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近年來,院認(rèn)真貫徹《中華人民共和國會計(jì)法》、《政府采購法》、《國有資產(chǎn)管理辦法》和《湖北省會計(jì)建賬監(jiān)督管理暫行辦法》,并結(jié)合我院目前的財(cái)務(wù)管理實(shí)際,進(jìn)行了一次深入的自查,自查情況如下:
目前,我院在勘測費(fèi)用收取上,嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)部門文件收取,從未出現(xiàn)過違規(guī)收取現(xiàn)象,并做到測繪收入全部進(jìn)入市非稅收入管理局賬戶,杜絕私設(shè)“小金庫”,不存在利用國有資產(chǎn)生產(chǎn)和內(nèi)部服務(wù)項(xiàng)目的收費(fèi)隱瞞不報(bào)、坐收坐支情況。在票據(jù)管理上,嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)領(lǐng)購、保管、使用及核銷等具體管理規(guī)定,并做到票款相符。
近年來,我院每年都會按照規(guī)定在年末制定下一年財(cái)務(wù)預(yù)算,不存在超標(biāo)準(zhǔn)支出情況,在會計(jì)報(bào)表管理上,確保報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、完整,并按要求編制、報(bào)送、存檔。在固定資產(chǎn)管理方面,我院定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤查,通過清查盤點(diǎn)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞,妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題,確保做到賬實(shí)相符,堅(jiān)決杜絕擅自處置固定資產(chǎn)或降低變價(jià)收入等不良現(xiàn)象,在采購工作上,嚴(yán)格按照先批后購置的程序辦理,未出現(xiàn)違反政府采購規(guī)定和未經(jīng)審批購置設(shè)備等違規(guī)操作。
在日常財(cái)務(wù)工作中,我院始終堅(jiān)持黨政“一把手”對財(cái)務(wù)管理負(fù)總責(zé)、不直接經(jīng)手錢物、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)由領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定的原則,認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,不存在用公款大吃大喝、私客公待情況,不存在巧立名目超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎金補(bǔ)貼等不良現(xiàn)象。
在今后的工作過程中,我們要繼續(xù)健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,通過發(fā)現(xiàn)工作中的不足加以整改使財(cái)務(wù)管理工作更加完善,做到有法可依,有章可循,實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化,對一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理,提高資金的使用效益,達(dá)到節(jié)約支出的目的。