千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《管理層聲明書(英文版)》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《管理層聲明書(英文版)》。
第一篇:管理層聲明書參考
管理層聲明書參考范本
管 理 層 聲 明 書
XX會計師事務(wù)所并XX注冊會計師:
本公司已委托貴事務(wù)所對本公司20XX年、20XX年、20XX年的企業(yè)年度研究開發(fā)費用結(jié)構(gòu)明細表,20XX年度的企業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入明細表(以下簡稱申報明細表)進行審計,并且出具專項審計報告。
為配合貴事務(wù)所的審計工作,本公司就已知的全部事項作出如下聲明:
1.本公司承諾,按照企業(yè)會計準則、《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》和《高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作指引》的規(guī)定編制申報明細表及編制說明是我們的責(zé)任。
2.本公司已按照上述文件的相關(guān)規(guī)定編制企業(yè)年度研究開發(fā)費用結(jié)構(gòu)明細表和高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入明細表,本公司管理層對上述申報明細表的真實性、合法性和完整性承擔(dān)責(zé)任。
3.設(shè)計、實施和維護內(nèi)部控制,保證本公司資產(chǎn)安全和完整,防止或發(fā)現(xiàn)并糾正錯報,是本公司管理層的責(zé)任。
4.本公司承諾上述申報明細表符合企業(yè)會計準則和《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》與《高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作指引》的規(guī)定,公允反映本公司的高新技術(shù)研究開發(fā)費用支出與高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))銷售收入總額情況,不存在重大錯報。貴事務(wù)所在審計過程中發(fā)現(xiàn)的未更正錯報,無論是單獨還是匯總起來,對上述申報明細表整體均不具有重大影響。未更正錯報匯總表附后。
5.本公司已向貴事務(wù)所提供了:
(1)與編制上述申報明細表相關(guān)信息、涉及的'其他財務(wù)信息和研究開發(fā)項目相關(guān)其他數(shù)據(jù);
(2)全部重要的與高新技術(shù)研究開發(fā)和高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入相關(guān)的決議、合同、章程等相關(guān)資料;
(3)與高新技術(shù)研究開發(fā)和高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入相關(guān)的全部股東會和董事會的會議記錄。
6.本公司所有高新技術(shù)研究開發(fā)支出和高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入均已按規(guī)定入賬,不存在賬外資產(chǎn)或未計負債。
7.本公司認為所有與關(guān)聯(lián)方之間的高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))的銷售價格是公允與合理的,恰當(dāng)?shù)胤从吃诒竟揪幹频母咝录夹g(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入表中,并對該等交易事項作出了恰當(dāng)披露。
8.本公司已提供所有與關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)方交易相關(guān)的資料,并已根據(jù)企業(yè)會計準則(或《XX會計制度》)的規(guī)定識別和披露了所有重大關(guān)聯(lián)方交易。
9.本公司已提供全部或有事項的相關(guān)資料。除上述申報明細表編制說明中披露的事項外,本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的與高新技術(shù)研究開發(fā)、產(chǎn)品銷售與勞務(wù)提供相關(guān)的訴訟、賠償、承兌、擔(dān)保等或有事項。
10.除申報明細表編制說明中已披露的承諾事項外,本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的承諾事項。
11.本公司不存在未披露的影響申報明細表公允性的重大不確定事項。
12.本公司已采取必要措施防止或發(fā)現(xiàn)舞弊及其他違反法規(guī)行為,未發(fā)現(xiàn):
(1)涉及管理層的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;
(2)涉及對內(nèi)部控制產(chǎn)生重大影響的員工的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;
(3)涉及對申報明細表的編制具有重大影響的其他人員的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息。
13.本公司嚴格遵守了合同規(guī)定的條款,不存在因未履行合同而對申報明細表產(chǎn)生重大影響的事項。
14.本公司已提供上述報表日后事項的相關(guān)資料,除申報明細表編制說明中披露的日后事項外,本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大日后事項。
15.本公司管理層確信:
(1)對單獨占有的核心知識產(chǎn)權(quán)不存在任何糾紛;
(2)無高新技術(shù)研究開發(fā)方面的任何權(quán)屬糾紛。
XX公司(蓋章)
法定代表人:(簽名)
財務(wù)負責(zé)人:(簽名)
二○XX年X月X日
第二篇:管理層聲明書示例
管理層聲明書示例發(fā)布時間:2020-04-10s("content_top");管理層聲明書示例
近來,有不少朋友問如何寫管理層聲明書,那么,以下是第一范文網(wǎng)小編給大家整理收集的管理層聲明書示例,內(nèi)容僅供參考。
管理層聲明書示例1深圳會計師事務(wù)所:
本公司已委托貴事務(wù)所對本公司x年12月31日的資產(chǎn)負債表、x年年度的利潤表和現(xiàn)金流量表以及財務(wù)報表附注進行審計,并出具審計報告。
為配合貴事務(wù)所的審計工作,本公司就已知的全部事項作出如下聲明:
1.本公司承諾,按照《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定編制財務(wù)報表是我們的責(zé)任。
2.本公司已按照《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定編制200 年度財務(wù)報表,財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)與上年度保持一致,本公司管理層對上述財務(wù)報表的真實性、合法性和完整性承擔(dān)責(zé)任。
3.設(shè)計、實施和維護內(nèi)部控制,保證本公司資產(chǎn)安全和完整,防止或發(fā)現(xiàn)并糾正錯報,是本公司管理層的責(zé)任。
4.本公司承諾財務(wù)報表符合適用的會計準則和相關(guān)會計制度的規(guī)定,公允反映本公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況,不存在重大錯報,包括漏報。貴事務(wù)所在審計過程中發(fā)現(xiàn)的未更正錯報,無論是單獨還是匯總起來,對財務(wù)報表整體均不具有重大影響。未更正錯報匯總(見附件)附件。
5.本公司已向貴事務(wù)所提供了:
(1)全部財務(wù)信息和其他數(shù)據(jù);
(2)全部重要的決議、合同、章程、納稅申報表等相關(guān)資料:
(3)全部股東會和董事會的會議記錄。
6.本公司所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)均已按規(guī)定入帳,不存在賬外資產(chǎn)或未計負債。
7.本公司認為所有與公允價值相關(guān)的重大假設(shè)是合理的,恰當(dāng)?shù)胤从沉吮竟镜囊鈭D和采取特定措施的能力;用于確定公允價值的計量方法符合《企業(yè)會計準則》的規(guī)定,并在使用上保持了一慣性;本公司已在財務(wù)報表中對上述事項作出恰當(dāng)披露。
8.本公司不存在導(dǎo)致重述比較數(shù)據(jù)的任何事項。
9.本公司已提供全部所有與關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)方交易相關(guān)的資歷料,并已根據(jù)《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定識別和披露了所有重大關(guān)聯(lián)方交易。
10.本公司已提供全部或有事項的相關(guān)資料。除財務(wù)報表附注中披露的或有事項外,本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的訴訟、賠償、承兌、擔(dān)保等或有事項。
11.除財務(wù)報表附注披露的承諾事項外,本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的承諾事項。
12.本公司不存在未披露的影響財務(wù)報表公允性的重大不確定事項。
13.本公司已采取必要的任何措施防止或發(fā)現(xiàn)舞弊及其他違反法規(guī)行為,未發(fā)現(xiàn):
(1)涉及管理層的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;
(2)涉及對內(nèi)部控制產(chǎn)生重大影響的雇員的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;
(3)涉及對財務(wù)報表的編制具有重大影響的其他人員的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息。
14.本公司嚴格遵守了合同規(guī)定的條款,不存因未履行合同而對財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響的事項。
15.本公司對資產(chǎn)負債表上列示的所有資產(chǎn)均擁有合法權(quán)利,除已披露事項外,無其他被抵押、質(zhì)押資產(chǎn)。
16.本公司編制財務(wù)報表所依據(jù)的持續(xù)經(jīng)營假設(shè)是合理的,沒有計劃終止經(jīng)營或破產(chǎn)清算。
17.本公司已提供全部資產(chǎn)負債表日后事項的相關(guān)資料,除財務(wù)報表附注中披露的資產(chǎn)負債表日后事項外,本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大資產(chǎn)負債表日后事項。
18.本公司管理層確信:
(1)未收到監(jiān)管機構(gòu)有關(guān)調(diào)整或修改財務(wù)報表的通知;
(2)無稅務(wù)糾紛。
19.其他事項
公司
法定代表人:(簽名并蓋章) 財務(wù)負責(zé)人:(簽名并蓋章)
x年 月 日
管理層聲明書示例2×××?xí)嫀熓聞?wù)所并××××注冊會計師:
本公司已委托貴所對本公司20×8年×月×日的資產(chǎn)負債表,20*8年度的利潤表,現(xiàn)金流量表和股東權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注進行審計,并出具審計報告。
為配合貴事務(wù)所的審計工作,本公司就已知的全部事項作如下聲明:
1.本公司承諾,按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制財務(wù)報表是我們的責(zé)任。
2.本公司已按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制20*8年度財務(wù)報表,財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)與上年度保持一致,本公司管理層對上述財務(wù)報表的真實性、合法性和完整性承擔(dān)責(zé)任。
3.設(shè)計、實施和維護內(nèi)部控制,保證本公司資產(chǎn)安全和完整,防止或發(fā)現(xiàn)并糾正錯報,是本公司管理層的責(zé)任。
4.本公司承諾財務(wù)報表符合適用的企業(yè)會計準則的規(guī)定,公允反映本公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況,不存在重大錯報,包括漏報。貴事務(wù)所在審計過程中發(fā)現(xiàn)的未更正錯報,無論是單獨還是匯總起來,對財務(wù)報表整體均不具有重大影響。未更正錯報匯總表附后。
5.本公司已向貴事務(wù)所提供了:
(1)全部財務(wù)信息和其他數(shù)據(jù),
(2)全部重要的決議、合同、章程、納稅申報表等相關(guān)資料,
(3)全部股東會和董事會的會議記錄。
6.本公司所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)均已按規(guī)定入賬,不存在賬外資產(chǎn)或未計負債。
7.本公司認為所有與公允價值計量相關(guān)的重大假設(shè)是合理的,恰當(dāng)?shù)胤从沉吮竟镜囊鈭D和采取特定措施的能力;用于確定公允價值的計量方法符合企業(yè)會計準則的規(guī)定,并在使用上保持了一貫性;本公司已在財務(wù)報表中對上述事項作出恰當(dāng)披露。
8.本公司不存在導(dǎo)致重述比較數(shù)據(jù)的任何事項。
9.本公司已提供所有與關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)方交易相關(guān)的資料,并已企業(yè)會計準則的規(guī)定識別和披露了所有重大關(guān)聯(lián)方交易。
10.本公司已提供全部或有事項的相關(guān)資料。除財務(wù)報表附注中披露的或有事項外,本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的訴訟、賠償、承兌、擔(dān)保等或有事項。
11.除財務(wù)報表附注披露的承諾事項外,本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的承諾事項。
12.本公司不存在未披露的影響財務(wù)報表公允性的重大不確定事項。
13.本公司已采取必要措施防止或發(fā)現(xiàn)舞弊及其他違反法規(guī)行為,未發(fā)現(xiàn):
(1) 涉及管理層的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;
(2) 涉及對內(nèi)部控制產(chǎn)生重大影響的員工的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;
(3) 涉及對財務(wù)報表的編制具有重大影響的其他人員的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息。
14.本公司嚴格遵守了合同規(guī)定的條款,不存在因未履行合同而對財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響的事項。
15.本公司對資產(chǎn)負債表上列示的所有資產(chǎn)均擁有合法權(quán)利,除已披露事項外,無其他被抵押、質(zhì)押資產(chǎn)。
16.本公司編制財務(wù)報表所依據(jù)的持續(xù)經(jīng)營假設(shè)是合理的,沒有計劃終止經(jīng)營或破產(chǎn)清算。
17.本公司已提供全部資產(chǎn)負債表日后事項的相關(guān)資料,除財務(wù)報表附注中披露的資產(chǎn)負債日后事項外,本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大資產(chǎn)負債表日后事項。
18.本公司管理層確信:
(1) 未收到監(jiān)管機構(gòu)有關(guān)調(diào)整或修改報表的通知;
(2) 無稅務(wù)糾紛。
19.其他事項:
注冊會計師認為重要而需聲明的事項,或者管理層認為必要而聲明的事項。例如:
(1)本公司在銀行存款或現(xiàn)金運用方面未受到任何限制。
(2)本公司對存貨均已按照企業(yè)會計準則的規(guī)定予以確認和計量;受托代銷商品或不屬于本公司的存貨均未包括在會計記錄內(nèi);在途物資或由代理商保管的貨物均已確認為本公司存貨。
3.本公司不存在未披露的大股東及并聯(lián)方占用資金和擔(dān)保事項。
S公司(蓋章)
法定代表人:(蓋章)
財務(wù)負責(zé)人:(蓋章)
××××年××月××日