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        審計內(nèi)控崗位職責(合集)

        發(fā)布時間:2023-01-26 14:08:51

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        • 文檔分類:崗位職責
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        第一篇:審計崗位職責

        1、嚴格執(zhí)行公司管理和會計制度,公司費用報銷的整理、財務審核和監(jiān)督工作;

        2、嚴格按公司管理制度開具各種票據(jù)、使用印鑒;

        3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理;

        4、 完成上級交辦的其他工作。擁有會計從業(yè)資質(zhì)及至少擔任類似崗位的1年工作經(jīng)驗;

        5、具備獨立處理審計、往來相關(guān)業(yè)務的能力;

        第二篇:關(guān)于審計員的崗位職責

        1.每日收集各營業(yè)點報表將現(xiàn)金收入?yún)R總提供給出納;

        2.核對房價,進行過房租操作;

        3.稽核各營業(yè)點提交的賬單;

        4.審核完單據(jù),做日報表提交給部門領(lǐng)導;

        5.每日編制銀聯(lián)卡號及金額、掛賬單位及金額提交給應收會計;

        6.核對并登記每日收到的發(fā)票票號給稅務會計;

        7.每日編制備用金補退表提交給前廳補退備用金做依據(jù);

        9、跟進并處理收銀提供的有問題的單據(jù);

        10、協(xié)助應收會計處理對賬時存有問題的單據(jù);

        11.定期對網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)付房進行返傭 10%,稽核技師提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);

        12、及時了解酒店的營銷政策、銷售價格、銷售協(xié)議,熟悉各營業(yè)部門的運作流程,領(lǐng)導的簽單權(quán)限和要求等。

        13.其他臨時工作 。

        第三篇:財務審計崗位職責

        職責描述:

        1.宣傳、貫徹公司的使命、愿景和質(zhì)量方針、規(guī)章制度。

        2.負責財務管理制度建設(shè)與落實工作;

        3.負責部門計劃與總結(jié)工作;

        4.負責公司預算與決算工作;

        5.負責公司資金管理工作;

        6.負責公司資產(chǎn)統(tǒng)籌與監(jiān)管工作;

        7.負責公司風險識別與管控工作;

        8.負責公司審計工作;

        9.負責公司稅務籌劃工作;

        10.負責財務分析與改進工作;

        11.負責財務架構(gòu)優(yōu)化工作;

        12.負責財務審計線團隊建設(shè)工作;

        13.完成領(lǐng)導交辦其他任務。

        任職要求:

        1、全日制本科及以上學歷,財務管理、會計專業(yè)

        2、具有10年以上財務工作,3年以上管理工作經(jīng)驗;

        3、具有較強的溝通能力、協(xié)作能力。

        4.、具有零售連鎖企業(yè)相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

        第四篇:財務審計崗位職責

        崗位職責:

        1、完善內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

        2、根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行內(nèi)部審計,檢查公司資金、財務狀況;

        3、配合外部機構(gòu)對公司的年度審計、稽核檢查;

        4、完成公司交辦的其他工作。

        二、任職要求

        1、具備良好的分析及邏輯思維能力,優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力,較強的組織溝通能力,具有很強的原則性,良好的.職業(yè)素養(yǎng)與品德操守,較好的團隊合作精神;

        2、熟悉會計準則,對內(nèi)部控制、內(nèi)部審計、業(yè)務流程以及風險和合規(guī)性程序的審閱有深刻了解;

        3、2年以上外審或內(nèi)審工作經(jīng)驗,年齡28-45歲;

        4、經(jīng)濟學、法務、審計相關(guān)專業(yè),本科及以上學歷,具有會計上崗證。

        第五篇:審計崗位職責

        1.根據(jù)審計計劃和集團董事局要求,對公司及各分子公司經(jīng)營成果的真實性、準確性、合規(guī)性進行審計,發(fā)現(xiàn)財務和經(jīng)營管理上的問題和風險,提出有針對性建議,形成審計報告;

        2.負責組織完成上市公司每季度的例行審計以及對接召開與例行審計相關(guān)的審計委員會工作;

        3.根據(jù)工作安排對離職高管人員進行離任審計;

        4.對相關(guān)審計資料、文件進行歸檔管理;

        網(wǎng)址:http://puma08.com/qywd/gwzz/1281115.html

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