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        小金庫自查報告(范文5篇)

        發(fā)布時間:2022-03-03 09:14:14

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        第一篇:2017年小金庫自查報告范文

        嚴肅財經(jīng)紀律,開展“小金庫”專項治理,是黨中央八項規(guī)定貫徹執(zhí)行的重要舉措。為確保我鎮(zhèn)嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作扎實有效的開展,根據(jù)《金寨縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知要求,我鎮(zhèn)于8月16日至8月20日認真開展了貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

        一、成立組織,加強領導

        為確保專項治理工作順利進行,鎮(zhèn)成立了由鎮(zhèn)長鄭國珍任組長、財政所所長祝學俊任副組長,黨政辦、財政所及其他相關(guān)單位財務會計參加的專項治理工作領導小組,領導小組下設辦公室,總預算會計張連中具體負責辦公室工作。制定《青山鎮(zhèn)深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作實施方案》,同時召開全鎮(zhèn)鎮(zhèn)直各單位負責人及財務經(jīng)辦人員參加的專項治理工作會議,認真學習《金寨縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》,全面安排部署專項治理工作任務。

        二、明確目標任務,扎實開展清查工作

        (一)工作目標:通過專項治理,堅決糾正和查處我鎮(zhèn)各種財經(jīng)違紀違法行為,大力推行厲行節(jié)約反對鋪張浪費,從源頭上遏制和防止腐敗,確保中央八項規(guī)定落實到實處,使我鎮(zhèn)專項治理工作取得圓滿實效。

        (二)開展清查工作

        1、清查預算收入管理情況,重點清查非稅收入、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金和國有資產(chǎn)有償使用收入等是否存在違規(guī)違紀問題。

        2、清查預算支出管理情況,重點清查是否有超預算無預算安排支出,虛列支出,套取預算資金等問題。突出對“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費的監(jiān)督檢查。

        3、清查政府采購管理情況,是否遵循公開透明、公平競爭的原則,是否違反政府采購程序,暗箱操作,存在無預算采購、超預算采購等問題。

        4、清查國有資產(chǎn)管理情況,資產(chǎn)配置是否違規(guī)違法,是否存在奢侈浪費問題,資產(chǎn)使用制度是否健全,資產(chǎn)處置程序是否規(guī)范合法等。

        5、清查財務管理及財政票據(jù)管理情況,重點清查各項財務制度法規(guī)是否得到落實,賬、表、證是否相符,財務管理及票據(jù)管理是否合理規(guī)范等。

        6、清查“小金庫”設立情況,重點清查各單位是否違反規(guī)定私設“小金庫”,擠占、挪用,套取財政資金,虛列會議費、培訓費、外出考察費等。

        (三)清理檢查結(jié)果

        1、預算收支管理,我鎮(zhèn)能夠嚴格地遵守國家預算管理的各項規(guī)章制度,預算收入及時足額上繳財政,不存在亂收費、亂攤派、擠占、挪用等現(xiàn)象,預算支出嚴格遵循先有預算,后有支出的原則,不存在超范圍、超標準支出等問題。

        2、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費管理,一是不存在出國考察經(jīng)費,二是公務用車沒有出現(xiàn)超標準配置、違規(guī)配置和攤派購置費等問題,三是會議費、培訓費管理,力爭少開會、開短會,減少外出培訓等,節(jié)約經(jīng)費開支,沒有出現(xiàn)超標準、超范圍列支會議費、培訓費等諸多問題。

        3、資產(chǎn)、財務、票據(jù)管理,能夠貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)管理辦法、行政事業(yè)單位財務規(guī)則及非稅票據(jù)管理的各項規(guī)章制度,沒有出現(xiàn)違規(guī)、違紀等不良現(xiàn)象。

        4、“小金庫”管理,通過檢查,各單位都能認真執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經(jīng)紀律,不存在私設”小金庫“的問題。

        三、通過專項清查,建立長效的監(jiān)督管理機制

        深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作,是一項長期而又艱巨的任務,必須建立長期有效的監(jiān)督管理機制,才能從源頭上遏制腐敗,斬斷不良作風的“資金鏈”。一要建立健全各項規(guī)章制度,強化預算資金、國有資產(chǎn)、財政票據(jù)規(guī)范管理。二要規(guī)范操作程序,做到有章可循,有法可依,按規(guī)章辦事,按制度執(zhí)行。三是各級、各部門要高度重視,要把專項治理工作擺在重要的工作日程,建立健全領導體制和工作協(xié)調(diào)機制,因地制宜,制定切實可行的實施方案,狠抓工作落實。四是加大監(jiān)督檢查力度,各級財政、審計部門要定期和不定期地開展財政資金大清查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。紀檢監(jiān)察部門要加大對違規(guī)、違紀人員的處罰力度,做到執(zhí)法必嚴,違法必究。只有這樣,才能使中八項規(guī)定落實到實處,杜絕單位私設“小金庫”等不良現(xiàn)象的發(fā)生。

        第二篇:小金庫自查報告

        一、認真學習,提高認識

        我學校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學區(qū)校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

        二、加強領導,責任分工

        為了保障治理工作順利進行,學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W校牽頭實施,財務等部門負責同志共同參與。

        學?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單:

        組長:XXX

        副組長:XXX

        成員:全體行政人員

        三、明確要求,重點治理

        按照上級文件規(guī)定的要求,通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)教育局核算中心統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,自查結(jié)果已在全校教職工大會上進行了通報,并予以公示。在認真自查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。雖然我學校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財務紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。

        四、整改建章,規(guī)范完善

        我學校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關(guān)財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

        第三篇:21年最新清理小金庫自查報告

        治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。根據(jù)學校關(guān)于開展清理檢查“小金庫”的通知精神,我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,由院長牽頭實施,院工會、黨政辦等部門負責同志共同參與,下設辦公室,并設立清理舉報電話。認真開展了自查工作,現(xiàn)把自查自糾情況匯報如下:

        一、 加強領導,責任分工

        學院成立清理“小金庫”工作領導小組

        組 長:__

        成 員:__

        領導小組下設辦公室(辦公室設在院黨政辦公室)

        聯(lián)系人:__ 電話:__

        “小金庫”清理舉報電話:___

        二、 清理檢查的范圍及情況

        按照學校的要求,我院財務管理均按國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入學校財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

        1、對國有資產(chǎn)嚴格按照《長沙理工大學固定資產(chǎn)處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學儀器設備、家具采購實施細則》進行采購與處理學院清理小金庫自查報告學院清理小金庫自查報告。

        2、重大收支項目,均在黨政聯(lián)席擴大會議上討論通過;同時,在教代會上公布學院的財務收支情況,體現(xiàn)財務的透明度。

        3、MBA學費嚴格執(zhí)行收費政策,全額繳入學校財務集中收付核算中心,其標準向社會公示,無任何亂收費情況。

        4、學院嚴格執(zhí)行學校規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,金額在800元以上的項目支出,要求必須附有明細帳。

        5、財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,無坐支行為學院清理小金庫自查報告默認。嚴格控制資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

        第四篇:小金庫自查報告

        根據(jù)縣財政局,縣監(jiān)察局、縣審計局、縣人力資源和社會保障局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市深入開展嚴肅紀律和“小金庫存”專項治理工作方案的通知》的通知精神,我局對照要求,認真地開展組織開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現(xiàn)將治理工作開展情況如下。

        一、加強組織領導

        為做好我局“小金庫”治理工作,我局專門成立了以局班子主要成員任正副組長,紀檢、財務人員為成員的工作領導小組,為切實做好“小金庫” 治理工作提供了組織保障。

        二、認真組織開展治理工作

        (一)做好宣傳工作。利用職工會,向職工傳達治理工作的重要意義,提高職工對治理工作的認識,促進工作深入開展。

        (二)認真開展治理工作。按照要求對列入治理范圍的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),重點是20xx年以來津貼補貼先進。

        1.嚴格按照財務管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從未設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

        2.我單位財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留、挪用國家和單位收入的情況發(fā)生,不存在單設帳戶和任何形式的'“小金庫”現(xiàn)象。

        3.單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照票據(jù)登記制度有關(guān)的規(guī)定設置票據(jù)登記??;落實專職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

        4.按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,不存在設“小金庫”的現(xiàn)象。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,嚴格控制財政資金支出,不存在任何形式的私存私放現(xiàn)象。

        通過自查、自糾,我單位嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律財務管理規(guī)范,不存在任何形式的“小金庫”設立現(xiàn)象。

        第五篇:小金庫自查自糾報告

        根據(jù)《關(guān)于印發(fā)20xx年全省小金庫專項治理工作實施方案通知》文件規(guī)定。認真、細致地開展小金庫專項治理工作,自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設小金庫違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了醫(yī)院財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。

        一、自查自糾組織實施情況

        設立了小金庫專項治理工作辦公室,醫(yī)院專門成立了以局一把手為組長的小金庫專項治理工作領導小組。由會統(tǒng)科具體負責此次專項治理工作。傳達《20xx年全省小金庫專項治理工作實施方案》文件,規(guī)定了開展小金庫專項治理工作自查自糾階段的時間,要求正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待小金庫專項治理工作,要按小金庫專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在小金庫問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

        二、自查自糾發(fā)現(xiàn)小金庫情況

        并未發(fā)現(xiàn)醫(yī)院存在小金庫等情況。此次小金庫專項治理工作中。

        三、建立防范小金庫問題長效機制措施

        提高了全局工作人員對小金庫存在危害性和嚴重性的認識,通過此次自查自糾工作。進一步加強了財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。今后的工作中,醫(yī)院將從以下五個方面入手,建立防范小金庫問題長效機制措施:

        1、從源頭抓起。

        鏟除小金庫滋生的基礎。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務招待費,從源頭抓起。單位將根據(jù)實際情況,出臺一些符合實際的政策,使其沒必要設立小金庫規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對發(fā)票管理的檢查,防止白條收入不入賬形成小金庫。

        2、加強資產(chǎn)管理

        加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,首先。對公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取小金庫。

        3、加強對財務人員管理

        消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量,強化會計職能。使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強,從而杜絕小金庫產(chǎn)生。

        4、加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督

        尤其是健全財務制度,建立健全內(nèi)部規(guī)章制度。完善財務管理。按照財務管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則,加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》有關(guān)規(guī)定,一個單位只允許設立一個賬戶,并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表;加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

        四、自查自糾報表重要事項說明

        未發(fā)現(xiàn)醫(yī)院存在小金庫等情況,此次小金庫專項治理工作中。因此,沒有重要事項說明。

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