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第一篇:最新公司成立策劃書
為進一步理順和強化集團資產(chǎn)營運和投融資管理,做大做強投融資平臺,提升投融資能力和資本運作水平,更好地實施“再造一個集團”的發(fā)展戰(zhàn)略,特就組建xx投資控股有限公司(以下簡稱“投資公司”)提出以下方案。
一、組建目的與要求
以打造統(tǒng)一、規(guī)范、高效的投融資平臺為目的,以項目的戰(zhàn)略投資和有效實施為重點,以整合資源、資本運營為手段,全面提升投融資能力和水平,不斷挖掘、孵化和培育優(yōu)良的投資項目,實現(xiàn)投資收益,有效利用資產(chǎn),并為上市公司提供持續(xù)成長動力和保證絕對控股地位,實現(xiàn)集團持續(xù)、快速、健康發(fā)展。
二、組建方式
根據(jù)集團及各直屬企業(yè)實際,擬采取“整體謀劃、分步實施、規(guī)范運作、穩(wěn)步推進”方式組建。
(一)先行現(xiàn)金注冊
為確保投資公司能在短時間內(nèi)完成組建并投入運營,擬由集團直接以現(xiàn)金出資注冊成立投資公司,注冊資本2億元。
(二)對有效資產(chǎn)的評估及分步劃轉(zhuǎn)
首先,開展專業(yè)評估與咨詢。在投資公司注冊成立之后,集團聘請會計師事務所和專業(yè)咨詢機構(gòu),組織對集團內(nèi)的各類資產(chǎn)的質(zhì)量和贏利能力進行評估,對資產(chǎn)的有效使用模式以及投資公司未來的發(fā)展提供戰(zhàn)略性咨詢意見。其次,合理分步劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)。根據(jù)專業(yè)評估意見和咨詢建議,綜合考慮有利于投資公司擴大資產(chǎn)規(guī)模和提高資產(chǎn)質(zhì)量,增強投融資能力,且不降低投資公司未來凈資產(chǎn)收益率的原則,集團根據(jù)需要,逐步將符合注入投資公司的有效資產(chǎn),以現(xiàn)值或評估增值的方式,通過股權(quán)劃轉(zhuǎn)合理注入投資公司。
(三)開展股權(quán)投融資
根據(jù)投資公司發(fā)展需要,利用集團持有的相關(guān)股權(quán)依法進行投融資活動。
(四)項目資本金分步投入
1、項目融資的配套資金;
2、為扶持投資公司做大做強,集團將每年的利潤分紅包括投資公司應上繳收益,在留足自用部分之后,其余作為集團對投資公司的再投資。
三、公司名稱、性質(zhì)、經(jīng)營范圍和發(fā)展定位
(一)公司名稱xx投資控股有限公司
(二)公司性質(zhì)投資公司系集團公司出資設(shè)立的全資子公司,為一人有限責任公司,具有獨立法人資格,實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧。
(三)經(jīng)營范圍對各類行業(yè)的投資以及資產(chǎn)管理;資本運營;資產(chǎn)受托管理;房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營;房產(chǎn)租賃、物業(yè)管理;國內(nèi)外貿(mào)易。
(四)發(fā)展定位突出圍繞文化產(chǎn)業(yè)投資、文化地產(chǎn)投資和股權(quán)投資“三大重點”,著力打造戰(zhàn)略投資平臺、新興文化產(chǎn)業(yè)項目孵化平臺、重大項目投融資平臺、資產(chǎn)資源整合監(jiān)管平臺“四大平臺”,通過持續(xù)、穩(wěn)健、創(chuàng)新發(fā)展,努力實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值和資本的快速擴張,力爭到20XX年末,投資公司發(fā)展成為總資產(chǎn)達到50億元、凈資產(chǎn)達到25億元、年收入達到30億元、年利潤達到3億元,集融資、投資、建設(shè)、營運及管理現(xiàn)代化、投資多元化、發(fā)展集約化,具有較強競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力的法人主體,成為“再造一個集團”的主力軍。
四、職能界定
(一)出版集團集團作為出資人,對投資公司行使以下權(quán)利:
1、審議批準投資公司的發(fā)展規(guī)劃和年度投資計劃;
2、審議批準投資公司的重大融資、重大投資、大宗資產(chǎn)處置和重大資產(chǎn)損失核銷等事項;
3、審議批準投資公司的注冊資本增減及項目資本金的投入;
4、按照干部管理權(quán)限和有關(guān)程序,任免和管理投資公司的董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財務總監(jiān);審核批準投資公司和內(nèi)設(shè)機構(gòu)正職和全資子公司法人代表;備案管理投資公司控股、參股企業(yè)的主要高管;
5、審核投資公司的薪酬方案;
6、決定投資公司經(jīng)營班子績效考核及獎懲;
7、統(tǒng)一管理投資公司的黨群、紀檢監(jiān)察工作;
8、法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。
(二)投資公司投資公司對集團負責,在集團黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導下,按照法律、法規(guī)規(guī)定并在集團授權(quán)范圍內(nèi)履行以下職責:
1、根據(jù)集團總體發(fā)展戰(zhàn)略和相關(guān)要求,制定并組織實施公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃以及年度投資計劃,執(zhí)行集團的相關(guān)規(guī)定、決定,完成集團下達的各類經(jīng)營管理目標和其他工作任務;
2、負責對授權(quán)范圍內(nèi)的資產(chǎn)依法經(jīng)營管理,承擔保值增值責任,決定授權(quán)范圍內(nèi)的投資、資本運營及融資方案,制定公司各項管理制度;
3、組織實施投資公司其他人員的績效考核及獎懲;
4、依照有關(guān)規(guī)定程序,執(zhí)行集團黨委研究決定的干部任免事項,并抓好投資公司其他人員的組織管理;
5、法律、法規(guī)規(guī)定和集團授權(quán)的其他職權(quán)。
五、組織架構(gòu)
(一)法人治理結(jié)構(gòu)根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)規(guī)定,建立和完善法人治理結(jié)構(gòu)。
1、公司不設(shè)董事會,設(shè)董事長1名,為公司法定代表人。
2、公司不設(shè)監(jiān)事會,由集團委派監(jiān)事1名。
3、公司經(jīng)營班子設(shè)總經(jīng)理1名,副總經(jīng)理3名,財務總監(jiān)1名。
(二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)按照“精簡、務實、高效”的原則設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和配備人員。公司內(nèi)設(shè)投資發(fā)展部、財務審計部、合規(guī)與風險管理部、項目管理部和綜合管理部5個部門。
1、投資發(fā)展部
主要職責:負責公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略和項目管理策略的研究,收集、分析國家宏觀經(jīng)濟政策和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢信息,編制公司發(fā)展規(guī)劃和年度投資計劃;制訂投資管理制度和業(yè)務流程;收集項目投資信息,與有關(guān)單位建立信息交流渠道,開展投資機會評估論證與項目策劃工作,進行項目儲備;負責公司對外投資合作項目的商務洽談、前期調(diào)研論證、可行性分析、方案設(shè)計,為公司決策提供參考;協(xié)助項目管理部對已完成投資的項目進行登記、管理,跟蹤和了解掌握公司投資項目的進展情況,研究提出對投資項目實行兼并、收購、重組、置換、中止等處置方案;負責公司的資金管理、資本運作,綜合分析公司資產(chǎn)狀況和資本市場情況,對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)提出調(diào)整規(guī)劃建議和改進措施;負責公司兼并、收購、重組等項目方案設(shè)計和實施;負責股權(quán)管理,開展上市公司股權(quán)的增持、減持、轉(zhuǎn)讓、回購、質(zhì)押等業(yè)務,參與證券市場的定向增發(fā)等證券投資;承辦上級交辦的其他事項。
人員配備:設(shè)主任1名,主辦人員3―5名。
2、財務審計部
主要職責:負責制定公司會計政策及財務管理規(guī)章制度;負責公司財務預算、會計核算、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估和稅務規(guī)劃統(tǒng)籌等工作;對公司業(yè)務的資本債務結(jié)構(gòu)、績效及與戰(zhàn)略目的實現(xiàn)程度進行跟蹤評估,建立國有資產(chǎn)保值增值的指標體系、經(jīng)營目標考核指標體系,對公司經(jīng)濟運行情況進行分析、預測、預警及提出改進措施;研究新型的融資方式和融資渠道,合理配置融資抵押、擔保資源,平衡融資結(jié)構(gòu),降低融資成本和資金風險,制定并實施融資計劃和方案,保證公司發(fā)展和項目建設(shè)的資金需要;負責公司內(nèi)部財務審計工作,參與經(jīng)營業(yè)績考核工作;承辦上級交辦的其他事項。人員配備:設(shè)主任1名,主辦人員3―5名。
3、合規(guī)與風險管理部
主要職責:負責建立公司全面風險管理及內(nèi)控管理體系,制訂風險管理及內(nèi)控管理規(guī)劃、管理流程和規(guī)章制度;負責對公司信用風險、市場風險、操作風險和合規(guī)性風險的管理工作,出具各類風險管理報告;組織實施對投融資項目的全過程風險預測與監(jiān)控,及時提出風險防范和控制措施;負責處理公司相關(guān)法律事務,審核公司各項經(jīng)濟合同、協(xié)議文本工作,監(jiān)督和審查合作對象的資質(zhì)、資信和償還能力;承辦上級交辦的其他事項。人員配備:設(shè)主任1名,主辦人員2―3名。
4、項目管理部:
主要職責:負責組織對公司投資項目的實施管理工作,包括參與各擬開發(fā)項目的可行性研究和投資測算,負責項目部的組建,提出項目管理人員選聘意見;負責對公司投資項目實施全過程、全面管理,做好項目建設(shè)期工程造價、工程質(zhì)量、工程進度、招投標等基建管理工作,組織概、預、決算審核管理,加強項目資金使用以及成本管理,協(xié)調(diào)解決實施過程中的重大問題,審定工程變更事項,組織管理對完工項目的驗收、移交工作;負責資產(chǎn)的對外招商合作、租賃出售、物業(yè)管理等經(jīng)營管理工作;負責聯(lián)系公司控股、參股企業(yè);負責制定和考核公司投資項目的年度運營目標;承辦上級交辦的其他事項。人員配備:設(shè)主任1名,主辦人員3―5名。
5、綜合事務部
主要職責:負責公司日常事務、內(nèi)外聯(lián)系、綜合協(xié)調(diào)工作;負責公文處理、機要保密、文秘信息、會議組織、督辦落實等工作;負責人事管理、薪酬福利、績效考核等工作;承辦上級交辦的其他事項。人員配備:設(shè)主任1名,主辦人員2―3名。
(三)子公司
投資公司下設(shè)兩個子公司。
1.房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。將集團直屬房地產(chǎn)開發(fā)類企業(yè)整合為一家具有獨立法人資格,自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧的房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,負責投資公司投資的地產(chǎn)類項目的開發(fā)建設(shè)。通過整合,將有效解決目前單個項目運作下的資源閑置、浪費問題,最大限度地發(fā)揮資源一體化整合優(yōu)勢與管理協(xié)同優(yōu)勢,包括人力資源優(yōu)勢、土地和生產(chǎn)資料優(yōu)勢、財務資源優(yōu)勢、技術(shù)信息和知識共享優(yōu)勢、管理協(xié)同優(yōu)勢以及通過上述資源優(yōu)勢而生成的整體競爭優(yōu)勢,實現(xiàn)整體資源配置的秩序化與高效率性;有利于進一步強化對項目全案策劃、規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)單位招標、大宗物資設(shè)備采購等方面的管控,降低開發(fā)建設(shè)以及管理成本;有利于進行統(tǒng)一的房地產(chǎn)品牌塑造,集中打造品牌優(yōu)勢,形成規(guī)模效益。此外,通過項目公司運作方式,便于進行包裝、分拆上市。
2.資產(chǎn)經(jīng)營有限公司。將集團直屬資產(chǎn)經(jīng)營類企業(yè)整合為一家具有獨立法人資格,自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧的資產(chǎn)經(jīng)營有限公司,負責現(xiàn)有以及今后商業(yè)資產(chǎn)的經(jīng)營管理。通過整合,在同樣實現(xiàn)資源一體化整合優(yōu)勢與管理協(xié)同優(yōu)勢,降低管理成本的同時,有利于加強和提高專業(yè)化經(jīng)營能力和水平;有利于統(tǒng)籌存量土地、房產(chǎn)資源,剝離非核心業(yè)務、處理不良資產(chǎn)、重組優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),提高資產(chǎn)的運營質(zhì)量和效率;有利于提升信貸規(guī)模和信用等級,為投融資業(yè)務打下堅實基礎(chǔ);有利于形成一條龍的產(chǎn)業(yè)格局和打造自己的品牌。
六、規(guī)范建立相關(guān)工作機制
(一)建立科學有效的投融資運行機制
進一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),盤活存量、提升質(zhì)量、做大增量,積極探索資源資產(chǎn)化、資產(chǎn)資本化、資本證券化的多種實現(xiàn)形式,盡快形成持續(xù)、穩(wěn)定的盈利模式,降低負債水平,增加現(xiàn)金流,夯實融資基礎(chǔ)。深度開展銀企合作,用好用活金融政策,爭取信用評級、銀團貸款、融資授信等支持,擴大信貸融資規(guī)模。以項目建設(shè)為紐帶,多方開辟投融資渠道,建立與證券、信托和各類投資機構(gòu)的長期穩(wěn)定合作機制,為產(chǎn)業(yè)投資和項目建設(shè)提供資金保障,真正形成“要讓項目等資金,不讓資金等項目”的融資發(fā)展良性格局,真正形成“融資―投資―再融資―再投資”并適時退出的良性循環(huán)、滾動發(fā)展的投融資運行機制。
(二)建立嚴格有效的財務管理機制
建立統(tǒng)一的財務管理制度、完善的財務管理體系和嚴格的內(nèi)部審計制度,加強對公司的資金資產(chǎn)管理和財務監(jiān)督,加強對下屬企業(yè)的財務監(jiān)督與審計,確保資產(chǎn)與負債的平衡,企業(yè)現(xiàn)金流的平衡,投入與產(chǎn)出的平衡,降低債務風險,形成行之有效的內(nèi)控體系。
(三)建立靈活有效的選人用人機制
適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求,進一步加快建立市場化選人用人機制,全員推行勞動合同制。嚴格按照公開、平等、競爭的原則,內(nèi)部選才以競爭上崗為主,外部選才以公開招聘或直接委托人才中介機構(gòu)“獵取”,通過全面考核、競爭擇優(yōu)上崗。健全聘任制、任期制和經(jīng)營目標責任制,強化對績效考核和考核結(jié)果的運用,崗位能上能下、員工能進能出,在公司樹立“無為則無位”的危機意識,最大限度地激發(fā)干部員工的進取精神和創(chuàng)業(yè)激情。
(四)建立合理有效的激勵約束機制
遵循市場價值規(guī)律,全面建立以崗位績效工資制為主體,協(xié)議工資、項目工資、“基薪+效益提成”等相結(jié)合的薪酬分配制度,薪酬能高能低。構(gòu)建多元化激勵體系,建立健全經(jīng)營者風險抵押金制度,探索短期薪酬分配與中長期薪酬激勵有機結(jié)合的形式,重視員工福利保障,重獎對貢獻突出、效益顯著的員工,實行差別化激勵,引導公司員工爭創(chuàng)一流業(yè)績。
(五)建立安全有效的風險防范機制
建立完善公司投融風險及效益評估體系,一切投融資項目必須經(jīng)過嚴格的內(nèi)外部可行性研究論證。建立和完善科學的決策機制和內(nèi)部運作機制,嚴格履行規(guī)定的決策程序,涉及公司重大產(chǎn)(股)權(quán)變動、投融資活動、對外擔保等事項,必須按規(guī)定報集團核準后實施。建立定期報告制度,公司的重大投融資事項、資金運作和財務運行等方面情況,應每月向集團報告。
第二篇:最新公司成立策劃書
一、項目介紹
公司名稱:立早大可婚慶服務公司
經(jīng)營范圍:婚慶服務
固定投資:人民幣50萬元
法人代表:誰愛當就當唄
場的選擇:長寧區(qū)茅臺路XXXX號
項目概述:婚禮預算、策劃、喜慶用品代購;新娘化妝、形象設(shè)計;婚車租賃、司儀、錄像、攝影、光盤制作、舞臺布景、氣球裝飾、花藝裝飾、禮賓花、冷焰火、舞臺燈光、音響、租賃婚紗與飾品;發(fā)送電子請柬、制作海報和租賃道具等項目。
二、市場分析
目前,上海市的婚慶服務公司良莠不齊,許多新人常為結(jié)婚當天沒有個性化創(chuàng)意內(nèi)容和周到稱心的服務,而感到遺憾。由此,本人產(chǎn)生一種想法,如果把能夠創(chuàng)造價值和增值服務的人才組織起來,保證新人接受創(chuàng)意策劃,雙方長輩親屬滿意,同時能夠贏的參加新人婚禮的同齡作為潛在客戶,豈不是一個很好的商機?
1、市場需求分析
從上述數(shù)據(jù)分析:
①部分的區(qū)的婚慶服務市場處于未飽和狀態(tài);
②新人對婚禮的重視程度較高,愿意投入費用;
③婚慶服務中的高端服務和特殊服務存在較大空間。
2、市場競爭與前景
社會進步必然存在競爭,在創(chuàng)業(yè)階段必須重視行業(yè)競爭,據(jù)有關(guān)報道,目前,上海在開發(fā)婚慶服務市場的時間較短,雖然成立婚慶服務行業(yè)協(xié)會,但是婚慶服務公司普遍存在著質(zhì)量不高的問題,如:婚車供不應求、化妝水平不高、服務態(tài)度較差和亂收費等問題。
只要揚長避短,制定自己的競爭優(yōu)勢,突出優(yōu)點,創(chuàng)新發(fā)展,就能不斷滿足社會和客戶的需求。發(fā)展?jié)摿κ鞘志薮蟮?,從?chuàng)業(yè)角度來講,只要重視競爭對手,采取“全方位發(fā)展,服務多元化,以優(yōu)質(zhì)服務取勝”的經(jīng)營方針,創(chuàng)業(yè)能夠的到回報。
三、成本預算
1、薪資預算
說明:公司專職管理人員做工資預算,計入經(jīng)營成本;公司兼職從業(yè)人員不做工資預算,不計入經(jīng)營成本,按照完成訂單數(shù)量發(fā)放現(xiàn)金。
2、投資預算
說明:
① 辦理婚慶服務公司營業(yè)執(zhí)照,約10000元。
② 經(jīng)營場所,年租金100000元。
③ 電視、DVD、音箱、空調(diào)、電話、電腦、打印機和傳真復印一體機等電器設(shè)備,以及桌、椅、沙發(fā)、衣櫥、茶幾和飲水機等辦公設(shè)備,約100000元。
④ 采購春冬兩季的婚紗、禮服和旗袍各15套(共45套),用于租賃或銷售,約10000元;其它婚慶用品,包括禮花、冷焰火、喜帖、喜冊、喜袋、喜糖、喜燭、喜偶、新娘挎包、首飾盒、戎枕、手印模、子孫桶、情侶杯、同心鎖、結(jié)發(fā)筆等,用于銷售,約50000元。
⑤ 與汽車租賃公司簽訂服務合同,約 XXXXX元/年 。
⑥ 戶外廣告10000元。
3、經(jīng)營成本預算
說明:
以場均收入20000元,每場成本 60% 計算。
婚禮 部分服務:6000元 (10000× 60% )
以場均收入10000元,每場成本 60% 計算。
用品租賃:100元(1000×10%)
以場均出租1000元,每件折舊10%計算。
以場均銷售200元,每件成本50%計算。
以場均定制200元,每件成本50%計算。
四、盈虧分析
l、經(jīng)營目標
(1)實現(xiàn)服務目標:全年50場。
說明:
①50場,分為春秋兩季40場,夏冬兩季10場。
②50場,分為20場全套服務,30場部分服務。
(2)主營業(yè)額目標:全年營業(yè)額750000元。
說明:
① 全套服務:20000元/場 ×20場=400000元;
② 部分服務:10000元/場 ×30場=300000元;
③ 用品租賃:1000元 /場 ×30場=30000元;
④ 婚慶用品銷售:200元 /場 ×50場=10000元;
⑤ 個性定制:200元 /場 ×50場=10000元;
2、投資收益預算
營業(yè)利潤=年營業(yè)額-服務成本-工資-辦公-賠款-其它和稅金等
=年營業(yè)額750000元
-服務成本 420000元 (20000 ×20+ 10000 ×30)×60%
- 工資100000元 (兩至三名員工)
- 辦公 20000元 (水、電、煤、電話、上網(wǎng)、紙張)
- 其它和稅金等50000元
≈150000元
五、盈虧預測
1、如果全年服務XX次就為保本經(jīng)營。
2、如果全年服務XX次就有盈利。
3、如果全年服務不到XX次就出現(xiàn)虧損。
六、風險預測
1、風險:
① 選擇經(jīng)營場的的的理位置是否合理:
② 場所與酒店的的理位置是否合理;
③ 對競爭對手的了解不足;
④ 實際投資超出預算;
⑤ 從業(yè)人員服務質(zhì)量問題。
2、控制辦法:
①選擇經(jīng)營場所必須進行實的考察,多選幾個點,多提幾個方案,請專家評價選最佳方案。在有條件下可在經(jīng)營場所周邊的居民進行一次民意調(diào)查,為決策提供有利的依據(jù)。
②酒店與場所間要充分考慮所需的接送時間、交通工具等,避免遲到現(xiàn)象。
③加深對競爭對手的了解:避實就虛,做到他無我有,他有我優(yōu),并且定價合理。
④對每次投資要進行經(jīng)濟核算,在預算時要寬松或上下互補。
⑤從業(yè)人員要進行服務質(zhì)量和態(tài)度考核。
七、相關(guān)的法律法規(guī)
《勞動法》
八、市場營銷策略
1、服務說明與定價
2、經(jīng)營策劃
3、經(jīng)營計劃