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        保險公司單證自查報告

        發(fā)布時間:2022-09-12 16:31:48

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        • 文檔分類:自查報告
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        *公司網(wǎng)銀印鑒自查報告

        按照*要求,*公司對網(wǎng)銀印鑒管理的有關情況進行了全面自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

        一、基本情況

        二、自查情況

        1.*公司建立了財務專用章使用臺賬。

        2.網(wǎng)銀保管責任人發(fā)生變動或者離崗、脫崗時,*公司及時辦理移交手續(xù),并由第三人監(jiān)交。

        3.員工發(fā)生變動或離崗、脫崗時,及時注銷網(wǎng)銀和資金系統(tǒng)用戶權限。

        4.網(wǎng)銀由*保管,密碼定期更新。

        5.票據(jù)由*保管并存放在保險柜中。

        6.預留銀行印鑒和空白票據(jù)分開保管存放在保險柜。

        7.公司財務專用章、法人名章等關鍵印鑒由*管理。

        8.資金審批和經(jīng)辦職務分離,貨幣資金收支全過程非一人辦理。

        9.*公司會計人員不兼任出納,出納不兼管銀行對賬。

        三、發(fā)現(xiàn)的問題及原因分析

        發(fā)現(xiàn)問題:印章使用不規(guī)范。

        原因分析:*登記臺賬遺漏現(xiàn)象。

        四、整改情況及工作建議

        下一步*公司嚴格執(zhí)行用章審批、登記制度,加強網(wǎng)銀印鑒管理,對發(fā)現(xiàn)問題立查立改,切實防范印章操作風險。

        *公司

        *年*月*日

        網(wǎng)址:http://puma08.com/bgzj/zcbg/884528.html

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