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第一篇:金融財務(wù)部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)編制收入、利潤計劃;
2、辦理銷售款項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)收入和利潤的明細(xì)核算;
4、負(fù)責(zé)利潤分配的明細(xì)核算;
5、編制收入和利潤報表;
6、協(xié)助有關(guān)部門對產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤點(diǎn);
第二篇:金融的崗位職責(zé)
1.編制公司本部及合并口徑年度預(yù)算,包括搭建預(yù)算編制底稿,撰寫各類預(yù)算分析報告。
2.編制公司本部及合并口徑財務(wù)規(guī)劃,包括搭建編制底稿,撰寫有關(guān)分析報告。
3.開展主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況預(yù)測工作。
4.編制各類管理會計報表及分析報告。
5.配合完成內(nèi)、外部審計工作及合規(guī)性檢查工作。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
第三篇:金融財務(wù)部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)分公司現(xiàn)金收付及保管,做到日清月結(jié),及時登記現(xiàn)金日記賬,確保賬實(shí)相符;
2、負(fù)責(zé)分公司各種轉(zhuǎn)賬收支業(yè)務(wù),及時登記銀行存款日記賬,每日核對銀行交易明細(xì)與企業(yè)日記賬,確保賬賬相符;
3、每周上報現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細(xì)、銀行存款余額及收付款業(yè)務(wù)原始憑證,交財務(wù)主管審核;
4、審核分公司各類付款單據(jù)及報銷單據(jù),確保簽批手續(xù)齊全;
5、負(fù)責(zé)電話催收分公司客戶到期應(yīng)收款項(xiàng),及時統(tǒng)計客戶還本付息情況,每周提交財務(wù)主管審核、備查管理;
6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)協(xié)議登記意向金臺賬、會員費(fèi)臺賬、合作服務(wù)費(fèi)臺賬、借款人臺賬等,每周提交財務(wù)主管審核、備查管理;
7、負(fù)責(zé)分公司原始憑證整理及財務(wù)憑證裝訂;
8、負(fù)責(zé)分公司房價查詢、業(yè)務(wù)合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作;
9、妥善保管分公司財務(wù)專用章、企業(yè)公章;
10、負(fù)責(zé)分公司工商年檢、工商變更、營業(yè)執(zhí)照變更、稅務(wù)變更等;
11、其他臨時工作。
第四篇:投融資管理崗位職責(zé)
1.投融資管理類崗位職責(zé)
1.1融資主管崗位職責(zé)
基本要求
相關(guān)說明
考核說明
結(jié)果應(yīng)用
1.2投資主管崗位職責(zé)
基本要求
相關(guān)說明
考核說明 結(jié)果應(yīng)用
基本要求
相關(guān)說明
考核說明
結(jié)果應(yīng)用
基本要求
相關(guān)說明
考核說明 結(jié)果應(yīng)用
第五篇:金融財務(wù)部崗位職責(zé)
1.編制公司本部及合并口徑年度預(yù)算,包括搭建預(yù)算編制底稿,撰寫各類預(yù)算分析報告。
2.編制公司本部及合并口徑財務(wù)規(guī)劃,包括搭建編制底稿,撰寫有關(guān)分析報告。
3.開展主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況預(yù)測工作。
4.編制各類管理會計報表及分析報告。
5.配合完成內(nèi)、外部審計工作及合規(guī)性檢查工作。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
第六篇:財務(wù)部崗位職責(zé)
一、做好學(xué)校財務(wù)核算工作,協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算項(xiàng)目和擬定經(jīng)費(fèi)使用計劃,做到核算準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)真實(shí)、憑據(jù)完整、帳表相符。
二、做好學(xué)校資金管理工作,認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)會計制度和規(guī)定。遵照校有關(guān)規(guī)定搞好收支管理。
三、認(rèn)真做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,按規(guī)定的操作程序處理,打印各類報表,要求做到會計帳表的數(shù)據(jù)正確,帳表之間、表表之間數(shù)據(jù)相符。
四、做好各類財務(wù)報表的編制工作及年終決算的'編制工作,做到數(shù)字正確、資料真實(shí)、數(shù)據(jù)一致、報送及時。
五、做好會計崗位本職工作,當(dāng)好校長的后勤參謀。①分門別類登記學(xué)校各項(xiàng)開支狀況。②對各部門購物申請單審核登記后,送校長審批。③收齊各種報帳報銷票據(jù),分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項(xiàng)支出狀況做出報表,交校長審閱。⑤每月對報表進(jìn)行稽查,核對各項(xiàng)收支是否準(zhǔn)確,發(fā)現(xiàn)問題及時提來源理的意見,并向校長報告。
六、負(fù)責(zé)對學(xué)校所有財產(chǎn)的管理、清點(diǎn)、檢查、登記、入帳、賠償?shù)裙ぷ鳎龅綆の锵喾?,科學(xué)管理。
七、負(fù)責(zé)課本的訂購、核算、發(fā)放工作。理清收支項(xiàng)目,認(rèn)真做好收費(fèi)項(xiàng)目的公示和收費(fèi)票據(jù)的填寫工作。八、負(fù)責(zé)核算學(xué)校按上級部門規(guī)定的正常收支費(fèi)用,合理使用資金,負(fù)責(zé)教學(xué)物品的發(fā)放、配備等工作,保證教育教學(xué)秩序的正常開展。