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        工廠售后部文員崗位職責(zé)

        發(fā)布時(shí)間:2023-09-09 05:04:45

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        第一篇:文員的工作崗位職責(zé)

        1.目的:

        明確跟單文員的作業(yè),避免工作的失誤、提高工作效力。

        2. 適用范圍:

        本程序適用于市場(chǎng)部各科室的跟單文員

        3. 職責(zé):

        部門經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核科室文員的工作.

        部門科長(zhǎng):負(fù)責(zé)監(jiān)控各科室文員的工作.

        文員:負(fù)責(zé)實(shí)施作業(yè)程序.

        4. 程序:

        4.1接收訂單:

        4.1.1訂單以書面形式為準(zhǔn),盡量避免受理口頭訂單,口頭訂單應(yīng)詳細(xì)記錄,并經(jīng)經(jīng)理助理審核后方可下單.

        4.2處理訂單:

        4.2.1接單時(shí)必須要求客戶傳真書面訂單,如因客戶存在特殊原因而無(wú)法傳真書面訂單時(shí),文員需要求該客戶所屬業(yè)務(wù)員填寫《特請(qǐng)單》或《送樣(贈(zèng)送)申請(qǐng)單》,經(jīng)經(jīng)理助理審批后方可下單給計(jì)劃。

        4.2.2審核訂單包括產(chǎn)品的規(guī)格、價(jià)格、交期等。

        4.2.3審核訂單時(shí)如發(fā)現(xiàn)訂單不清楚,首先查閱客戶資料本;其次查閱以前《訂單確認(rèn)表》。如以上兩項(xiàng)仍查詢不到,則應(yīng)立即詢問此客戶所屬業(yè)務(wù)員或直接與客戶聯(lián)系。

        4.2.4若所接訂單與客戶以前所用規(guī)格不一致,應(yīng)及時(shí)詢問客戶是否需更改要求。

        4.2.5訂單確認(rèn)ok后須按客戶要求下單給物控,同時(shí)記錄于《訂單記錄表》上,并及時(shí)回傳客戶訂單,若交期不能滿足客戶需求應(yīng)立即致電與客戶協(xié)商,并在訂單上注明實(shí)際交貨期,重新回傳訂單。

        4.2.6當(dāng)天下午須將第二天需出貨的產(chǎn)品在電腦中輸入送貨單并統(tǒng)一打櫻

        4.2.7將打印完的送貨單與派車單夾在一起交由財(cái)務(wù)審核。

        5.合理派車

        5.1合理派用本科室運(yùn)輸車輛,保證正常情況下所派出的貨均能送達(dá)。

        5.2 18:00點(diǎn)前填寫區(qū)域劃分表及派車單由科長(zhǎng)審核、交經(jīng)理助理批準(zhǔn),如果科長(zhǎng)出差在外,可致電給科長(zhǎng)讓其審核派車單,并由文員在審核欄內(nèi)代簽名。

        5.3若要借用其他科室的車輛應(yīng)在當(dāng)天下午與該科室的文員聯(lián)系,若經(jīng)同意則派車,派車單應(yīng)由該科室文員簽名

        6. 送貨單的整理

        6.1所有送貨單必須于第二天早上收回,并整理歸檔,不可有丟失送貨單現(xiàn)象。

        6.2收回送貨單時(shí)要審核送貨單是否有送貨人簽名及收貨人簽名、印章。

        6.3收現(xiàn)金或代收貨款的送貨單,在貨送完后立即將財(cái)務(wù)聯(lián)及產(chǎn)品出庫(kù)單交給財(cái)務(wù)。

        7.出庫(kù)單的整理

        前一天所出的所有貨的出庫(kù)單,司機(jī)會(huì)由第二天早上8:00前交于該科室文員,文員收到出庫(kù)單后需審核出庫(kù)單的客戶代碼、產(chǎn)品名稱、出貨數(shù)量及其簽收欄內(nèi)司機(jī)有無(wú)簽名(無(wú)簽名需問清楚原因),若出庫(kù)單有問題而客戶代碼屬于該文員所負(fù)責(zé)客戶,文員必須在送貨單背面說(shuō)明問題并簽上名字還給計(jì)劃退回倉(cāng)庫(kù),如果沒有任何問題即將出庫(kù)單貼于相應(yīng)送貨單財(cái)務(wù)聯(lián)后面。

        8.訂單整理:

        所有客戶必須設(shè)立相關(guān)檔案,含外省及中間商客戶,當(dāng)訂單完結(jié)后應(yīng)于當(dāng)天存檔,做到日清日畢。

        9.報(bào)價(jià)的處理:

        報(bào)價(jià)給客戶要以該客戶的相關(guān)業(yè)務(wù)員所確定的價(jià)格為準(zhǔn),但必須滿足《正業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)》要求。所有發(fā)出報(bào)價(jià)單必須經(jīng)經(jīng)理助理審批。

        10.發(fā)件產(chǎn)品送貨單的管理:

        首先必須登記好客戶名單,并在估計(jì)到達(dá)客戶處時(shí)間致電過去要求其回簽送貨單,如超出三天未回簽,應(yīng)書面報(bào)告經(jīng)理助理予以解決。

        第二篇:跟單文員崗位的工作職責(zé)

        1、負(fù)責(zé)代理商的訂單下單發(fā)貨和跟蹤物流情況,處理相關(guān)的售后問題;

        2、負(fù)責(zé)與代理商溝通,傳達(dá)相對(duì)應(yīng)的公司政策,并下發(fā)相關(guān)的政策內(nèi)容;

        3、跟蹤訂單情況,確保按期按質(zhì)交貨,能獨(dú)立處理工作中的'各種問題,應(yīng)變能力強(qiáng);

        4、相關(guān)報(bào)表的記錄、統(tǒng)計(jì)每月數(shù)據(jù)對(duì)賬工作;

        5、完成上級(jí)交代的其他工作。

        網(wǎng)址:http://puma08.com/qywd/gwzz/1687200.html

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