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第一篇:銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1.認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序,服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。
2.做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記,依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定,根據(jù)客戶以及進(jìn)項(xiàng)稅的實(shí)際情況開具增值稅發(fā)票。
3.每日接到出納員到款通知后及時(shí)更新并上傳財(cái)務(wù)到款通知。(如遇網(wǎng)絡(luò)不暢,可用電話通知相關(guān)人員及時(shí)發(fā)貨)
4.次月5日前將上月收款金額核對(duì)準(zhǔn)確登記銷售明細(xì)表并于10之前計(jì)算業(yè)務(wù)人員銷售提成。
5.接收核對(duì)每日車間、門市傳遞的銷售單據(jù)并簽字確認(rèn)。
6.用友中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬薄;收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。
7.每日下班前統(tǒng)計(jì)當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回情況統(tǒng)計(jì)表。具體項(xiàng)目包括:本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。
8.認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時(shí)制單及登記賬薄。
9.認(rèn)真編制記帳憑證,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無誤。
10.月末完了匯總并裝訂會(huì)計(jì)憑證
11.每月定期及時(shí)匯總、編報(bào)商品銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并對(duì)報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
12.每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對(duì)往來明細(xì)帳、總帳,保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。
13.及時(shí)主動(dòng)督促相關(guān)單位、個(gè)人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款,并向會(huì)計(jì)主管及時(shí)匯報(bào)工作情況。
14.協(xié)助出納員及時(shí)清理和收回代收貨款工作。
15.協(xié)助公司相關(guān)人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。
16.積極配合其他會(huì)計(jì)工作。
17.積極參加培訓(xùn)活動(dòng),努力鉆研本職工作,主動(dòng)提出合理化建議。
18.保守公司秘密。
19.做好業(yè)務(wù)內(nèi)會(huì)計(jì)資料的保管,配合會(huì)計(jì)主管做好整理與定期歸檔工作。
20、完成會(huì)計(jì)主管及總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
第二篇:銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)往來賬款管理;
2.應(yīng)收賬款往來核對(duì)與催收;
3.審核報(bào)銷費(fèi)用,進(jìn)行費(fèi)用控制;
4.規(guī)范賬務(wù)處理,開展費(fèi)用分析;
5.及時(shí)處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
第三篇:出納員主要崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司日??铐?xiàng)收付工作。
2、每日編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表,做到帳實(shí)相符。
3、每日收到的支票或銀行票證及時(shí)繳存銀行,保證資金及時(shí)到帳。
4、月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì),并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、做好支票管理工作,對(duì)支票的購(gòu)買,使用,作廢情況在支票登記本上作正確記錄。
6、集團(tuán)金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
任職資格資歷:
大?;蛞陨蠈W(xué)歷,持會(huì)計(jì)上崗證;
二年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
廉潔奉公,追求創(chuàng)新,嚴(yán)守機(jī)密,堅(jiān)持原則;
具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力;
第四篇:出納員主要崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行收支的管理;完成結(jié)匯、購(gòu)匯、支付、對(duì)賬等銀行相關(guān)工作以及國(guó)際收支申報(bào)。
2、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷,收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
3、負(fù)責(zé)出口退稅以及單據(jù)備案等相關(guān)工作。
4、負(fù)責(zé)憑證、賬簿等會(huì)計(jì)資料的打印、裝訂及保管工作。
5、編制一些力所能及的憑證。
6、完成上級(jí)交給的其它工作。
任職要求:
1、有財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn),優(yōu)秀的會(huì)計(jì)類專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生也可。
2、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;具有一定的英語(yǔ)能力。
3、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、有較強(qiáng)的責(zé)任心、工作主動(dòng)、努力、仔細(xì)、認(rèn)真。
5、有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神。
6、上海戶籍者,若家住張江、北蔡、周浦、花木、金橋、川沙,可優(yōu)先。
第五篇:出納員主要崗位職責(zé)
1、每日根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證,進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):
(1)收付款時(shí),認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單,如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象,及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正,保證憑證準(zhǔn)確無誤。
(2)收付時(shí),要當(dāng)面點(diǎn)清,以防差錯(cuò),數(shù)額大時(shí),一定要有人復(fù)核。
2、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄:
(1)現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證相一致,不得隨便增減。
(2)日記賬必須連續(xù)登記,不得跳行、隔頁(yè),不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁(yè)。
(3)文和數(shù)宇必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤,如有改動(dòng),必須按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。
3、負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲(chǔ)現(xiàn)鈔。
4、按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金,并填制有關(guān)的記賬憑證。
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月結(jié)盤庫(kù)后作現(xiàn)金盤庫(kù)表。
6、銀行賬務(wù)和支票辦理:
(1)及時(shí)將部門收回的支票送交銀行進(jìn)賬。 到銀行回單時(shí), 時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)作賬。 有銀行退票,收及如應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖賬,并重新更換支票。
(2)每月 15 號(hào)前作上月 銀行存款金額調(diào)節(jié)表" 認(rèn)真核對(duì)清查每筆未到賬的原因, 有錯(cuò)賬及時(shí)更正,",如力爭(zhēng)將未到賬款控制在最低限度內(nèi)。
(3)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時(shí),應(yīng)做到時(shí)間、金額、賬號(hào)及收款人單位均正確無誤。由財(cái)務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。
(4)空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。
7、會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理:
(1)每日下午 4:30 開始匯總當(dāng)日憑證,下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī),如遇當(dāng)日憑證少于 15 張者,可酌情推至次引正總。
(2)匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號(hào),大、小寫金額是否正確。
(3)每月月初應(yīng)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理, 查編號(hào)有無錯(cuò)漏, 檢查無誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè),檢將并妥善保管。
(4)所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫(kù)、專柜分門別類進(jìn)行保管,并做到出入庫(kù)皆有登記、