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        整改情況落實報告(范文五篇)

        發(fā)布時間:2022-09-09 11:52:12

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        第一篇:整改情況報告

        咸地稅財便函7號文件整改通知我局已收悉,經(jīng)逐項比對整改,具體整改情況報告如下:

        一、稅收方面

        (一)門臨開票管理不規(guī)范,未按規(guī)定加征所得稅,開票人提供資料不全問題:我局對已開具發(fā)票重新進行審核,按規(guī)定稅率加征所得稅,并按規(guī)定要求提供和保存稅務登記證件和合同復印件。今后工作中,嚴格落實《中華人民共和國稅收征收管理法》相關規(guī)定。

        (二)稅務稽查中檢查總匯內容不全問題:加強稽查管理,嚴格按照《稅務稽查工作規(guī)程》相關要求,對檢查企業(yè)涉及的全部稅種和基金全面進行反映,進一步規(guī)范稅務稽查工作。

        二、經(jīng)費收支及財務管理方面

        (一)部門預算支出執(zhí)行不到位問題:**年由于辦稅廳購置項目受審批等原因影響,當年不能實施,造成預算執(zhí)行差異較大。今后嚴格落實《預算管理辦法》,合理編制預算,特別是合理規(guī)劃項目預算,嚴格執(zhí)行預算管理規(guī)定。

        (二)大額現(xiàn)金支付問題:今年我局嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》管理現(xiàn)金,對單筆1000元以上的支出采取銀行轉賬支付,在公務消費時按照規(guī)定使用公務卡結算,減少現(xiàn)金流量。

        針對管理工作中存在問題,我局將進一步加強稅收征管和稽查管理,堵塞管理漏洞,規(guī)范執(zhí)法行為,維護稅法嚴肅性。進一步增強財經(jīng)法制觀念,認真履行職責,嚴肅財經(jīng)紀律,強化預算、完善內部控制制度,規(guī)范財務會計行為,提高資金使用效益,確保地稅工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

        第二篇:工作整改落實情況報告

        為切實貫徹《xx市人民政府辦公室關于切實做好當前安全生產(chǎn)工作的緊急通知》的文件精神,中心根據(jù)要求,在主要領導統(tǒng)一部署下,組織人員進行全面的安全生產(chǎn)大檢查,及時查明問題,改善中心安全狀況,杜絕各類安全事故的發(fā)生?,F(xiàn)將安全生產(chǎn)檢查及整改情況匯報如下:

        一、領導重視,部署工作

        主要領導親自研究制訂檢查方案,同時強調要以多起重特大事故為警示,充分認識自查自糾工作的重要性,確保這次大檢查落到實處,確保中心安全生產(chǎn)。為了更好的開展安全生產(chǎn)工作,貫徹落實“黨政同責、一崗雙責”、“管行業(yè)必須管安全”等要求,中心成立了以中心主任、黨組書記張衛(wèi)高為組長的安全檢查組,親自帶隊參加檢查,親自過問監(jiān)督隱患整改落實。

        二、精心組織,排查隱患

        中心安全檢查組根據(jù)中心實際情況對于安保力量、輿情處理、消防設施、職工消防意識等相關科目進行全面細致的排查分析。

        (一)安保工作有序展開

        中心門衛(wèi)執(zhí)行來客來訪登記和24小時值班制度,嚴禁不明身份的人進入中心內部,為干部職工創(chuàng)造了安全和諧的工作環(huán)境。同時保障中心內部重要設施安全(如計算機機房、檔案室等)。辦事大廳建立巡查制度,在維護大廳安全運行基礎上提供問詢、失物招領等服務,保障單位經(jīng)辦人和繳存人身財產(chǎn)安全。

        (二)輿情信息規(guī)范處理

        一般輿情有制度、按章辦,做到快速反應早報告、早控制、早解決。高度重視對外宣傳工作,通過網(wǎng)絡、短信多渠道發(fā)布信息,避免以訛傳訛。緊急輿情、突發(fā)事件實行一把手負責制,一旦出現(xiàn)問題,根據(jù)預案統(tǒng)一指揮,層層落實,迅速動員和組織力量,中心各職能部門積極配合,統(tǒng)一口徑采取有效措施解決問題,最大限度地減少影響,保障輿情安全。

        (三)消防檢查全面到位

        此次共檢查此次共檢查44個滅火器,未發(fā)現(xiàn)過期滅火器,其中5個滅火器輕微壓力不足;消防栓、消防通道、消防水管無老化無堵塞;消防設施每周巡查,并按期填寫巡查表。中心定期對中心職工進行了安全教育培訓,中心職工消防意識教強,滅火器熟練操作,安全逃生培訓到位。部分新近職工及銀行借調人員,消防意識稍欠,安全檢查組已制訂相應培訓計劃。

        (四)信息安全分級保障

        為了充分保障中心核心系統(tǒng)安全,該系統(tǒng)放置于電信idc機房。idc機房恒定溫度、濕度,為系統(tǒng)提供了斷電保護,保障中心廣大繳存職工利益不受外界因素影響。中心網(wǎng)絡分成內部網(wǎng)絡和外部網(wǎng)絡不能互相訪問,實現(xiàn)了內外網(wǎng)隔離,保障了中心核心數(shù)據(jù)安全,也保障了繳存職工的財產(chǎn)安全。但是也存在一定不足,中心機房缺少機房專業(yè)滅火器。

        三、隱患整治,確保生產(chǎn)

        (一)落實責任

        按照崗位分工把安全生產(chǎn)責任和防范措施落實到具體人員、具體崗位和具體環(huán)節(jié)。同時做好復查工作,對于責任不落實、工作不細致、失職瀆職的行為將追究相關人員責任。

        (二)加強配合

        各職能科室履行安全生產(chǎn)管理職責,除抓好本部門的安全生產(chǎn)工作外,還要做好相互之間的支持和配合工作,真正形成了多層次、多方面自覺抓好安全生產(chǎn)、關注安全生產(chǎn)、理解支持安全生產(chǎn)、推動安全生產(chǎn)不斷深入的良好格局。

        (三)查明隱患,分解落實

        此次檢查共查出隱患10處,針對隱患的成因,制定《安全生產(chǎn)檢查、整改情況表》。明確整改措施、責任科室、整改時間,要求個責任科室在規(guī)定日期前完成整改工作,并跟蹤督查整改情況。

        按照自查情況,中心對安全工作責任落實到人、重點崗位固定人員,做到了從上到下抓安全,人人身上有責任的聯(lián)動局面。在今后的工作中,我們將嚴格按照安全生產(chǎn)工作的有關要求,一如既往的搞好中心安全管理工作。

        第三篇:工作整改落實情況報告

        根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》(深證局發(fā)〔20XX〕109號)的要求,我司開展了此次專項活動自查工作,制定了自查方案,已完成了第一階段的自查工作,現(xiàn)將本次專項活動第二階段的整改情況報告如下:

        一、整改活動開展情況

        公司根據(jù)貴局下發(fā)的[20XX]109號《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求,以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述,我司20XX年11月20日前開展了第一階段的自查工作,認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題,確定了具體整改期限,明確整改責任人。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題,我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度,落實整改情況。

        二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

        根據(jù)《通知》的目標和要求,各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求:

        (一)各公司應當建立符合規(guī)定和適應公司自身發(fā)展的財務管理組織架構,做到崗位職責清晰,授權明確合理,不相容職務相互分離,相互制約;財務會計人員具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能,具備會計從業(yè)資格;公司對財務會計人員后續(xù)教育有制度性安排。

        (二)各公司應當根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定,建立健全符合公司自身經(jīng)營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善,明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款,對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規(guī)定,責任追究應與績效考核掛鉤。

        各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度,對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規(guī)定。財務會計相關負責人管理制度應經(jīng)公司董事會審議批準。

        (三)各公司應加強財務信息系統(tǒng)的建設和管理,保證財務信息系統(tǒng)的獨立性,不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統(tǒng),也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統(tǒng)的權限;公司的財務信息系統(tǒng)應當符合會計電算化相關規(guī)定的要求,滿足公司的實際需要;公司應加強對財務信息系統(tǒng)用戶及其權限的管理。

        (四)各公司應當加強會計核算基礎工作的規(guī)范性,憑證填制符合要求,會計檔案歸檔及時、保管安全;應當切實提高會計核算和財務信息披露水平,能獨立編制合并財務報表和報表附注;應當根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定,結合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點,制定明確、恰當?shù)臅嬚撸⒃谪攧請蟊砀阶⒅性敿毰?,不得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的'會計政策。

        根據(jù)上述通知要求(一),我們在自查中依托財務管理組織架構,明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程,根據(jù)各崗位業(yè)務變化,及時進行了修訂更新;對集團內各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計,了解會計人員是否具備從業(yè)資格;在20XX年12月份公司組織安排了“財務部門20XX年度教育訓練計劃”。

        根據(jù)上述通知要求(二),自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,具體制定了公司內部相關制度、具體業(yè)務實施細則,如:《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。

        根據(jù)上述通知要求(三),自查中公司規(guī)模急速發(fā)展,經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新,流程操作更新加快,在財務信息系統(tǒng)方面已加強建設和管理,公司ERP系統(tǒng)已升級至用友8.9.0版本,人員操作權限由信息部嚴格控制,職責分明。為適應公司發(fā)展需要,公司已增加了費用預算模塊,采用用友軟件中的集團預算應用模式,包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務報銷都使用了該模式進行管理,從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析,以及日常報銷的業(yè)務均按照集團模式統(tǒng)一進行。這種模式有利于集團的集中管控,并能夠獨立部署預算與報銷的IT系統(tǒng),利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊,主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP系統(tǒng)中管理,固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù),極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應商管理平臺等模塊,這些模塊已陸續(xù)投入使用。

        根據(jù)上述通知要求(四),自查中公司進一步強調憑證填制規(guī)范要求,摘要簡明清晰、科目使用規(guī)范、合理。會計檔案及時歸檔、保管,制定了《會計檔案管理辦法》,并已遵照執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定,制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業(yè)務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。

        針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下:

        1、財務人員和機構設置基本情況

        存在的問題:財務部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。

        整改措施:根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關規(guī)定,按照《深圳市會計條例》中第十條:“取得會計從業(yè)資格證書的人員,方可從事會計工作”要求,公司對集團內各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計,審查各會計人員的從業(yè)資格,通知未取得會計證人員在最近一個周期考取,人事部門將此作為后續(xù)財務人員招聘錄用條件之一。

        整改結果:未取得會計證人員將在20XX年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內考取,12月參加財會電算化考試,預計年底可取得會計從業(yè)資格證書。

        2、會計核算基礎工作規(guī)范性情況

        存在的問題:對合并范圍往來定期對賬,每月一次明細賬核對,只是核對正確,未對結果簽字確認。

        整改措施:進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責,完善各往來對賬手續(xù),從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬,在次月10號前完成對賬工作,由雙方簽章確認,現(xiàn)已遵照執(zhí)行。

        整改結果:從20XX年11月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認,后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。

        3、資金管理和控制情況

        存在問題:

        (1)出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單;

        (2)部分銀行存款余額調節(jié)表未復核。

        整改措施:

        (1)明確出納崗位工作職責,加強出納工作管理,更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單,做到相互牽制,明確責任;

        (2)監(jiān)督檢查銀行存款余額調節(jié)表簽批手續(xù)完整,并且指定專人復核,在每一賬戶銀行存款余額調節(jié)表完成后,對銀行存款余額調節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表,核對銀行存款明細科目,以防相關表檔遺漏。

        第四篇:工作整改落實情況報告

        一、整改情況

        對照縣政務公開辦公室《xx縣xx鎮(zhèn)政務公開測評問題明細》的要求逐條整改:

        一是人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理方面。及時聯(lián)系鎮(zhèn)人大辦,統(tǒng)計20xx年人大代表提案建議表,并及時上傳,完善該項問題。

        二是重點領域信息方面。針對細化的各項問題清單,實行銷號制,逐條整改。行政權力更新20xx年1至4月為民服務中心代理事項結果信息;財政資金完善20xx年年度財政資金決算信息;財政專項資金將全部子項目的分配標準信息更新至20xx年;土地利用和管理更新xx縣國有建設用地使用權劃撥供地公示20xx-03號信息、xx鎮(zhèn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉登記表;強農(nóng)惠農(nóng)解讀土地“三權分置”、農(nóng)村產(chǎn)權制度改革、農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資等信息6條;鄉(xiāng)村建設更新年度美麗鄉(xiāng)村實施進展情況3條;脫貧攻堅更新20xx年脫貧攻堅責任書、建檔立卡貧困人口數(shù)據(jù),更新xx鎮(zhèn)20xx-20xx年度扶貧項目計劃安排表;社會救助完善各項救助標準信息。

        三是執(zhí)行公開方面。發(fā)布20xx年鎮(zhèn)政府工作報告任務分解表;更新年度重點工作階段性進展情況;更新上級重點工作落實情況7條。

        二、整改措施

        一是明確職責抓整改。鎮(zhèn)分管領導聯(lián)系各基層站所主要負責人和政務公開具體經(jīng)辦工作人員召開工作調度會,現(xiàn)場向各站所轉交問題整改辦理清單,并提出了具體需要整改的內容,要求在規(guī)定時限內整改落實到位。

        二是深化自查抓整改。接到問題清單后,鎮(zhèn)政務公開辦公室及時對政務公開網(wǎng)站開展了全面深入自查,除了對網(wǎng)上測評存在問題進行整改,還對所有的政務公開內容進行梳理,進一步細化了政務公開工作要求,要求對照問題精準整改,力求做到邊整改、邊提高。

        三是注重實效抓整改。政務公開整改工作調度會議之后,鎮(zhèn)政務公開辦按照政府信息公開的內容和要求,結合第三方公司測評政務公開反饋情況,建立問題臺賬,對照問題逐一整改,逐一銷號,確保問題整改到位,確保欄目內容符合更新要求規(guī)范。

        三、下一步工作打算

        (一)加強領導,提高認識。在鎮(zhèn)干會上進行學習政務公開工作要求,進一步轉變理念,提高認識,形成“主要領導親自抓、分管領導具體抓、相關站所抓落實”的工作體系,確保工作常態(tài)化。

        (二)學習政策,全面推進政務公開工作。認真學習中辦、國辦《關于全面推進政務公開工作的意見》和省、市、縣工作精神,進一步完善工作機制,全面推進決策公開、執(zhí)行公開、管理公開、服務公開和結果公開。

        (三)細化指標,進一步深化政府信息公開內容。認真研究省政務公開辦公室制定的信息公開目錄和公開指標,深化細化行政權力運行、公共資金、公共資源、公共服務、公共監(jiān)管等重點領域公開,努力做到精準公開。

        (四)強化政策解讀和工作落實情況,進一步提升信息公開實效。針對此次測評出現(xiàn)的政策解讀和工作進展落實情況較少的情況,嚴格執(zhí)行行政機關政策文件解讀實施辦法,重大政策文件與解讀材料同步起草、同步審簽、同步發(fā)布,實現(xiàn)發(fā)布、解讀、回應三聯(lián)動,及時發(fā)布權威信息,正面引導輿論,增進公眾對政府政策的理解認同,增強政府公信力、執(zhí)行力,提升政府治理能力。

        第五篇:督查整改落實情況匯報

        北湖區(qū)委、區(qū)政府:

        根據(jù)市計生委對我鄉(xiāng)半年檢查情況及5月22日區(qū)委、區(qū)政府計劃生育督辦卡中對我鄉(xiāng)指出的6個主要問題,我鄉(xiāng)黨委、政府高度重視,于5月22日晚上組織召開計劃生育專題會議,分析了我鄉(xiāng)當前人口與計劃生育工作存在問題和困難,會上還采取了各崗位匯報制和崗位互相點評制,進一步查擺了問題存在的根源。同時根據(jù)查擺出來的主要問題,我鄉(xiāng)制定了切實可行的整改方案。經(jīng)過一個多星期的整改落實,現(xiàn)將整改情況匯報如下:

        一、全面開展“四術”清理清查活動,確?!八男g”拖欠任務完成。針對我鄉(xiāng)綜合節(jié)育措施拖欠嚴重現(xiàn)象,鄉(xiāng)黨委政府將以市基層基礎建設年為契機,在5-7月再掀“四術”清理清查高潮,全面落實“四術”拖欠任務。5月23日至30日,由鄉(xiāng)黨政主要領導親自率領全鄉(xiāng)干部職工分成二個組對全鄉(xiāng)1456名育齡婦女的生育情況、節(jié)育情況采取拉網(wǎng)式排查,做到了“寧上百家門,不漏一個人”,徹底摸清了全鄉(xiāng)計劃生育工作底子。在清理“四術”情況時,查出一個,落實一個,截止5月30日止,僅一個星期我鄉(xiāng)共落實“四術”6例,其中引產(chǎn)1例。

        二、加大控制違法生育和征收力度,進一步規(guī)范依法行政。

        我們采?。?1)結合5-7月份的“四術”清理清查活動,對歷年來違法生育對象進行再次地毯式地清理,建立違法生育檔案和臺帳。進一步規(guī)范執(zhí)法文書和依法征收行為,全部下發(fā)《征收社會撫養(yǎng)費告知書》和《征收社會撫養(yǎng)費決定書》,確保程序到位。(2)加大社會撫養(yǎng)征收力度。將社會撫養(yǎng)費征收作為計生工作的一項重點工作來抓,改過去社會撫養(yǎng)費突擊性征收為經(jīng)常性征收。在征收力度上我們采取限期繳納原則,對下達了繳納通知單的對象,在規(guī)定時間未繳納社會撫養(yǎng)費的,將依法申請計生法庭給予強制性征收。在征收手段上采取了立體式地制約方式,對農(nóng)村黨員干部及其直系親屬違反計劃生育的,由鄉(xiāng)黨委出面做思想工作,能及時繳納的,給予從輕處理,不能及時繳納的,給予嚴肅處理直至開除黨籍;對頑固不化,拒不繳納社會撫養(yǎng)的違法分子,同樣依法申請計生法庭予以強制執(zhí)行。以確保社會撫養(yǎng)征收面、征收到位率達100%,為我鄉(xiāng)計劃生育工作步入良性發(fā)展軌道作好輔墊。

        三、加大工作力度,提高業(yè)務水平。

        針對我鄉(xiāng)全員人口數(shù)據(jù)質量差,項目空填率高,邏輯錯誤多情況,我鄉(xiāng)明確了計生統(tǒng)計員和流管員二人專門負責全員人口數(shù)據(jù)清理工作,對他們提出了明確目標,保證在5月31日止,全面完成我鄉(xiāng)全員人口數(shù)據(jù)清理改錯工作。同時計生統(tǒng)計員和流管員將輪流到區(qū)計生委進行跟班學習,不斷提高業(yè)務水平,為確保全員數(shù)據(jù)質量。

        四、夯實基礎工作,完善計生陣地建設。

        這一方面,主要是針對督察令中提出的鄉(xiāng)、村資料管理不規(guī)范而進行的。我們采取的主要措施有:一是組織村計生專干進行一系列的業(yè)務知識學習;二是對所有資料進行一次全面的清理,查漏補缺、更新所有的舊資料。三是對八個村計生服務室的一些制度、板牌進行了添設和更新,為介木山村、黃花嶺村添置了孕檢床、孕檢被?,F(xiàn)在8個村的陣地建設完善,資料整理規(guī)范,板牌、制度全部上墻。四是完善了鄉(xiāng)、村兩級宣傳陣地建設。分別在鄉(xiāng)計生服務站和xxx村花巨資興建了10余米長的宣傳展示櫥窗,在各個自然村還書寫了30余條永久性計生標語,營造了濃厚的宣傳氛圍。

        總之,自收到督辦卡以來,我鄉(xiāng)黨委、政府狠下決心,采取了強有力的手段和措施,較好地落實了警示卡的要求。今后,我鄉(xiāng)會加倍努力工作,確保計生工作進類進位,再上新臺階。

          北湖區(qū)xxx鄉(xiāng)人民政府

        20xx年5月28日

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