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        萬物云項目出納崗位職責(zé)

        發(fā)布時間:2024-04-23 22:38:17

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        • 文檔分類:崗位職責(zé)
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        第一篇:出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

        1、負(fù)責(zé)按照國家相關(guān)法律法規(guī)及地區(qū)公司財會制度的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)和辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

        2、負(fù)責(zé)根據(jù)審核批準(zhǔn)的'報銷單,報銷費用;

        3、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務(wù)登帳;

        4、做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及地區(qū)公司財務(wù)保險柜的安全使用;

        5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

        第二篇:出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

        1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

        2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達帳項。

        3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。

        4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

        5、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的`原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

        6、負(fù)責(zé)發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。

        7、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。

        8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

        第三篇:出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

        工作職責(zé):

        1. 按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

        2. 庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

        3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

        4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。

        5.對報銷憑證認(rèn)真審核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

        6.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準(zhǔn)確、帳實相符。

        7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。

        8.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項。

        9. 完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

        日常工作:

        1. 及時結(jié)算已審批的員工報銷。

        2. 根據(jù)已審批的付款通知書的`付款期限,及時到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。

        3. 每月10日準(zhǔn)時發(fā)放工資,特殊情況除外。

        4. 每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對帳工作。

        5. 每日下班前盤點庫存現(xiàn)金。

        6. 及時清理員工借款,正常情況下不得跨月。

        7. 對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

        8. 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開具發(fā)票,做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

        任職要求:

        1. 財務(wù)專業(yè),中專以上學(xué)歷,一年以上工作經(jīng)驗。

        2. 持有會計證。

        3. 廈漳泉戶口,為人誠實可靠,做事細(xì)心,責(zé)任心強。

        日常工作:

        1. 核算工資,正常情況下于每月10日發(fā)放,特殊情況除外。

        2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目,對現(xiàn)金及存貨進行盤點。

        3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

        4. 確保公司各項稅收的及時繳納申報。

        5. 核對公司的各項往來款,督促應(yīng)收款的及時回收。

        6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。

        7. 及時向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問題。

        第四篇:出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

        1、按規(guī)定發(fā)放借款。在國際部開立正式賬戶之前,銀行賬戶屬于個人賬戶,所以賬戶的余額及對賬和借款序時簿沒有明確要求。

        2、按規(guī)定發(fā)放合同號、編制合同備案表。保證合同號的正確以及備案表信息完整。

        3、按時編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計合同匯總表。

        4、根據(jù)離崗審批單,按時編制國際部考勤表。

        5、根據(jù)用印審批單,借用印章。

        6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票

        第五篇:出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

        1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)核算,

        2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的.申購及開票工作,

        3、負(fù)責(zé)公司付款資料的審核,

        4、完成銀行付款等事宜,

        5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對賬單

        6、編制每月資金執(zhí)行情況

        7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

        第六篇:出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

        1)貨幣資金業(yè)務(wù)的收款和付款,現(xiàn)金日記賬和銀行款日記賬的賬務(wù)處理,并與銀行進行業(yè)務(wù)聯(lián)系。

        2)每月應(yīng)盤點現(xiàn)金,并編制現(xiàn)金盤點表,盤點表應(yīng)寫明賬存與實存的情況,如發(fā)生現(xiàn)金的短缺,或溢余應(yīng)根據(jù)此表作相應(yīng)的會計處理。

        3)超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行。

        4)每月至少與會計核對一次現(xiàn)金、銀行賬,不符查明原因,并上報。

        5)編制財務(wù)部日報表對主要收入、主要支出、存款余額、應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)的.收進情況結(jié)存,貸款等財務(wù)部日報表。

        6)辦理各類現(xiàn)金、銀行票據(jù)收支結(jié)算業(yè)務(wù),填寫進賬單辦理入賬手續(xù),做到日清月結(jié),定期填制銀行余額表調(diào)節(jié)表。

        7)保管有價證券,做到完整無缺,如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。

        8)保管有關(guān)印章、空白支票、空白收據(jù)。

        9)負(fù)責(zé)各類票據(jù)的領(lǐng)用登記(發(fā)票、收據(jù)等),支票的使用專設(shè)登記簿登記。

        10)嚴(yán)格執(zhí)行審批制度,對越權(quán)審批行為應(yīng)上報上級授權(quán)部門。

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