jié)構(gòu)、三會決策制度、內(nèi)控制度、會計(jì)核算、信息披露方面作了充分的肯定,但同時(shí)指出:公司應(yīng)進(jìn)一步完善內(nèi)審部門的人員構(gòu)成和職能,充分發(fā)揮內(nèi)審部門的作用。

        目前,公司高管層已按照監(jiān)管部門及董事會審計(jì)委員會提出的“健全完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)”的意見和要求基本落實(shí)了整改,20xx年一季度末已按有關(guān)規(guī)定成立了隸屬董事會領(lǐng)導(dǎo)的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),配備了專職人員,基本具備開展相對獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)工作,實(shí)施公司內(nèi)部控制的監(jiān)察的職能。

        公司內(nèi)部控制情況自我評價(jià):

        1、公司已基本建立了符合現(xiàn)代管理要求的法人治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部組織結(jié)構(gòu),形成的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制,基本能夠保證公司經(jīng)營管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),基本能夠確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平,基本能夠確保國家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行。

        2、公司建立的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)基本健全且行之有效,基本能夠保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的健康運(yùn)行。

        3、公司的內(nèi)部控制制度(包括內(nèi)部審計(jì)制度),基本能夠?qū)崿F(xiàn)堵塞漏洞、消除隱患,防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯誤,保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全完整的目標(biāo)。

        對照深交所《內(nèi)部控制指引》的有關(guān)規(guī)定,公司內(nèi)部控制工作基本符合中國證監(jiān)會、深交所的相關(guān)要求。

        第三篇:企業(yè)自查報(bào)告

        xx公司關(guān)于信息化統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)質(zhì)量的自查報(bào)告根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局《關(guān)于開展20xx年信息化統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)質(zhì)量核查的通知》和xx省統(tǒng)計(jì)局《全省信息化統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)質(zhì)量核查方案》的。通知要求,本公司對20xx年信息化統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)質(zhì)量情況進(jìn)行了嚴(yán)格自查?,F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

        一、基本情況

        根據(jù)各級統(tǒng)計(jì)部門的文件要求,本次自查主要是在了解和掌握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、信息化建設(shè)和電子商務(wù)交易情況的基礎(chǔ)上,根據(jù)《信息化統(tǒng)計(jì)填報(bào)要求》中各項(xiàng)指標(biāo)的定義和填報(bào)口徑,核查企業(yè)對各項(xiàng)指標(biāo)理解的正確性和填報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,了解指標(biāo)數(shù)據(jù)變化的主要原因。

        具體包括:期末使用計(jì)算機(jī)數(shù)量,使用計(jì)算機(jī)人員、使用互聯(lián)網(wǎng)人員和信息技術(shù)人員情況,使用和接入互聯(lián)網(wǎng)的情況,擁有網(wǎng)站的數(shù)量,實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)交易活動的具體金額,本企業(yè)提供的第三方電子商務(wù)交易平臺及平臺交易金額等。

        本單位全稱xx有限公司,xx年xx月成立,位于xx,主要經(jīng)營xx等產(chǎn)品。

        二、自查結(jié)果

        截至20xx年年底本公司信息化情況如下:

        本公司期末使用計(jì)算機(jī)數(shù)量為xx臺,有xx名員工在工作中每周至少使用一次計(jì)算機(jī);沒有專職從事信息技術(shù)工作的人員,通常由辦公室擅長信息技術(shù)的人員兼任;已接入互聯(lián)網(wǎng),沒有局域網(wǎng);暫時(shí)沒有建立自己的網(wǎng)站,不通過電子商務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)交易,不提供第三方電子商務(wù)交易平臺。

        本公司填報(bào)信息化統(tǒng)計(jì)年報(bào)人員主要從事企業(yè)日常的工業(yè)產(chǎn)銷總值及主要產(chǎn)品產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì);企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的統(tǒng)計(jì);從業(yè)人員及工資總額的統(tǒng)計(jì)工作。

        本公司主要通過日常的統(tǒng)計(jì)及記錄等方式獲取企業(yè)信息化統(tǒng)計(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)。

        三、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施

        經(jīng)過自查發(fā)現(xiàn),本公司在填報(bào)信息化統(tǒng)計(jì)年報(bào)的過程中存在數(shù)據(jù)之間邏輯關(guān)系掌握不明確的錯誤,但統(tǒng)計(jì)年報(bào)平臺軟件會對填報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核,因而避免了上報(bào)錯誤。

        本公司對此問題高度重視,并制訂了相關(guān)的整改措施:一是加強(qiáng)對公司統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),熟悉指標(biāo)解釋,杜絕人為失誤;二是與各級統(tǒng)計(jì)部門加強(qiáng)聯(lián)系,及時(shí)掌握統(tǒng)計(jì)信息動態(tài);三是在日常工作中定期整理相關(guān)資料,核實(shí)信息真實(shí)性和合理性,從源頭上杜絕信息報(bào)送錯誤。

        第四篇:企業(yè)自查報(bào)告

        xxxxx公司,位于xxxxx,營業(yè)面積xx,法定代表人xxxx,企業(yè)負(fù)責(zé)人xxxx(職稱),質(zhì)量負(fù)責(zé)人xxxx(職稱),處方審核員xxxx(職稱),中藥配藥員xxxxx(職稱)。經(jīng)我藥店自查,所有藥學(xué)從業(yè)人員的資質(zhì)和職稱均符合開辦藥品零售企業(yè)的要求。所有的藥品從業(yè)人員都接受了培訓(xùn)和體檢。

        我們藥店的營業(yè)場所與生活區(qū)有效隔離,明亮干凈。我企業(yè)的經(jīng)營場所與其藥品經(jīng)營范圍和規(guī)模相適應(yīng),配備空調(diào)、溫濕度計(jì)、電腦、冰箱、中藥柜、小秤、藥袋、滅蚊器、粘鼠板等設(shè)施設(shè)備,保證經(jīng)營條件。我們藥房的所有藥品都是根據(jù)藥品的特點(diǎn)進(jìn)行儲存的,并配有冷藏柜/室,滿足20度以下冷藏的.要求。貨架和柜臺齊全,柜體標(biāo)志醒目,所有藥品都按要求展示。經(jīng)營場所的藥品廣告符合國家有關(guān)規(guī)定。

        各種質(zhì)量管理體系已經(jīng)制定并具有可操作性,各種質(zhì)量管理形式的完整性與質(zhì)量管理體系有關(guān)。所有制度均已落實(shí)并落實(shí)到相應(yīng)崗位,各崗位工作人員熟悉本崗位的制度和職責(zé)。我的主要觀點(diǎn)是,已經(jīng)建立了與業(yè)務(wù)范圍和規(guī)模相適應(yīng)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng),滿足電子監(jiān)管的實(shí)施條件和xxx的要求。

        第五篇:企業(yè)自查報(bào)告

        縣統(tǒng)計(jì)局下發(fā)《關(guān)于開展全縣勞動工資統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)檢查的通知》(京通[20xx]42號)后,我公司高度重視,積極開展勞動工資統(tǒng)計(jì)自查。根據(jù)文件要求,逐項(xiàng)進(jìn)行自檢?,F(xiàn)將我公司的有關(guān)情況報(bào)告如下:

        一、自查的基本情況

        我公司按照《統(tǒng)計(jì)法》的法律法規(guī)和《勞動工資統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》的相關(guān)規(guī)定,及時(shí)上報(bào)真實(shí)、完整的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),未發(fā)生遲報(bào)或拒報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的事件。

        (一)勞動統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作:我公司內(nèi)部統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)為辦公室人事科,有專人負(fù)責(zé)勞動工資統(tǒng)計(jì),并已按規(guī)定建立統(tǒng)計(jì)臺帳,有勞動統(tǒng)計(jì)原始記錄。

        (二)主要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):20xx上報(bào)的在職職工和其他職工人數(shù)、勞動報(bào)酬等指標(biāo)數(shù)據(jù)與自查數(shù)量基本一致。

        二、自查的主要內(nèi)容

        1、統(tǒng)計(jì)員無《統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格證》;

        2、統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定設(shè)置和保存原始統(tǒng)計(jì)記錄和統(tǒng)計(jì)臺帳;

        3、自覺支持和配合各種統(tǒng)計(jì)調(diào)查和統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查;

        4、能夠及時(shí)向當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),不得遲報(bào)或拒報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);

        5、未收到當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)和有關(guān)部門向本單位提供虛假統(tǒng)計(jì)資料的要求。

        三、自檢

        我公司可以學(xué)習(xí)貫徹《統(tǒng)計(jì)法》,不存在相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員偽造、篡改統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、打擊報(bào)復(fù)統(tǒng)計(jì)人員的情況;對統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查沒有嚴(yán)重違法監(jiān)督和阻撓、限制或者干擾的;不存在任意進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查或者改變統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度內(nèi)容的行為;不存在非法公布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和非法泄露統(tǒng)計(jì)調(diào)查對象數(shù)據(jù)的情況;我公司設(shè)有統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu),設(shè)置統(tǒng)計(jì)員,指定統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人;能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地向統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)報(bào)送統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

        四、存在的問題及整改措施

        統(tǒng)計(jì)人員未經(jīng)專業(yè)培訓(xùn),無統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格證。我公司將要求統(tǒng)計(jì)人員參加相關(guān)的統(tǒng)計(jì)繼續(xù)教育和培訓(xùn),以確保統(tǒng)計(jì)人員持證上崗,滿足相關(guān)統(tǒng)計(jì)要求。

        網(wǎng)址:http://puma08.com/bgzj/zcbg/1873356.html

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