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第一篇:關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案;
2、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作并出具審計(jì)報(bào)告,提出審計(jì)建議,審計(jì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查;
3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報(bào)告;
4、協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對(duì)公司對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
5、對(duì)公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì);
6、與外部審計(jì)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;
7、負(fù)責(zé)整理歸檔公司內(nèi)外部各類審計(jì)檔案;
8、按時(shí)完成公司交辦的其他工作。
第二篇:關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé)
1.制度流程建設(shè)
1.1協(xié)助部門經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)各部門,制定跨部門工作的流程和標(biāo)準(zhǔn),建立制度匯編和流程目錄,規(guī)范流程文件格式;
1.2監(jiān)控各部門各項(xiàng)流程的運(yùn)行情況,定期評(píng)估各項(xiàng)制度流程的合理性,收集各部門在制度執(zhí)行過程中的反饋,識(shí)別問題;
1.3針對(duì)制度流程不合理的方面進(jìn)行持續(xù)改進(jìn),保障制度流程對(duì)各部門工作的支持;
2.管理審計(jì)
2.1制定月度、季度、年度審計(jì)計(jì)劃;
2.2按審計(jì)計(jì)劃稽核公司各制度執(zhí)行情況,并形成報(bào)告;
2.3基于制度執(zhí)行情況,協(xié)助組織相關(guān)部門優(yōu)化制度流程 ;
第三篇:審計(jì)崗位職責(zé)
1. 配合財(cái)務(wù)總監(jiān)區(qū)域酒店財(cái)務(wù)管理;
2. 制定并完善酒店財(cái)務(wù)規(guī)章制度及內(nèi)控流程,完善財(cái)務(wù)核算體系及分析模型(包括渠道效率分析、產(chǎn)品收益分析、資產(chǎn)成本分析等);
3. 分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況 ;
4. 參與公司的預(yù)算編制、執(zhí)行及分析,為管理層提供經(jīng)營分析數(shù)據(jù);
5. 審核區(qū)域酒店財(cái)務(wù)報(bào)表,及經(jīng)營分析,為管理層提供數(shù)據(jù)分析;
6. 管理維護(hù)與銀行、稅務(wù)、工商、審計(jì)師及其他機(jī)構(gòu)有關(guān)的事務(wù);
7. 向管理決策層提供必要的數(shù)據(jù)信息及分析;
8. 完成上級(jí)交給的其他工作。
第四篇:關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度及其他流程、管理規(guī)定等修訂或完善工作
2.協(xié)助部門主管,參與公司審計(jì)及內(nèi)部評(píng)價(jià)機(jī)制設(shè)計(jì)、編制工作,以及相應(yīng)工作底稿、模板等的設(shè)計(jì)工作
3.協(xié)助部門主管進(jìn)行相關(guān)財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)整理、分析工作,以及相應(yīng)改善工作的推動(dòng)開展
4.根據(jù)公司審計(jì)計(jì)劃,參與對(duì)公司總部及子公司的內(nèi)部審計(jì)及評(píng)價(jià)
第五篇:審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)
審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理崗位職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策和集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制
度。
2、組織對(duì)公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性的檢查和
評(píng)價(jià)。
3、按照有關(guān)法規(guī)和制度,結(jié)合集團(tuán)實(shí)際,建立健全內(nèi)部審計(jì)規(guī)章
制度及作業(yè)流程。
4、組織編制年度審計(jì)工作計(jì)劃,提交總經(jīng)理或有關(guān)會(huì)議審定,并
組織實(shí)施。
5、負(fù)責(zé)審計(jì)工作進(jìn)度與質(zhì)量的檢查,工程審計(jì)的復(fù)核和審計(jì)報(bào)告的簽發(fā)等工作。
6、負(fù)責(zé)對(duì)公司物質(zhì)采購、基建工程招標(biāo)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)
行審計(jì)監(jiān)督。
7、8、對(duì)所屬公司的經(jīng)濟(jì)效益和領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。 對(duì)集團(tuán)各部門、公司的勞動(dòng)紀(jì)律、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、工作效能
等進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)出通報(bào)、整改要求和處罰決定。
9、負(fù)責(zé)編寫年度審計(jì)工作總結(jié),并向總經(jīng)理或有關(guān)會(huì)議報(bào)告。
10、組織開展政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高審計(jì)人員思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)部工作崗位職責(zé)
崗位職責(zé)及工作內(nèi)容描述
審計(jì)部崗位職責(zé)下載(共4篇)
審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)
審計(jì)部職責(zé)和崗位職責(zé)
第六篇:審計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)每月成本相關(guān)原始數(shù)據(jù)收集及檢查,及時(shí)登記入賬。
2、負(fù)責(zé)每月成本的核算、認(rèn)真進(jìn)行成本、開支的事前審核及事后歸集
3、認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)原料、物料、成品、再制品收付事項(xiàng)。
4、每月做好存貨的盤存工作。
5、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他文職工作