亚洲成a人片在线不卡一二三区,天天看在线视频国产,亚州Av片在线劲爆看,精品国产sm全部网站

        審計內(nèi)控崗位職責(zé)(優(yōu)秀范文三篇)

        發(fā)布時間:2023-01-26 14:18:08

        • 文檔來源:用戶上傳
        • 文檔格式:WORD文檔
        • 文檔分類:崗位職責(zé)
        • 點擊下載本文

        千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《審計內(nèi)控崗位職責(zé)(優(yōu)秀范文三篇)》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《審計內(nèi)控崗位職責(zé)(優(yōu)秀范文三篇)》。

        第一篇:集團(tuán)審計部崗位職責(zé)

        審計部

        一、審計部職責(zé)

        1、負(fù)責(zé)制定集團(tuán)內(nèi)部審計規(guī)章制度、工作程序,以及集團(tuán)內(nèi)部審計工作制度,編制集團(tuán)年度審計工作計劃并組織實施;

        2、負(fù)責(zé)對集團(tuán)本部及所屬企業(yè)的財務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)情況等進(jìn)行審計監(jiān)督。

        3、根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對所屬企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)及分、子公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期或任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;

        4、對集團(tuán)本部及所屬企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進(jìn)行檢查、評價和意見反饋;

        5、指導(dǎo)和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審計部門和人員開展審計工作,并對其內(nèi)部審計工作質(zhì)量進(jìn)行檢查;

        6、負(fù)責(zé)按照規(guī)定建立集團(tuán)內(nèi)部審計檔案,組織開展內(nèi)部審計人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn);

        7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        二、審計部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

        1、負(fù)責(zé)組織制訂集團(tuán)內(nèi)部審計規(guī)章制度和操作規(guī)程,以及集團(tuán)內(nèi)部審計工作制度,負(fù)責(zé)組織編制集團(tuán)本部年度審計工作計劃;

        2、負(fù)責(zé)審計計劃和項目的實施和推進(jìn),負(fù)責(zé)審計報告的審核。參與對重大投資項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審核,并不定期組織進(jìn)行檢查和內(nèi)部審計監(jiān)督;

        3、負(fù)責(zé)對集團(tuán)本部和所屬企業(yè)的財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動等進(jìn)行審計監(jiān)督;

        4、根據(jù)集團(tuán)公司的安排,負(fù)責(zé)組織開展領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;

        5、負(fù)責(zé)督促集團(tuán)本部及所屬企業(yè)建立、健全完善的內(nèi)部控制度,并對內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計監(jiān)督;

        6、經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),公示有關(guān)審計結(jié)果,通報、責(zé)令改正審計發(fā)現(xiàn)的問題;負(fù)責(zé)組織開展后續(xù)審計,監(jiān)督、檢查被審計對象采取的整改措施及效果,并向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)報告后續(xù)審計結(jié)果;

        7、指導(dǎo)和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審計部門組織開展審計工作,并對內(nèi)部審計工作質(zhì)量進(jìn)行檢查;

        8、負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部審計人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn);

        9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        三、審計員崗位職責(zé)

        1、參與制訂集團(tuán)內(nèi)部審計規(guī)章制度和操作規(guī)程、年度審計工作計劃、項目審計實施計劃、審計方案的編制等工作;

        2、參加各項常規(guī)審計工作的實施,并具體負(fù)責(zé)對所涉及審計項目按規(guī)范要求編制審計工作底稿;按規(guī)定程序和方法收集、鑒定和整理審計證據(jù);

        3、負(fù)責(zé)對所涉及審計項目實施必要的審計程序,做到獨立、客觀、公正,規(guī)范整理審計底稿,撰寫內(nèi)部審計報告初稿或征求意見稿,并征求被審計對象的意見;

        4、參與后續(xù)審計、審計調(diào)查,并撰寫后續(xù)審計報告及審計調(diào)查報告初稿;

        5、負(fù)責(zé)有關(guān)審計資料的收集、整理、立卷、歸檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;

        6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        第二篇:審計崗位職責(zé)

        1、協(xié)助參與制訂審計計劃與審計實施方案;

        2、客觀、公正、準(zhǔn)確的實施各項審計程序;

        3、參與執(zhí)行各類型審計業(yè)務(wù),主要政府事業(yè)單位審計;

        4、負(fù)責(zé)編制審計業(yè)務(wù)工作底稿;

        5、協(xié)調(diào)審計過程中的客戶關(guān)系,并定期向項目負(fù)責(zé)人反饋;

        6、協(xié)助項目負(fù)責(zé)人做好審計資料整理歸檔工作;

        7、負(fù)責(zé)利用審計方法幫助客戶實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)、減少企業(yè)風(fēng)險。

        第三篇:審計崗位職責(zé)

        1、全面負(fù)責(zé)酒管公司財務(wù)部的日常管理工作;

        2、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,檢查、考核并監(jiān)督執(zhí)行;

        3、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策,制定年度、季度財務(wù)計劃;

        4、負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告,月、季、年度財務(wù)報告;

        5、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析;

        6、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作;

        7、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動;

        8、負(fù)責(zé)對應(yīng)外部審計及財務(wù)稽核工作,配合提供相關(guān)資料。

        網(wǎng)址:http://puma08.com/qywd/gwzz/1285240.html

        聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn)自行上傳,本網(wǎng)站不擁有所有權(quán),未作人工編輯處理,也不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如果您發(fā)現(xiàn)有涉嫌版權(quán)的內(nèi)容,歡迎發(fā)送郵件至89702570@qq.com 進(jìn)行舉報,并提供相關(guān)證據(jù),工作人員會在5個工作日內(nèi)聯(lián)系你,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。