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        2021年最新清理小金庫自查報告(范文5篇)

        發(fā)布時間:2022-03-03 09:48:44

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        • 文檔分類:自查報告
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        第一篇:21年最新清理小金庫自查報告

        治理“小金庫”是加強黨風廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣財發(fā)[20__]89號文件《關(guān)于做好全縣“小金庫”專項清理工作的通知》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:

        一、認真學習,提高認識。

        全縣“小金庫”專項清理工作通知下發(fā)后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關(guān)于做好全縣“小金庫”專項清理工作的通知》以及有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習文件精神外,還集中組織教職工傳達文件精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長馮浩要求大家,認真學習有關(guān)文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項清理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

        二、加強領(lǐng)導,責任分工。

        為了保障清理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組,并設(shè)立舉報電話、制作了__箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項清理工作由校委會牽頭實施,財務(wù)室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任高蘭岐具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

        學校“小金庫”專項清理工作領(lǐng)導小組名單:

        組 長:___ 副組長:__ 成 員:___ ___ ___ ___

        三、明確要求,重點治理。

        根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20__0年以來各項資金的收支數(shù)額,按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

        一、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學校實際編制了學校收支預(yù)算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務(wù)報告,并要在教代會上都獲得通過。

        二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,

        其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

        三、學校嚴格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的幼兒園的收入全額繳入財政專戶,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。

        四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

        五、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

        六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

        七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

        雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

        四、整改建章,規(guī)范完善

        我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

        第二篇:21年最新清理小金庫自查報告

        按照《咸陽市地方稅務(wù)局關(guān)于繼續(xù)做好20_年治理“小金庫”工作的通知》(咸地稅發(fā)〔20___〕105號)的要求,我局召開專題會議,及時安排部署,現(xiàn)就在我局開展20_年“小金庫”專項治理工作情況總結(jié)報告如下:

        一、高度重視、明確方案

        為了認真做好本次自查,局黨組高度重視,及時召開了會議進行了安排部署,成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔任組長,紀檢組長賈豐源同志擔任副組長,計財、紀檢監(jiān)察、政工各股室負責人擔任成員的專項檢查工作領(lǐng)導小組,同時,積極出臺我局的專項治理工作實施方案,明確了具體內(nèi)容,確定自查范圍和重點,對我局“小金庫”的情況進行了全方位的詳查。

        二、自查情況匯總

        這次自查工作的重點是開展了對我局20___年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局20___年1-6月份財經(jīng)紀律情況進行了檢查,通過對各基層單位及股室的自查和檢查,經(jīng)查我局日常工作中嚴格按程序辦理,無違反財務(wù)制度及財經(jīng)紀律情況。

        1、無違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”。我局收費項目為發(fā)票工本費收入,均按上級規(guī)定收取入賬并上繳市局,各類稅收罰款均按規(guī)定及時上繳入庫;

        2、未發(fā)現(xiàn)用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”。我局所有固定資產(chǎn)均納入縣局統(tǒng)一管理,統(tǒng)一核算;

        3、無以會議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;

        4、無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;

        5、無以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;

        6、我局各單位均為報賬制,不存在上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。

        此次自查,我局雖然沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”的現(xiàn)象,但同時也給我們敲響了警鐘,督促我們在以后的各項工作中嚴格要求,完善財務(wù)管理制度,防止此類現(xiàn)象的發(fā)生,促進我局財務(wù)管理工作健康有序發(fā)展。

        第三篇:小金庫自查報告

        一、健全組織,強化領(lǐng)導

        為確保此次專項治理工作順利進行,我校成立了由副校長梁照生任組長、副校長宋琢璞任副組長的清理工作領(lǐng)導小組,由財務(wù)處和總務(wù)處具體負責此次專項治理工作。

        二、提高認識,加強宣傳

        全縣小金庫專項治理后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《xx縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān),副校長梁照生要求大家,認真學習有關(guān)文件和,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照七種表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

        三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。

        我校治理小金庫工作領(lǐng)導小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話、制作了舉報箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由總務(wù)處主任李文忠具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

        四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

        按照《xx縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》的要求,我校重點圍繞清理內(nèi)容中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

        1、我校均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的小金庫。

        2、我校財務(wù)部門,嚴格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

        3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。

        4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)小金庫。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

        5、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,嚴防小金庫的出現(xiàn)。

        雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

        第四篇:21年最新清理小金庫自查報告

        治理“小金庫”是加強黨風廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。根據(jù)學校關(guān)于開展清理檢查“小金庫”的通知精神,我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組,由院長牽頭實施,院工會、黨政辦等部門負責同志共同參與,下設(shè)辦公室,并設(shè)立清理舉報電話。認真開展了自查工作,現(xiàn)把自查自糾情況匯報如下:

        一、 加強領(lǐng)導,責任分工

        學院成立清理“小金庫”工作領(lǐng)導小組

        組 長:__

        成 員:__

        領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室(辦公室設(shè)在院黨政辦公室)

        聯(lián)系人:__ 電話:__

        “小金庫”清理舉報電話:___

        二、 清理檢查的范圍及情況

        按照學校的要求,我院財務(wù)管理均按國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入學校財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

        1、對國有資產(chǎn)嚴格按照《長沙理工大學固定資產(chǎn)處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學儀器設(shè)備、家具采購實施細則》進行采購與處理學院清理小金庫自查報告學院清理小金庫自查報告。

        2、重大收支項目,均在黨政聯(lián)席擴大會議上討論通過;同時,在教代會上公布學院的財務(wù)收支情況,體現(xiàn)財務(wù)的透明度。

        3、MBA學費嚴格執(zhí)行收費政策,全額繳入學校財務(wù)集中收付核算中心,其標準向社會公示,無任何亂收費情況。

        4、學院嚴格執(zhí)行學校規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,金額在800元以上的項目支出,要求必須附有明細帳。

        5、財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,無坐支行為學院清理小金庫自查報告默認。嚴格控制資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

        第五篇:2016清理小金庫自查報告

        按照《xx縣財政局 xx縣監(jiān)察局 xx縣人力資源和社會保障局 xx縣審計局關(guān)于開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》(雙財發(fā)〔2016〕35號)文件要求,我辦對2014年1月至今私設(shè)“小金庫” 及濫發(fā)錢物問題認真開展自查,并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題自覺予以糾正,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

        一、 健全組織,加強領(lǐng)導

        為確保專項治理工作的順利進行,我局成立了由局主要領(lǐng)導任組長,分管財務(wù)領(lǐng)導及紀檢組長任副組長的市商務(wù)局專項治理工作領(lǐng)導小組,由辦公室、監(jiān)察室、人教科具體負責此次專項治理工作。

        二、 加強學習宣傳,提高思想認識

        為做好深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作,8月19日,我局召開了嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作會議。局專項治理工作領(lǐng)導小組各成員,局屬各單位、各科室負責人參加了會議。會議傳達了《銅陵市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,對有關(guān)報表進行說明,朱方敏局長對專項治理工作提出了四點要求:一是要全系統(tǒng)高度重視,落實治理責任。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要按照時間節(jié)點有序開展好自查上報工作。四是要求局紀檢監(jiān)察室協(xié)助財務(wù)部門做好自查監(jiān)督工作。?

        三、 認真開展自查,實施長效監(jiān)督

        按照專項治理工作方案中專項治理內(nèi)容,我局對各類帳戶進行了認真細致的清查。

        1 、預(yù)算收入管理情況

        我局預(yù)算收入沒有未按規(guī)定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生,沒有違規(guī)轉(zhuǎn)移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。

        2、預(yù)算支出管理情況

        我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,無擅自設(shè)立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題,并按規(guī)定實行了公務(wù)卡結(jié)算。

        出國經(jīng)費支出完全按照相關(guān)規(guī)定及標準,無擅自出訪、接受企事業(yè)單位資助、向下屬單位攤派費用等問題;

        我局已于2009年按規(guī)定實行公務(wù)用車改革,因此無公車運行維護費發(fā)生。我局下屬市場網(wǎng)點建設(shè)管理辦公室為全額撥款事業(yè)單位,尚未實行車改,現(xiàn)有執(zhí)法用車2輛,分別為皖G00355、皖G17780,2013年度共發(fā)生公車運行維護費3.27萬元,2014年1-6月發(fā)生公車運行維護費1.21萬元。均無超標準配置公務(wù)用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉(zhuǎn)移攤派公務(wù)用車購置及運行費等問題發(fā)生。

        2013年-2015年6月我局共發(fā)生會議費1.55萬元,所開會議均按照省商務(wù)廳要求召開,沒有在會議費中列支公務(wù)接待、旅游等費用現(xiàn)象發(fā)生。無虛報會議人數(shù)、天數(shù)、違規(guī)擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標準等問題存在。

        3、政府采購管理情況

        我局對各類辦公設(shè)備的購置,從采購預(yù)算、計劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的選擇均嚴格按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行,沒有違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象。

        4、資產(chǎn)管理情況

        我局在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用及處置上均嚴格按照相關(guān)規(guī)定,無違規(guī)問題存在。

        5、財務(wù)會計管理情況

        我局會計核算嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,會計人員均具備會計從業(yè)資格,無會計造假行為。

        6、財政票據(jù)管理情況

        我局財政票據(jù)使用及管理嚴格按照財政票據(jù)使用規(guī)定,沒有違規(guī)、違法現(xiàn)象存在。

        7、設(shè)立“小金庫”情況

        我局收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

        8、財務(wù)領(lǐng)域“四風”突出問題情況。

        經(jīng)認真自查,我局財務(wù)領(lǐng)域無“四風”突出問題存在。

        通過這次專項治理自查自糾,我局進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高。

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