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        出納會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)

        發(fā)布時(shí)間:2023-03-23 23:32:09

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        第一篇:出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

        1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

        2、收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

        3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

        4、記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

        5、開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

        6、固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理;

        7、員工出勤、辦公用品保管、發(fā)放及管理;

        第二篇:財(cái)務(wù)出納員的崗位職責(zé)是什么

        1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

        2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

        3.保守本公司商業(yè)機(jī)密,不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

        4.負(fù)責(zé)貨*資金的收付和管理工作。

        5.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作,每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況,收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開(kāi)送貨單。

        6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠。

        7.每日根據(jù)憑*逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

        8.支出報(bào)銷、借款時(shí),要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核,符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見(jiàn)會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

        9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,保*賬實(shí)相符,保*現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因,原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

        10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

        第三篇:出納崗位職責(zé)

        一、 辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)

        (一)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核辦理款項(xiàng)收付。對(duì)重大的開(kāi)支項(xiàng)目,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可支付,收付款后要在收付款憑證上簽章,并加蓋;收訖;、;付訖;戳記。

        (二)庫(kù)存現(xiàn)在不得超過(guò)銀行核定的限額,超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行,不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)象,更不得任意挪用現(xiàn)象。

        二、 登記現(xiàn)金日記賬

        (一) 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬,當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬,并結(jié)出余額,每日終了,現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符,如有差錯(cuò),要及時(shí)查詢處理。

        (二) 出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作通訊稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

        三、 保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券

        對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

        四、 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)

        (一) 出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

        (二) 對(duì)于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

        第四篇:會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)

        1.負(fù)責(zé)貨幣資金的收入、保管及支付工作,嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;

        2.定期對(duì)賬,做到賬賬相符、賬實(shí)相符;

        3.負(fù)責(zé)管理庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券管理,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),定期與銀行對(duì)賬;

        4.及時(shí)登記現(xiàn)金帳,日清月結(jié);

        5.編制公司貨幣資金日?qǐng)?bào)表;

        6.與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助,辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù);

        7.審核付款的原始憑證審批手續(xù)是否齊全,按規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù);

        8.其他出納相關(guān)工作。

        第五篇:出納崗位職責(zé)

        1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,要做到收有記錄,支有簽字。

        2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

        3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金要日清月結(jié),按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。

        4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的`簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況須填寫收款人,應(yīng)定期監(jiān)督支票的回收情況。

        5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。

        6,協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日,,月單據(jù)及報(bào)表。

        7,嚴(yán)格執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。

        第六篇:出納崗位職責(zé)

        1.辦公室日常采購(gòu);

        2.總經(jīng)辦文件處理;

        3.來(lái)客接待;

        4.打印機(jī)維修;

        5.公賬網(wǎng)銀經(jīng)辦;

        6.運(yùn)營(yíng)采購(gòu)審批與付款以及每月明細(xì)核對(duì);

        7.發(fā)票申領(lǐng)、開(kāi)具、郵寄;

        8.銀行、稅務(wù)相關(guān)的部分外勤工作;

        9.報(bào)銷單據(jù)的整理、財(cái)務(wù)憑證裝訂。

        11.公司員工福利管理。

        12.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情。

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