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第一篇:應(yīng)收會計崗位職責(zé)
職務(wù):應(yīng)收會計
1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷售合同的管理,每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款;保證帳實相符。
2、負責(zé)復(fù)核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本,編制成本報表;
3、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,登記應(yīng)收帳款明細臺帳(按合同號);
4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳。負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;
5、負責(zé)編制并報送應(yīng)收與計劃成本等各項相關(guān)報表(每月15號前經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認后報送總經(jīng)理與財務(wù)主管各一份);
6、負責(zé)審核銷售合同是否按公司定價進行報價,對低于公司訂價的合同及時進行上報;
7、負責(zé)審核銷售合同,并與ERP核對錄入是否準確;錄入EXCLE合同管理與計劃收入、成本明細表;
8、負責(zé)配合制定計劃成本核算方法;
9、負責(zé)ERP產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;
10、負責(zé)ERP沈陽現(xiàn)金與收款ERP憑證的編制與余額的核對工作;
11、負責(zé)開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購,保證發(fā)票的安全與使用;
12、負責(zé)出口退稅軟件當(dāng)期銷售的錄入工作;
13、負責(zé)按時完成工商、稅務(wù)、組織機構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工作;
14、負責(zé)協(xié)同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關(guān)年審等各項工作;
15、負責(zé)編稅務(wù)工資表、個人所得稅申報表,并進行申報;做到金額與稅務(wù)帳面相符;
16、按稅法要求及時編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項地稅申報表與地稅所需各項報表,做好納稅申報工作;
17、錄入EXCEL電子版每日銷售與收款明細;
18、負責(zé)稅務(wù)與內(nèi)部帳務(wù)EXCEL固定資產(chǎn)明細表的錄入工作;
19、負責(zé)檢查、監(jiān)督與應(yīng)收、計劃成本有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等的執(zhí)行情況;
20、負責(zé)內(nèi)部報表的編制與上報工作,每月十八號前,將內(nèi)部報表報送到財務(wù)主管與總經(jīng)理各一份;
21、按稅法要求負責(zé)指導(dǎo)并定期檢查出口退稅備案表,檢查備案報的合理與歸檔情況;
22、對公司財務(wù)數(shù)據(jù)必須保密,認真完成總經(jīng)理及財務(wù)主管安排的其它工作。
第二篇:應(yīng)收會計崗位職責(zé)
1. 負責(zé)公司日?,F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時登記現(xiàn)金日記帳,審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準確無誤,臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現(xiàn)金做到賬證相符,賬款相符。(只需要做付款的銀行制單,后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)--財務(wù)經(jīng)理做)
2. 負責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單,并與銀行賬相互核對,如有差異應(yīng)及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對銀行的收款,銀行的付款--財務(wù)經(jīng)理核對)
3. 嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。
4. 負責(zé)公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。
5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)
6、開立銷售發(fā)票。
7、做好應(yīng)收賬款日常核對工作,確認客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細賬一致。
8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。
9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。
10、ERP應(yīng)收模塊的日常維護優(yōu)化改善等。
11、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
12.進項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認。
13.電費發(fā)票。
14.抄報稅。
15.ERP部分科余的維護核對。