千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《采購會計崗位職責(zé)(范文6篇)》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《采購會計崗位職責(zé)(范文6篇)》。
第一篇:會計的主要崗位職責(zé)
1、負責(zé)核算公司采購?fù)鶃砉ぷ?,?zhí)行采購應(yīng)付制度,規(guī)范業(yè)務(wù)流程;
2、負責(zé)審核供應(yīng)商采購明細,貨款結(jié)算等帳務(wù)處理工作;編制采購應(yīng)付會計報表;
3、負責(zé)ERP系統(tǒng)供應(yīng)鏈模塊、應(yīng)付模塊及總賬模塊,涉及采購應(yīng)付業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作;
4、負責(zé)收集、審核采購合同、報價單以及相關(guān)采購單據(jù)日常收集與整理;
5、負責(zé)OEM采購入庫(供應(yīng)商)送貨單據(jù)收集與統(tǒng)計,跟進整理存檔。
6、負責(zé)OEM采購入庫及采購訂單審核,供應(yīng)商請款資料準備及審核、提交。
7、負責(zé)審核每月物資采購部提交月度資金預(yù)算計劃表,按資金計劃執(zhí)行付款;
8、負責(zé)外部審計項目,采購應(yīng)付業(yè)務(wù)各項審計任務(wù)及資料整理、提供;
9、月度工作計劃及總結(jié)、按時完成上級的其它工作安排。
第二篇:會計的主要崗位職責(zé)
1、根據(jù)財務(wù)出納的信息登記《商品付款、入庫、來票一覽表》,每天更新。
2、每天根據(jù)內(nèi)勤開出的銷售清單登記銷售明細,與清單要核對一致,
3、登記核對庫存商品明細賬。
4、負責(zé)進項、銷項稅票的流轉(zhuǎn)事宜。
5、工資核算,發(fā)放等其他事項
第三篇:會計的主要崗位職責(zé)
職責(zé);
1、負責(zé)日常費用核算及銀行存款收支管理、票務(wù)管理;
2、對接銀行,及時處理銀行相關(guān)事務(wù);
3、完成財務(wù)分析,財務(wù)報表編制及對外報表申報;
4、完成對外稅務(wù)申報;
5、負責(zé)固定資產(chǎn)管理、負責(zé)財務(wù)檔案管理;
6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行內(nèi)部管理,完善財務(wù)管理制度,良好處理跨部門事務(wù);
7、根據(jù)公司需求,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1、會計、財務(wù)及其他相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷;
2、三年以上財務(wù)工作經(jīng)驗,必須有制造型企業(yè)工作經(jīng)驗,會計上崗證、初級會計職稱必備;
3、掌握財務(wù)專業(yè)知識、企業(yè)財務(wù)制度及流程,熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)及現(xiàn)代企業(yè)管理知識方法......
4、熟練掌握辦公軟件的操作;
5、具有良好的溝通能力、外聯(lián)能力、解決問題能力、分析判斷能力、團隊管理能力。
第四篇:會計的主要崗位職責(zé)
1、按《醫(yī)院會計制度》的要求,負責(zé)“藥庫藥品”、“藥房藥品、”“藥品進購差價”的明細分類核箅。藥庫藥品按國家的批價建立明細賬進行核箅,藥房藥品按零售價金額建立分戶明細賬。
2、根據(jù)醫(yī)藥管理部門的通知及時做好調(diào)價工作。督促藥品管理部門,及時對調(diào)價藥品的庫存進行盤存,填制調(diào)價核算表,按規(guī)定進行賬務(wù)處理。
3、購入和領(lǐng)用藥品,健全出入庫手續(xù),參與按規(guī)定對藥品進行定期的盤點和做好盤盈、盤虧的賬務(wù)處理,并及時向院領(lǐng)導(dǎo)報告。
4、做好制劑藥品原材料和加工藥品的成本核算,及時處理賬務(wù)。
5、協(xié)助藥品管理部門對藥品衛(wèi)生材料按“計劃采購、定量定額供應(yīng)”的辦法,做好供應(yīng)工作。
6、定期檢查、核對處方銷售額與收款情況以及銷售藥品的核價情況,防止差錯。
7、負責(zé)歸集、整理藥品增、減的原始記錄,及時算賬、記賬。按月結(jié)算,并向財會部門報送藥品收支匯總報表。
第五篇:會計的主要崗位職責(zé)
一、按學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的要求,編制學(xué)校經(jīng)費預(yù)算,有計劃地合理使用資金。隨時進行控制,向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況的分析和考核,以利學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施,保證預(yù)算的完成。
二、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財經(jīng)紀律,進行財務(wù)監(jiān)督,對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象,堅決予以抵制,當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
三、審核每筆原始憑證,及時結(jié)算記帳,發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
四、保管好的所有財務(wù)憑證,及時整理、裝訂、歸檔。按時規(guī)定編造每月、每季、每年的各項預(yù)算報表、統(tǒng)計資料,年終提交決算報告,做到準確及時。
五、配合、督促學(xué)校各有關(guān)部門,及時處理好一切暫收、暫付款項。收好管好雜費、代辦費,按學(xué)期向每個學(xué)生結(jié)算,并張榜公布。
六、對學(xué)校人員調(diào)進、調(diào)出及離退休人員進行核定,正確編制工資表。
第六篇:采購核算會計崗位職責(zé)
采購核算會計崗位職責(zé)
【篇1:采購核算員崗位職責(zé)】
公司采購部核算員崗位職責(zé)
1、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度和財經(jīng)紀律,服從管理努力工作。 2、配合采購部門做好工作。
3、按采購合同(或保管入庫單)在供應(yīng)鏈里做訂單,注意稅率17%,3%,6%,普通發(fā)票為0%。督促保管員及時將上交入庫單據(jù),并填好價格給財務(wù)部會計留存一份。
4、發(fā)票來時對采購數(shù)量、單價與合同訂單核對,同時核對保管員入庫單,經(jīng)核對單價、入庫數(shù)量與開具發(fā)票無誤后填寫發(fā)票入庫審批單,經(jīng)主管采購部長、財務(wù)審核、主管副總經(jīng)理簽字后財務(wù)方可入帳。
5、審核發(fā)票時,入庫數(shù)量以我公司檢斤單為準,如不一致要求供應(yīng)商重新開具或?qū)⒉顑r補齊。特殊事項財務(wù)部、采購部與主管總經(jīng)理協(xié)商解決,協(xié)商結(jié)果應(yīng)經(jīng)當事人簽字。
6、采購物資付款,由采購核算員請款,經(jīng)采購部長批準、經(jīng)采購經(jīng)手人確認,財務(wù)審核確認帳面已掛帳欠款,主管經(jīng)理批準后,交財務(wù)出納處付款。請款時按物資采購付款申請表要求填寫各項目,電匯需確認好供應(yīng)商帳號地址等,一般情況下不允許現(xiàn)金支付。寫申請單同時應(yīng)索要供應(yīng)商收款收據(jù),無收據(jù)不允許支付。外采購產(chǎn)品直接供給鋼廠的執(zhí)行“外購產(chǎn)品采購制度”,核算員做好記錄。7、記錄采購過程主發(fā)生的運費、裝卸費、撿選費等,記錄時應(yīng) 有檢斤單、入庫單等。核算員做好入庫調(diào)整單據(jù),以使采購費用及時入賬。
8、每月記錄發(fā)票入帳,記錄往來帳,并與財務(wù)核對。 9、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。
【篇2:采購會計崗位說明書】
采購會計崗位說明書
【篇3:核算崗位職責(zé)】
內(nèi)部核算員的崗位職責(zé)
1、在財務(wù)部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定, 負責(zé)擬訂公司成本核算實施細則,在董事會批準后組織執(zhí)行。
2、負責(zé)整個公司的內(nèi)部核算,并及時提供其相關(guān)的數(shù)據(jù)分析;對銷售人員的工資提成進
行考核并計算,對相關(guān)的數(shù)據(jù)指標進行經(jīng)濟核算,并將核算后的數(shù)據(jù)準確、及時提供給公司
相關(guān)部門。
3、解讀和精通公司現(xiàn)行預(yù)算和提成核算的全部內(nèi)容及相關(guān)的標準和文件,掌握員工人數(shù)
及其工種、工資等級、工資標準等與工資相關(guān)的情況;負責(zé)公司成本和銷售的核算工作。制
定和實施成本控制措施,進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核。
4、復(fù)核或?qū)徍丝记诒砗凸べY表、獎金表;辦理代扣款項,計算實發(fā)工資額;組織工資、獎金的發(fā)放。
5、主動為有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預(yù)算、編制項目成本計劃,提供有
關(guān)的成本資料和財務(wù)分析報表,分析公司各部門資金占用情況,提出資金管理方案建議。
6、當公司推行全面新的成本核算管理和內(nèi)部核算等制度時,協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案
和實施辦法,確定各類成本定額、預(yù)算標準,并協(xié)助各部門的核算員數(shù)據(jù)的及時上報和核對
其數(shù)據(jù)。
7、學(xué)習(xí)、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作,提出降低成本的控制措施
和建議。
8、負責(zé)組織存貨的定期清查,盤點工作,按會計制度規(guī)定,對所發(fā)生的盤盈、盤虧、過
時變質(zhì)、毀損需要報廢的貨物,要組織相關(guān)專業(yè)人員,要認真查明原因,進行鑒定后,分別
情況進行處理。
9、做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作,不斷監(jiān)督、調(diào)查各 部門執(zhí)行成本計劃情況,并就出現(xiàn)問題及時上報。篇2:核算員崗位職責(zé) 核算員崗位職責(zé)
為了加強崗位價值管理的精細化,確保崗位價值核算員每項工作內(nèi)容有章可循,做到公
平、公正、公開,恪盡職守,特制定核算員崗位職責(zé)。
一、核算員崗位職責(zé)
1、熟悉崗位價值的一整套流程,熱愛本崗位,對核算工作能夠熟練操作,認真貫徹執(zhí)行
崗位價值制度,做好本隊職工的崗位核算工作。
2、每日及時整理班組工作量得分、各崗位崗位績效考核、職工個人行為考核表、班組獎
罰分,并將分數(shù)輸入崗位價值軟件。3、每日及時的填寫,做到公正公開。
4、核算員應(yīng)對職工關(guān)于自己的崗位價值核算疑問給予解釋。 5、核算員不得徇私,隨意增減職工分數(shù)。
6、做好數(shù)據(jù)的備案整理工作,做到每項數(shù)據(jù)都有案可查。 7、核算員有責(zé)任對崗位價值的進一步完善提供合理的建議。8、崗位價值核算員由辦事員兼任。
二、核算員工作流程:
1、每天上班時間必須嚴格根據(jù)一號煤礦規(guī)定上班時間 到崗,不遲到、不早退。
2、每天按時到崗,將各考核分值在核算中心規(guī)定時間10點半之前輸入至系統(tǒng),否則按
照核算中心制定有關(guān)處罰條例進行處罰。
3、核算員在輸入員工作業(yè)計分時,要仔細認真,避免造成錯誤,否則對所造成的后果自
行承擔。
4、對沒有及時分分的班組,核算員要敦促班組長,對一些有疑問的分,要及時與班長溝
通,弄清之后,方可上分。
5、在操作過程中如果發(fā)現(xiàn)不合理的地方,要及時匯報與核算委員會。篇3:核算員職責(zé)hot 總下載排行榜
一、崗位名稱:總帳核算員
二、崗位職責(zé)
1、負責(zé)長期投資相關(guān)科目的核算及管理。 2、負責(zé)所有者權(quán)益相關(guān)科目的核算及管理。3、負責(zé)月末結(jié)轉(zhuǎn)損益。
4、負責(zé)制作上報集團的各種報表(包括月報、季報和年報)。 5、負責(zé)財務(wù)分析工作。
6、負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、崗位職責(zé)實施細則(另附樣式)
四、崗位工作業(yè)務(wù)流程(圖表說明)相 關(guān) 文 章
點菜心理學(xué)之妙談
美國快餐業(yè)成功的8個“f”...解讀肯德基“不從零開始”...瑞士酒店餐飲經(jīng)營有高招
25個最容易讓客人感到不滿...酒店餐飲如何面對社會餐飲...餐飲企業(yè)的文化競爭 餐飲管理中計劃管理的點評...餐飲營銷“小花招” 先給...餐
飲管理面臨的新挑戰(zhàn)
保管員核算員的崗位職責(zé)
1、嚴格執(zhí)行制訂的各項財務(wù)管理制度和物資管理制度。
2、保管員必須每天現(xiàn)場驗收物資,把好物資驗收過稱關(guān),對庫存物資要遵循先進先出,易受潮變質(zhì)的物資要進行翻曬,防止霉爛變質(zhì),對食物用油等重要物資必須備有生產(chǎn)廠家的“四證”復(fù)印件以作檢查,對直接使用的原料如面粉、奶油、醬油等必須密封保管在安全的地方,防止有人投毒。、3、倉庫內(nèi)各種伙食物資必須分類擺放整齊,并設(shè)有標簽,防止錯用。 4、保管員負責(zé)所有庫房整潔衛(wèi)生工作,并做好七防(防毒、防火、防鼠、防蟲、防竊、防潮、防霉)工作。
5、必須嚴格執(zhí)行中心規(guī)定的領(lǐng)料制度,出貨、清帳要有領(lǐng)料單,物資入庫要及時建帳、并根據(jù)各班組當天領(lǐng)料單做好班組的日核算工作,結(jié)合微機收銀系統(tǒng)打印的營業(yè)額報表,做
好營業(yè)日報表。
6、配合財務(wù)檢查人員在月底盤庫,并做到帳物相符,帳目清楚,并按中心規(guī)定時間交月 報表。
7、對食堂使用的米、面、燃氣、配料、調(diào)味料的消耗必須做到心中有數(shù),并提前一周向
食堂經(jīng)理、廚師長提出進貨計劃,經(jīng)批準后及時向采購供應(yīng)部門交進貨計劃單,蔬菜等的用
量必須提前一天把計劃報到采購部。
8、保管員無權(quán)出售進入食堂的庫存物資,需轉(zhuǎn)讓和調(diào)撥的物資,必須經(jīng)主管采購的經(jīng)理
批準。
9、保管員負責(zé)保管食堂全部固定資產(chǎn)、廚用具、家俱、低值易耗品,固定資產(chǎn)及家具要
建帳、建卡,領(lǐng)用、調(diào)出、報廢必須以書面報告形式經(jīng)經(jīng)理主任審批,同意后方可辦理,并
做好財產(chǎn)移交登記工作,對低值易耗品要建立領(lǐng)用登記本,必須有領(lǐng)用人親自簽名。
10、配合廚師長做好各種菜點的定價工作,并負責(zé)全部標價出售,每天應(yīng)在售賣飯菜的高峰期抽出時間在第一線工作。
11、保管員休息時,必須指定食堂經(jīng)理或?qū)H素撠?zé)當天物資進庫驗收工作。每天下班前,要檢查庫存物資情況,門窗是否關(guān)好,上鎖,做好防盜安全工作.財務(wù)部保管員核算員的崗位職責(zé)
1、嚴格執(zhí)行制訂的各項財務(wù)管理制度和物資管理制度。
2、保管員必須每天現(xiàn)場驗收物資,把好物資驗收過稱關(guān),對庫存物資要遵循先進先出,易受潮變質(zhì)的物資要進行翻曬,防止霉爛變質(zhì),對食物用油等重要物資必須備有生產(chǎn)廠家的“四證”復(fù)印件以作檢查,對直接使用的原料如面粉、奶油、醬油等必須密封保管在安全的地方,防止有人投毒。
3、倉庫內(nèi)各種伙食物資必須分類擺放整齊,并設(shè)有標簽,防止錯用。 4、保管員負責(zé)所有庫房整潔衛(wèi)生工作,并做好七防(防毒、防火、防鼠、防蟲、防竊、防潮、防霉)工作。5、必須嚴格執(zhí)行中心規(guī)定的領(lǐng)料制度,出貨、清帳要有領(lǐng)料單,物資入庫要及時建帳、并根據(jù)各班組當天領(lǐng)料單做好班組的日核算工作,結(jié)合微機收銀系統(tǒng)打印的營業(yè)額報表,做
好營業(yè)日報表。
6、配合財務(wù)檢查人員在月底盤庫,并做到帳物相符,帳目清楚,并按中心規(guī)定時間交月
報表。
7、對食堂使用的米、面、燃氣、配料、調(diào)味料的消耗必須做到心中有數(shù),并提前一周向
食堂經(jīng)理、廚師長提出進貨計劃,經(jīng)批準后及時向采購供應(yīng)部門交進貨計劃單,蔬菜等的用
量必須提前一天把計劃報到采購部。
8、保管員無權(quán)出售進入食堂的庫存物資,需轉(zhuǎn)讓和調(diào)撥的物資,必須經(jīng)主管采購的經(jīng)理
批準。
9、保管員負責(zé)保管食堂全部固定資產(chǎn)、廚用具、家俱、低值易耗品,固定資產(chǎn)及家具要
建帳、建卡,領(lǐng)用、調(diào)出、報廢必須以書面報告形式經(jīng)經(jīng)理主任審批,同意后方可辦理,并
做好財產(chǎn)移交登記工作,對低值易耗品要建立領(lǐng)用登記本,必須有領(lǐng)用人親自簽名。
10、配合廚師長做好各種菜點的定價工作,并負責(zé)全部標價出售,每天應(yīng)在售賣飯菜的高峰期抽出時間在第一線工作。
11、保管員休息時,必須指定食堂經(jīng)理或?qū)H素撠?zé)當天物資進庫驗收工作。每天下班前,要檢查庫存物資情況,門窗是否關(guān)好,上鎖,做好防盜安全工作.倉庫保管員崗位職責(zé)
倉庫保管員崗位職責(zé)
在部長領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。提出倉庫管理運行及維護改造計劃、支出預(yù)算計劃,在批準后貫徹執(zhí)行。嚴格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其細則規(guī)定,防止收發(fā)貨物差錯出現(xiàn)。入庫要及時登帳,手續(xù)檢驗不合要求不準入庫;出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨,特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。負責(zé)倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報,對意外事件及時處
置。合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序,按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼,不得混和亂
堆,保持庫區(qū)的整潔。
負責(zé)將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件,經(jīng)常關(guān)注溫度、濕度、通風(fēng)、鼠害、蟲害、腐
蝕等因素,并采取相應(yīng)措施。負責(zé)定期對倉庫物料盤點清倉,做到帳、物、卡三者相符,協(xié)助物料主管做好盤點、盤
虧的處理及調(diào)帳工作。
負責(zé)倉庫管理中的入出庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作,及時
編制 相關(guān)的統(tǒng)計報表,逐步應(yīng)用計算機管理倉庫工作。做到以公司利益為重,愛護公司財產(chǎn),不得監(jiān)守自盜。完成采購部部長臨時交辦的其他任務(wù)。成本核算員崗位職責(zé)
一、認真貫徹執(zhí)行公司各項管理制度和方針政策,聽從公司統(tǒng)一管理,服從公司統(tǒng)一領(lǐng)
導(dǎo),認真完成本職工作。
二、精通現(xiàn)行定額的全部內(nèi)容及相關(guān)的取費標準和文件,熟悉各項目部的施工圖紙。
三、參加各項目部的圖紙會審和技術(shù)交底工作。
四、整理齊全各項目部的招投標文件、圖紙答疑文件、標書、技術(shù)交底文件、工程變更
資料、施工合同和工程預(yù)決算資料。
五、做出每個項目部施工圖紙預(yù)算(施工預(yù)算)、材料分析。要求按分步、分項、分層和
分類計算,以備后用。
六、做出每個項目部的成本核算。分:基礎(chǔ)、主體和內(nèi)外裝飾裝修三大塊核算。
七、審核每個項目部的每月人工工資結(jié)算單、工程量及合同承包單價和金額。
八、工程竣工后做工程決算和成本核算。 成本會計崗位是企業(yè)會計工作的一個重要崗位,該崗位的主要職責(zé)(僅供參考)是: 1.在財務(wù)部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定,負責(zé)擬訂公司成本核算實施細則,在董事會批準后組織執(zhí)行。
2.主動為有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預(yù)算、編制項目成本計劃,提供有
關(guān)的成本資料。
3.當公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行等制度時,協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實
施辦法,確定各類成本定額、標準,并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。
4.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況,并就出現(xiàn)問題及時上報。
5.學(xué)習(xí)、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作,提出降低成本的控制措施
和建議。
6.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。 7.完成財務(wù)部門經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。核算會計在中心領(lǐng)導(dǎo)下工作,在核算業(yè)務(wù)上對中心主任負責(zé)。其主要職責(zé):
1、嚴格遵守《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一行政事業(yè)單位會計制度的規(guī)定,進行
會計核算。熟悉掌握國家財經(jīng)法律法規(guī)和兵團、師制定報銷的各項規(guī)章制度。
2、按師財務(wù)局下達的年度預(yù)算錄入預(yù)算數(shù)。
3、認真學(xué)習(xí)行政事業(yè)單位會計制度,不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),解釋報賬單位提出的有關(guān)
會計業(yè)務(wù)事項,提高會計核算效率,增強服務(wù)意識。
4、要加強與核算單位報賬會計的聯(lián)系與溝通,了解核算單位情況,傾聽他們的意見和建
議,幫助他們解決會計核算中存在的問題,提高服務(wù)質(zhì)量。
5、對已審的原始憑證認真復(fù)核,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。待審核無誤時錄入會計憑證。確實
保證會計核算的合理性、合法性、規(guī)范性。
6、負責(zé)向核算單位提供每月預(yù)算執(zhí)行情況表,及時提供合法、真實、準確、完整 的會計信息。7、登記賬簿。每月最后一日根據(jù)會計憑證及時與結(jié)算會計對賬,作出銀行存款余額調(diào)節(jié)
表,并記賬、結(jié)賬,保證賬賬相符。年度賬按中心統(tǒng)一規(guī)定打印。8、對記賬憑證、賬簿等會計資料定期分類裝訂成冊,托善保管,每年2月底前按中心規(guī)
定移交審核組歸案。
9、負責(zé)完成全師票據(jù)的領(lǐng)購、保管、發(fā)放、年審、銷毀等管理工作。 10、認真學(xué)習(xí)稅務(wù)知識,每月底將當月核算單位收入與報賬會計核對,準確計提應(yīng)納稅
額,隨時發(fā)現(xiàn)核算單位存在稅務(wù)方面的問題。及時反映,減少核算單位的損失。
11、負責(zé)核算單位每年決算前固定資產(chǎn)、材料、債權(quán)、債務(wù)清理的核對、實地核實工作。
做到賬實相符。
12、完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 核算員述職報告
[如果您覺得文秘114對工作有幫助,請將文秘114加入您的收藏夾] 200*即將過去,回顧過去一年,在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我的工作緊緊圍
繞公司的工作方針和經(jīng)營目標開展,緊跟公司各項工作部署,積極參與和貫徹公司的“績效
管理年”號召,在核算、管理方面做了一些的工作。為了總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)揚成績,克服不足,現(xiàn)將200*的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。今年的工作分兩個方面: