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        財務出納員崗位職責內(nèi)容(范文6篇)

        發(fā)布時間:2023-09-09 05:10:22

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        • 文檔分類:崗位職責
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        第一篇:出納員主要崗位職責

        一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

        二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

        三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管財務章。

        四、負責報銷差旅費的工作。

        1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。

        2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

        五、員工工資的發(fā)放。

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        第二篇:財務出納員的崗位職責

        職責描述:

        1、對原始單據(jù)的進行審核并編制記賬憑證;

        2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應收應付對賬、成本核算,結賬,編制報表等;

        3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

        4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

        5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;

        6、開增值稅發(fā)票:發(fā)生銷售業(yè)務時,及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務時,確認收回進項發(fā)票的情況;

        7、報稅:月初通過網(wǎng)上申報的方式,申報公司當期應交稅費,報送報表,月底網(wǎng)上認證進項發(fā)票等

        任職要求:

        1、專科以上學歷、會計專業(yè);

        2、1年以上的會計工作經(jīng)驗,對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友U8、RCA等);

        3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守,敬業(yè)愛業(yè);

        4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。

        第三篇:出納員的崗位職責

        1、負責全院學生學費、宿費、書費的收繳和日常管理工作。

        2、負責全校事業(yè)性收費的立項、報批以及發(fā)票的領購日常管理和銷毀工作。

        3、加強對二級單位財務工作的管理與指導,定期組織會計人員的業(yè)務培訓,并為領導提供有用的信息資料;做好會計證的發(fā)放、年檢及管理工作。

        4、負責學院的預算、決算、月報表工作。

        5、負責學院固定資產(chǎn)的核算和固定資產(chǎn)卡片錄用工作。

        6、負責學院機構代碼證、貸款卡等證的年檢工作。

        7、做好全校審計、財務大檢查、物價檢查的接待工作,并及時向領導匯報有關檢查情況。

        8負責學院會計憑證審核記帳結帳工作。

        第四篇:財務出納員的崗位職責

        1.負責收集審核原始憑證,保證原始憑證的真實性,準確性,合法性

        2.負責準確登記現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬等相關公司賬簿,以及公司日常管理中的相關登記工作。

        3.負責公司公賬打款的制單工作

        4.按時去銀行存取銀行票據(jù)等相關工作

        5.輔助會計對財務票據(jù)進行整理編號

        6.辦公室的其他工作,以及領導安排的相關工作

        第五篇:財務部出納崗位職責

        1、負責各項票據(jù)開具和管理;

        2、負責公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務收支管理;

        3、負責公司內(nèi)部各類費用報銷和支出的賬目處理;

        4、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作;

        5、負責掌管小額現(xiàn)金;

        6、完成領導交給的`其他工作;

        7、熟練使用財務軟件,熟練財務核算規(guī)則,編制財務報表。

        第六篇:財務出納員的崗位職責是什么

        1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

        2.遵守財務人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

        3.保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

        4.負責貨*資金的收付和管理工作。

        5.負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

        6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

        7.每日根據(jù)憑*逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

        8.支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

        9.負責每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保*賬實相符,保*現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

        10.服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

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