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第一篇:消防自查報告
為了預防火災和減小火災危害,保護職工人身安全和企業(yè)財產安全, 保證變電所安全生產;根據 《中華人民共和國消防條例》和電力工業(yè)“安全第一”及消防工作“預防為主”的方針,結合我所實際,特制定本辦法。
一、組織建設
電力企業(yè)按照“誰主管,誰負責”的原則,建立各級人員防火責任制。
變電所成立以所長為第一責任人,各站隊負責人和專職安監(jiān)員, 義務消防隊員共同負責的義務消防隊,負責全所的防火安全。
二、工作任務
義務消防隊的任務是在電力集團公司保衛(wèi)部門和上級安全部門的領導下, 貫徹“預防為主,防消結合”的方針,廣泛開展消防安全教育和防火安全檢查, 健全消防制度,強化消防監(jiān)督管理,不斷改善防火條件,防止火災的發(fā)生, 最大限度地減少火災損失,保護企業(yè)財產安全和全廠職工的財產及生命安全。
三、防火重點部位
1.防火重點部位是指火災危險性大、發(fā)生火災損失大、傷亡大、影響大(簡稱四大)的部位及場所,對我所而言,一般指倉庫、控制室、檔案室、變壓器、電纜間及隧道、蓄電池室、 易燃易爆物品存放地以及單位主管認定的其他部位和場所。
2.防火重點部位或場所應建立防火檢查制度和防火崗位責任制,落實消防措施。即該防火重點部位有專人負責,有滅火方案,有計劃,有組織, 有記錄地進行防火檢查,發(fā)現(xiàn)火險隱患應立案限期整改。
3.防火重點部位應有明顯標志,并在指定地點懸掛特定的標志牌, 內容包括:防火重點部位名稱、場所負責人及防火責任人。
4.防火重點部位或場所如需動火工作時,必須執(zhí)行動火工作票制度。
四、消防器材的配備及管理
根據消防重點部位有可能產生燃燒介質的不同和火災撲救保護物的特性, 變電所應配備有以下幾種滅火器和滅火設施。
1.用于撲滅有機溶劑等易燃液體、可燃氣體和電氣設備初起火災的干粉滅火器。
2.用于撲救貴重設備、檔案資料、儀器表、600伏以下電氣設備及油類等初起火災的二氧化碳滅火器。
3.用于撲救貴重物資倉庫、配電室、檔案室和車、船及油類電氣、儀表等初起火災的1211滅火器。
4.消防員使用的個人裝備(專用服裝、安全帶、安全鉤、安全繩、破拆工具)。
5.主控室、 庫房應按國家《建筑滅火器配置設計規(guī)范》及有關規(guī)定配置消防設施和配備消防器材,保證消防供水。
6.各種消防器材分布合理,擺放在便于取用、通風良好的地方。室外消防器材應擺放在防雨的箱、架、柜內,嚴禁與油類、酸、堿等有腐蝕性的化學物品接觸。
7.消防設備、器材應指定專人管理,維護、保養(yǎng)和更換并掛牌管理, 任何人不準挪作他用,確保完好能用。
五、對認真履行義務消防員職責。
模范貫徹執(zhí)行消防制度,及時發(fā)現(xiàn)和消除火災隱患,撲救火災,避免了重大損失的和熱愛消防工作積極參加防火、滅火訓練成績突出,工作表現(xiàn)突出的班組、個人將給予表彰、獎勵。對違反消防制度,玩忽職守,造成失火事故,引發(fā)火災的班組及個人視情節(jié)輕重由本所和上級主管部門給予行政處分或經濟處罰,構成嚴重后果的,由司法部門予以追究刑事責任。
第二篇:機關某部室消防安全自查報告
機關某部室消防安全自查報告
根據后勤保衛(wèi)部《關于做好冬季安全暨開展消防安全“四個能力”建設的通知》的要求及部署,我部對部室內部消防安全和七樓通道中的消防設備進行了自查,現(xiàn)將我部的消防自查情況匯報如下:
一、建立健全組織,明確工作職責
消防安全是金融機構工作的重要內容,是關系銀行財產安全和員工生命安全的頭等大事。對此,我部成立以部室負責人為組長,安全員為第一負責人,其余員工為直接責任人的消防安全工作小組,全面負責日常的消防安全工作。本著對我行財產和員工生命負責的精神,把做好消防安全工作放在重要的位置。
二、加強宣傳教育,增強消防安全意識
我部高度重視,全體員工通過集中學習和分散學習相結合的方式,積極學習消防安全相關知識,切實提高了全員的消防安全意識,樹立了“人人都是消防員,消防工作人人有責”的觀念,并時刻牢記消防安全工作的重要性。
三、認真開展消防安全自查,排查消除火災隱患
(一)部室內部消防安全自查情況
根據文件要求,立即動員全體員工徹底對電源線路、飲水機、電腦、打印機、插座和集線器等進行全面自查,均未發(fā)現(xiàn)電源線路老化,裸露、燒焦、存在易燃易爆物品、耗電設備超負荷運轉等現(xiàn)象。下班后我部所有電器設備、機具電源進行雙人排查,確保徹底斷開。
我部位于總部七樓703房間,部室內部安裝了濕式噴淋滅火系統(tǒng)和煙感探測器,外觀完好無損,功能無法測試。
(二)七樓通道中的消防設備自查
我部對七樓通道內的消火栓、滅火器、安全通道標志、濕式噴淋滅火系統(tǒng)、煙感探測器等多處消防安全設施進行了檢查,檢查結果如下:
1、消火栓
七樓通道內共有四個消火栓,內部設備外觀完好無損,但消火栓箱蓋上印制的《消火栓使用說明》字跡模糊,大部分字跡已無法辨識。
2、滅火器
七樓通道內共有六個手提式干粉滅火器,外觀完好無損,壓力表指針均指向綠色區(qū)域,不需要充氣。
3、其它消防設備
煙感探測器外觀完好無損,功能正常。
濕式噴淋滅火系統(tǒng),外觀完好無損,功能無法測試。
安全通道標志外觀完好無損,指示正確。
消防電話插孔外觀完好無損,功能無法測試。
消防應急照明燈外觀完好無損,功能正常,斷電后可自動啟動。
火災顯示盤外觀完好無損,功能無法測試。
四、加強監(jiān)督檢查,強化日常管理
今后我部將繼續(xù)加強對全體員工的消防安全知識培訓,確保每名員工都能熟練地使用消防器材,具備初起火災撲救及逃生自救常識,切實把消防安全工作落實到日常管理中。
總之,消防安全工作是一項長期而重要的任務,事關我行財產與員工生命安全。我們決心以《關于做冬季防火安全暨開展消防安全“四個能力”建設的通知》為指導,貫徹“以防為主、防消結合”的方針,加強日常消防工作管理,提高全員消防意識,切實做到防患于未然。
其次對所轄網點進行檢查。
1、
各營業(yè)網點安裝的報警器均良好,并處于良好的工作狀態(tài)。
2、
進行對在崗人員詢問公安部門110電話和有關領導電話,均能應答。
3、
各網點報警裝置的按紐安裝在會計出納隨手方便之處,處于正常工作狀態(tài)。
4、
應急器械諸如狼牙棒,石灰粉,滅火器均放在臨柜人員隨手可取之處。
5、
對網點進行突擊檢查都是雙人臨柜,沒有發(fā)現(xiàn)單人臨柜現(xiàn)象。各網點邊門都上鎖。沒有打開邊門現(xiàn)象。同時也沒有發(fā)現(xiàn)非本單位人員進入柜臺內。
6、
沒有發(fā)現(xiàn)白條頂庫現(xiàn)象。
7、
中午交接手續(xù)均填寫合規(guī)。
本篇文章來源于 〖信合網www.dawendou.com〗 原文鏈接:http://www.dawendou.com/工行濰坊青州支行安全領導小組根據上級行通知要求,按照銀行業(yè)金融機構安全評估標準內容逐條、逐項對全行營業(yè)網點、ATM機的物防設施、技防設施、自助設備安全、運鈔安全、消防安全、計算機安全、案件防范、安全保衛(wèi)基礎工作等八個方面進行了全面細致的自查。
通過認真對照檢查,基本能達到上級行規(guī)定要求,各對外營業(yè)網點符合金融機構安全標準,具備對外營業(yè)條件,同時檢查中也發(fā)現(xiàn)了部分網點急需改進的問題。針對查出問題,該行將積極向上級管理部門溝通聯(lián)系,在規(guī)定時間內完成改造整改工作,力促支行安全穩(wěn)健運行。
為確?!拔逡弧逼陂g全轄安全無事故,我行提前謀劃部署“五一”前安全保衛(wèi)自查工作。
這次節(jié)前安全保衛(wèi)自查,結合《銀行業(yè)金融機構安全評估辦法》,我行主要從以下方面進行安排部署:一是要求全面自查各類登記簿使用、安全員日常工作、網點報警設施等;二是對照各類預案和安全制度,自查安全學習教育培訓情況;三是進一步加強消防安全自查,要求各支行認真自查營業(yè)網點用電線路等消防安全情況,必要時由支行聯(lián)系專業(yè)人員上門實地查看,切實杜絕消防安全隱患。
信用社日常安全保衛(wèi)自查內容
信合網Www.Cnrcu.Cn 時間:2009-09-12 17:18 點擊:383次
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一、錄像監(jiān)控系統(tǒng)
1、檢查錄像監(jiān)控工作是否正常,衛(wèi)生保養(yǎng)是否良好。
2、查看“顯示屏”各攝像探頭圖像數(shù)量是否齊全、清晰。
3、檢查錄像回放質量是否良好。
4、檢查操作人員的日常移交、接登記情況。
5、檢查柜臺防彈玻璃、門窗是否擦拭干凈,有無影響攝像機錄像效果,攝像鏡頭是否定期擦拭干凈。
二、報警系統(tǒng)
1、查看報警鍵盤和系統(tǒng)工作狀態(tài)是否正常,衛(wèi)生保養(yǎng)是否良好。
2、電源是否通暢,停電后備用電源是否啟動工作。
3、夜間設、撤防是否有誤報,誤報情況、區(qū)域是否有記錄。
4、檢查報警通訊電話線路是否通暢(報警系統(tǒng)告警后,電話線路會中斷約2分鐘后自動接通)。
三、消防器材、防衛(wèi)器材
1、檢查消防栓、水帶、水槍是否折疊“N”形擺放好。
2、消防器材是否干燥、清潔整齊,有無腐蝕現(xiàn)象。
3、檢查二氧化碳、干粉滅火器是否到位,壓力表顯示是否正常。擺放位置是否合理,取用是否方便,過期器材是否及時更換。
4、消防器材衛(wèi)生保養(yǎng)是否良好。
5、檢查防衛(wèi)器材是否到位,取用是否方便,是否每人都有。
6、須定期保養(yǎng)的器械是否有定期進行保養(yǎng)。
四、營業(yè)場所安全設施、守庫、值班情況檢查
1、檢查金庫門鎖具是否開、關正常,是否正常使用。
2、庫房內報警設備是否正常,是否有兩種以上報警設備。
3、守護室、庫房內消防器材防衛(wèi)器材是否到位。
4、檢查各項由安全保衛(wèi)交接登記情況。
5、檢查各崗位人員在位情況,守庫值班人員在崗情況。
6、是否定期對本社查庫,做好查庫記錄。
7、檢查營業(yè)場所門、窗、防盜欄是否堅固。
8、保險柜門鎖是否正常、使用是否按規(guī)定操作。
9、是否定期組織員工學習安全保衛(wèi)文件、學習情況是否記錄。
10、是否定期對本社進行安全保衛(wèi)自查,自查情況有無詳細記錄。
11、有否制定營業(yè)期間、守庫期間、押運期間防暴預案及防詐騙、消防預案。
12、員工是否熟悉預案分工,各項預案是否定期演練,有無演練記錄。
13、安全保衛(wèi)制度是否上墻。
14、檢查員工對“應知、應會”各項安全保衛(wèi)制度的熟悉程度情況。
15、員工是否熟知匪警、火警,當?shù)嘏沙鏊娫挘欠駮喢鞫笠?、快速報告案件?/strong>
16、員工進出營業(yè)廳邊、后門是否按兩道門的規(guī)定操作,隨開隨關,嚴防尾隨案件。
17、營業(yè)期間,是否有外人或無關人員進入營業(yè)廳;值班守庫期間是否讓非值班人員進入營業(yè)廳或守庫室聊天、看電視、打牌。
18、對代辦點大額繳、領款是否用汽車接送,是否有人護送,做好途中人、款安全。
五、電腦安全
1、檢查電腦操作人員日常對設備的保養(yǎng)情況,電腦設備放置是否合理,是否存在臟、亂、差現(xiàn)象,每日工作結束后,是否及時清潔電腦設備一次,加蓋防塵罩。
2、每日必須在《運行登記簿》上做好以下登記:開、關機時間,每日何人操作,賬務處理情況,故障及處理結果,重要數(shù)據(錯賬)沖正、利率、科目等維護修改等記錄。
3、電腦操作人員是否具有電腦操作證持證上崗資格。
4、操作人員在輸入密碼時有否要求其它人員回避。操作員密碼必須輸滿6位并經常變更,終端機密碼使用有否逐次登記,交接責任是否明確。
5、操作人員在離開終端時,有否將終端機退到初始狀態(tài),非營業(yè)時間加班時,有否憑社主任或坐班主任批準單進行操作。
6、柜臺人員柜員卡是否由本人保管,是否存在主管柜員卡及密碼由柜臺其它人員保管的現(xiàn)象。
7、當日流水賬有否逐筆勾對,并加蓋印章,有否換人勾對。
8、有否做到當日賬務當日核對,當日軋平、賬未軋平所有柜臺人員不得離崗。
9、有否做到儲戶密碼由儲戶本人從密碼小鍵盤錄入,柜臺人員不代辦,不詢問儲戶密碼。
10、儲戶更換密碼或其它內容,有否要求其填寫更改賬戶資料憑條。
11、有否按規(guī)定辦理儲戶掛失手續(xù)。
12、對調離計算機崗位的人員,有否立即調離并嚴格辦理交接手續(xù),有否立即更換口令,注銷操作員。
13、電腦操作人員對本單位軟磁盤、磁帶等磁介質是否專柜保存。
14、所有電腦輸出的真實數(shù)據資料是否妥善保管,不得丟失。
15、任何從事信息電腦工作的人員不得向外傳播有關軟件和網絡通訊等電腦系統(tǒng)方面的情況。
16、電腦操作人員應當時刻關心電腦設備的安全,提高警惕性,注意防火、防盜、防水、防破壞,發(fā)現(xiàn)不安全因素能否正確處理及時報告。
17、電腦操作人員是否自覺遵守保密規(guī)定,提高警惕,發(fā)現(xiàn)問題現(xiàn)象,有否立即向市聯(lián)社信息電腦中心或保衛(wèi)部門報告。
18、各單位任何人未經許可,不得私自拆開電腦設備。
19、電腦及其附屬設備是否有外借,特殊情況需外借應經市聯(lián)社信息電腦中心負責人批準,電腦管理人員實施,嚴禁將電腦設備借給私人使用。
20、有否利用單位的電腦設備和通訊線路與INTERNET網或其它信息網進行與工作無關的聯(lián)網操作。
21、外單位和個人的軟磁盤未經許可和病毒檢查,有否直接在本社在電腦設備上使用。
22、有否在信用社任何電腦上玩游戲或從事與工作無關的操作。有否帶外單位的人來使用本單位電腦設備。
23、有否將我行應用軟件(包括運行程序和源程序)傳給外單位或個人。
24、電腦設備使用的電源有否實行專線專用;嚴禁將非電腦設備使用的電源加載在電腦設備專用電源上;嚴禁將喝水杯、電爐及帶磁性的物質等可能對電腦設備有影響的東西放在電腦的旁邊;日常工作時不得在電腦旁邊吸煙,吃零食,燒開水。
25、檢查電腦通訊設備是否通暢,供電系統(tǒng)是否正常。檢查電腦“UPS”備用電源是否正常工作。
26、電腦操作人員是否按操作規(guī)定嚴肅認真地使用電腦,如果由于違反規(guī)定而引起賬務錯亂,有否需要在中心機房改賬時,有否經信息電腦中心領導同意,要有社會計主管、操作員、信息電腦中心主機操作員、技術員同時在場方可改賬,登記改賬記錄。
27、所有網點當日賬務沒有軋平時不得下班,若操作員無法找平賬務,是否報告各社會計主管同意,通過信息電腦中心主機操作員同意掛賬后方能下班。第二天查明原因后,由信息電腦中心有關人員按改賬規(guī)定進行賬務處理。
28、所有操作員和電腦技術人員之間的工作原則是否做到不得兼任和頂替,特殊情況須經信息電腦中心負責人批準后才能進行短期工作替換。
29、有否審核系統(tǒng)運行日志,對異常情況有否及時向計算機安全領導小組匯報。
30、每日日終打印的賬表等會計資料有否按電子化會計檔案管理制度要求進行保管,打印作廢的賬表是否經主辦會計或信用社主任確認后集中銷毀。
31、日常業(yè)務處理過程中,出現(xiàn)串戶錯賬需要沖正,有否經坐班主任或主辦會計審查批準,并在錯賬沖正記簿上登記。
32、業(yè)務終端操作員有否做到不得與復核終端操作員交叉。
33、實時復核員發(fā)現(xiàn)業(yè)務終端操作員傳遞過來的業(yè)務出現(xiàn)差錯時,是否及時向業(yè)務終端操作員和坐班主任反饋,有否在終端運行登記簿記錄差錯等詳細過程。
34、在計算機機房入口處或值班室有否設置應急電話和應急斷電裝置。
35、信用社有否設立安全機構,安全機構的設置是否實行誰主管誰負責,計算機運行和應用部門是否設立安全小組或安全員。
36、沒有得到硬件管理員或系統(tǒng)管理員的明確準許,電腦中心使用的任何介質,文件材料或各種被保護品都不準帶出計算機房,對于計算機正常的輸入輸出材料,是否視同會計檔案,按照會計檔案管理制度,決定是否可以將其帶入或帶出信用社。
37、沒有獲準進入電腦中心的來訪者,其活動范圍必須限制在指定的區(qū)域內。需進入接待區(qū)時,有否通過審批;有否對來訪者的情況及來訪原因進行登記;登記內容是否完整。
38、防火管理是否由電腦操作員負責,有否做到各個工作日都要進行檢查,發(fā)現(xiàn)隱患,及時消除。
39、發(fā)生計算機犯罪案件或系統(tǒng)出事故時是否及時向主管部門報告,并說明事故現(xiàn)象,原因,損失等情況。
六、會計、出納檢查
1、營業(yè)期間,營業(yè)場所邊、后門是否上鎖;臨柜人員因故出入有否做到即開即鎖;上班后營業(yè)廳大門有否反鎖固定。
2、營業(yè)期間(含中午)大宗現(xiàn)金有否入庫(柜)保管。
3、是否堅持雙人守庫制度,守庫人員是否熟悉守庫規(guī)則,上崗前有否進行安全檢查,下崗后,有否辦理交接班登記手續(xù)。
4、有否堅持雙人守庫,有否違反管庫員不能同時守庫的規(guī)定。
5、現(xiàn)金收付是否換人復核,票面登記是否合格,賬款有否當日核對,現(xiàn)金收、付日記賬有否及時逐筆登記。
6、有價單證是否視同現(xiàn)金管理,領用有否登記,使用有否銷號。
7、重要空白憑證有否專人保管,領用手續(xù)是否嚴密,有無銷號。
8、有價單證、空白重要憑證是否按序號使用,不得跳號使用。
9、非管庫人員入庫是否按規(guī)定辦理手續(xù),有否登記。
10、是否堅持雙人押運制度;出納人員有否隨車同行、押運手續(xù)有否完整;押運員有否穿防彈衣、戴頭盔,有否按規(guī)定攜帶武器;“701”管理制度是否嚴格,領用手續(xù)是否完整。
11、每日營業(yè)終了,出納柜人員能否將當日庫存現(xiàn)金與會計現(xiàn)金科目總賬的余額碰庫核對,蓋章負責。
12、尾數(shù)箱入庫前,坐班主任或主辦會計有否對現(xiàn)金實際數(shù)卡大把。
13、尾數(shù)箱有否設置兩把鎖,一把由出納員保管,另一把由會計員保管,入庫前卡大把檢查后上鎖分管,營業(yè)期間由出納人員管理。
七、稽核檢查
1、信貸員每月對代辦員定期或不定期查庫不少于一次。
2、信貸員、事后復核員共同對代辦員按季賬務“六相符”檢查一次。
3、信貸員每月對代辦員進行重要空白憑證及安全防范檢查一次。
4、信貸員為主,事后復核配合每月每村抽查10個存款戶核對外賬(查內外賬核對清單)。
5、事后復核員為主,信貸員配合,負責按季無記名抄列并張貼存款對賬表(定期定點公布)。
八、信貸檢查 見信用社貸款超訴訟時效登記表。
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