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第一篇:采購內(nèi)勤崗位職責(zé)
1.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,服從領(lǐng)導(dǎo),努力掌握采購及統(tǒng)計知識。
2.負責(zé)本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。
3.協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶接待及商務(wù)來電函的記錄整理工作。
4.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。
5.負責(zé)對采購訂單的審核工作,同時跟蹤發(fā)票工作。
6.負責(zé)采購統(tǒng)計及分析工作,按時做好日報、月報、年報,報采購經(jīng)理。
7.按要求進行市場信息收集并提供信息報表,以書面形式報公司采購經(jīng)理。
8.負責(zé)后續(xù)服務(wù)工作,定期電話拜訪客戶,及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場價格,并做好記錄。
9.完成臨時交辦任務(wù)。
第二篇:采購內(nèi)勤崗位職責(zé)
在采購經(jīng)理的管理及指導(dǎo)下,處理日常采購事物;
協(xié)助經(jīng)理做好年度、季度、月度采購計劃和采購物資到位跟催工作;
接受采購申請單,做好采購業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)辦理、及時與供應(yīng)商聯(lián)系,做好訂單產(chǎn)品的申購物資庫存狀況的評審以及采購合同的`簽訂;
做好采購信息及數(shù)據(jù)處理與跟蹤反饋;做好供應(yīng)商檔案、采購計劃、發(fā)貨單等資料的建立健全;
參與供應(yīng)商的評審工作,合理選擇供應(yīng)商;
對市場供貨材料的產(chǎn)品相關(guān)信息的收集和整理,供求雙方的意見整理與反饋;
協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系建立溝通渠道。
具體主要負責(zé)物料的采購工作;
負責(zé)物料信息的采集及供應(yīng)商管理工作;
完成物料的入庫與結(jié)算工作等,具備建材材料采購經(jīng)驗者優(yōu)先。
內(nèi)勤部分:負責(zé)部門行政類、檔案類、統(tǒng)計類、數(shù)據(jù)更新保管、文案類工作,保證經(jīng)營業(yè)務(wù)制度執(zhí)行工作,使業(yè)務(wù)有效開展。保證部門的所有業(yè)務(wù)文件和數(shù)據(jù)得到妥善的存檔。
第三篇:采購內(nèi)勤崗位職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行公司的`質(zhì)量方針、目標和各項管理制度。
2、負責(zé)市場調(diào)研,提供符合公司要求的供應(yīng)商名單,建立合格供應(yīng)商檔案。
3、熟悉市場行情及進貨渠道,堅持“貨比三家,比質(zhì)比價,擇優(yōu)選購”的采購原則,努力降低進貨成本,嚴把質(zhì)量關(guān),杜絕假冒偽劣商品的流入。
4、執(zhí)行詢價、比價、議價制度,努力降低采購成本。
5、對商務(wù)談判、采購進度、質(zhì)量檢驗等全過程負責(zé),按時完成采購任務(wù)。
6、對采購業(yè)務(wù)進行匯總、分析,需要時向管理層提供采購報告。
7、負責(zé)供應(yīng)商的管理,與供應(yīng)商維持健康、良好的商業(yè)合作關(guān)系,協(xié)助公司處理與供應(yīng)商的各種糾紛。
8、市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理,及時上報,以便及時調(diào)整采購策略。
9、與供應(yīng)商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理,確保公司利益。
10、加強與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò),確保貨源充足,供貨質(zhì)量穩(wěn)定,交貨時間準確。
11、負責(zé)集團行政用車及集團車輛的清潔、保養(yǎng)、檢修等日常工作。
第四篇:采購內(nèi)勤崗位職責(zé)
1、跟蹤庫存物資狀況和采購訂單執(zhí)行情況,編寫定期報表,并制定與協(xié)調(diào)提貨計劃,以保證生產(chǎn)物資供給的合理有序。
2、物流、供應(yīng)商對賬,雜質(zhì)款處置及采購貨款的申請與支付。
3、制定并上報各類原料、物資的月度采購計劃。
4、接收到貨的采購物資,并審核入庫信息,確保采購物資的到貨質(zhì)量。
5、執(zhí)行采購合同及臺賬管理,保證流程合規(guī),信息準確。
6、執(zhí)行部門檔案管理及編寫部門《會議紀要》,保證檔案存放有序,文件傳遞及時。
7、編制各類報表,保證信息準確、報送及時。
8、制作供應(yīng)商評審表,并管理與維護供應(yīng)商檔案。
第五篇:采購內(nèi)勤崗位職責(zé)
1、協(xié)助采購經(jīng)理制定年度、月度采購計劃;對供應(yīng)商資質(zhì)進行日常性審核,是首營企業(yè)、首營品種、特殊藥品的轉(zhuǎn)入相應(yīng)流程,其他則制定采購計劃、簽訂購銷合同。
2、根據(jù)銷售部的采購訂單和庫存情況進行日常采購工作;確定每個品種最低庫存,保證銷售部的供應(yīng),確保公司效益最大化;產(chǎn)品入庫后單據(jù)的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記。
3、加強與供應(yīng)商的`溝通與聯(lián)絡(luò),確保貨源充足,供貨質(zhì)量穩(wěn)定,交貨時間準確。
4、進行每月、每季、年度的盤存工作,及時處理呆滯貨物,盡力避免不應(yīng)有的損失。
5、采購合同的整理、歸檔;追蹤合同的履行狀況,認真審核供貨單位和銷售人員的法定資格,考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力;建立健全供應(yīng)商信息庫。
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
第六篇:采購內(nèi)勤崗位職責(zé)
1.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,服從領(lǐng)導(dǎo),努 力掌握采購及統(tǒng)計知識。
2.負責(zé)本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客 戶檔案的整理工作。
3.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng) 計、分析工作。
4.負責(zé)對采購訂單的審核工作,同時跟蹤發(fā)票 工作。
5.負責(zé)采購統(tǒng)計及分析工作,按時做好日報、 月報、年報,
6.完成臨時交辦任務(wù)