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“小金庫”專項治理自查報告
根據(jù)縣教體局印發(fā)的《教育系統(tǒng)深入開展嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知,我校深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理的自查自糾工作,現(xiàn)將情況報告如下:
一、 健全組織,加強領(lǐng)導(dǎo)
為確保專項治理工作的順利進行,成立了由校長任組長、主任等為成員的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
二、 加強學(xué)習(xí)宣傳,提高思想認(rèn)識
教體局深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作會議后,我校領(lǐng)導(dǎo)成員高度重視,并召開相關(guān)人員參加的專項會議,傳達學(xué)習(xí)了《縣教育系統(tǒng)深入開展嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》,要求認(rèn)真對待專項治理工作,明確治理“小金庫”是深入貫徹落實中央八項規(guī)定,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措。要求大家對照要求認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、對照要求,認(rèn)真清查
按照文件要求和自查內(nèi)容,重點圍繞“治理內(nèi)容”中的六大項,逐一地進行了認(rèn)真細致的清查。
1、預(yù)算收入管理情況。我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一由縣會計核算中心管理。無侵占、截留、擠占、挪用、私分問題,沒有單獨設(shè)立帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、政府采購管理情況。我校嚴(yán)格執(zhí)行《采購法》,大型采購均報經(jīng)教體局和財政局審批,無違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。
3、資產(chǎn)管理情況。我校落實專人管理資產(chǎn),資產(chǎn)管理使用制度較完善,資產(chǎn)賬實相符。落實了資產(chǎn)審批程序,資產(chǎn)處置收入全部上繳國庫,納入預(yù)算管理。
4、財務(wù)會計管理情況。根據(jù)上級管理規(guī)定,我校全部帳務(wù)由會計核算中心處理,做到依法設(shè)置會計賬簿,會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料真實完整。
5、財政票據(jù)管理情況。嚴(yán)格票據(jù)管理,對票據(jù)的領(lǐng)取、核銷、保管均有專人負(fù)責(zé),無偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。
6、設(shè)立“小金庫”情況。我校嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和小金庫的行為。
通過本次專項治理工作的開展,我校進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理