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        倉庫管理試用期工作總結范文

        發(fā)布時間:2022-07-18 17:30:26

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        • 文檔分類:規(guī)章制度
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        第一篇:倉庫管理試用期工作總結范文

          時間飛快,轉眼一個月的試用期馬上就快結束,可以申請轉正了?;仡欉@一個月以來的工作,現(xiàn)將我在試用期的工作和心得體會做一個小結。

        一、倉庫各項規(guī)章制度的建立

        新入職首周,我首先熟悉了公司的相關制度和車間相關人員情況,并根據幾天來所觀察到的實際情況,起草了一份倉庫管理條例。在結合了公司領導發(fā)過來的倉庫管理制度后,我對倉庫管理條例做了部分修改和完善,最終完成了《倉庫管理條例(試行)》,此份《倉庫管理條例》目前已提交采購部經理處審閱,等待公司正式發(fā)布。

        二、物品出入庫管理

        由于原先沒有倉庫管理員,公司物品入庫較不規(guī)范,入庫單據的簽收、流轉走向較不明確,到貨后隨意置于倉庫內,沒有再按分類細分上架。為了規(guī)范物品的入庫流程,我與采購部經理和采購員溝通、協(xié)商并認真聽取財務部門的意見,根據公司的實際情況再做出適當修改,經過幾次試運行及細節(jié)部分推敲后,逐步把物品的入庫流程確定下來,使得入庫手續(xù)更加完善,單據的簽收及流轉走向清晰、準確,方便采購部門與財務部門的對賬。

        公司物品出庫流程目前較為完善,領用單據根據采購部及財務部的意見分為有票及無票兩種,方便財務部門核算,領用人均有簽字。

        三、物品在庫管理

        我和原來倉庫的臨時管理員一起盤點完倉庫后,倉庫內物品正式移交到我手上,我也正式開始倉庫物品的在庫管理工作。這一期間,我將倉庫內的所有物品按分類、用途進行了細分歸類,并對各項物品的屬性進行逐一思考,為倉庫新貨架進庫后物品的物品重新擺放做了前期規(guī)劃。利用倉庫盤點的機會,我對倉庫所有物料進行了登記造冊,并逐一輸入倉庫進銷存管理軟件中,形成了期初庫存。目前,倉庫的在庫管理實行電子數(shù)據化管理,出入庫均通過進銷存軟件錄入電腦,方便庫存查詢,方便財務部門的核算與盤點。

        倉庫目前貨架只有三個,可能無法滿足以后的物料上架需求。我通過實地測量完倉庫后,繪制了倉庫貨架擺放示意圖,以后倉庫內的貨架數(shù)量為9―10座,并可根據實際情況進行調整。

        原先貨架上的物品擺放雜亂、無序,各項物料混在一起,不管是入庫還是出庫都不太方便,我通過一段時間的整理,目前貨架上的物品擺放整齊、有序,各項工具擺放清晰、明了,使得倉庫看起來更加整潔,更加僅僅有條。

        四、工具借用管理:

        剛到倉庫的時候,由于管理制度還不是很完善,倉庫內的工具借用比較混亂,任何人都可以借用工具,而且借用的時候都沒有登記簽名,完全憑臨時管理員的記憶進行管理,這樣很容易造成工具的超期借用甚至丟失,當工具在借用期內發(fā)生損壞或遺失時,無法及時追究借用人的責任。我發(fā)現(xiàn)這一情況后,制定了適用于車間的《工具借用管理條例(試行)》,嚴格把好工具借用的第一關,任何人臨時借用工具都需主任或者各崗位領班的同意才能借用,借用時需在《工具臨時借用登記表》上簽名,歸還時在檢查完工具無損壞后由我打鉤確認歸還。

        以上為我在試用期間的工作總結。我要感謝各位領導、各位同事的幫助和支持,特別是采購部經理在我工作上、生活上的無私幫助和教導,我將在未來的工作中繼續(xù)嚴格要求自己,悉心聽取各位領導和同事的建議,認真總結,不斷進步,努力提高自身的業(yè)務水平和工作水平,配合好車間及各部門的工作,絕不辜負各位領導的期望,把倉管員這個工作做得更好!

        第二篇:倉庫管理規(guī)章制度

        1,貨物請購

        及時根據庫存貨物的儲備量情況向采購人員(小路)報告。

        2,貨物跟蹤及驗收

        1)及時跟蹤所訂貨物到貨情況;

        2)到貨時根據采購單進行驗貨;

        3)貨物如有差錯,及時通知采購員(小路),并積極聯(lián)系處理;

        4)所有驗收的貨物,一律需要入庫,做好庫存表。

        3,貨物保管

        1)貨物堆放整齊、美觀、按類擺放,并標明進貨日期,按規(guī)定留有通道、貨物卡;

        2)掌握商品保存方法,落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛(wèi)生措施,保證庫存貨物完好無損;

        4,貨物盤點

        1)倉庫必須對存貨進行定期和不定期清查,確定各種存貨的實際庫存量,并與電腦中記錄的數(shù)量核對,查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因,暫定每月大盤一次;,

        2)對庫存實現(xiàn)電腦化管理,所有商品的入庫、出庫、庫存統(tǒng)計直接通過電腦完成。

        5,平常發(fā)貨

        進倉分單 將打印好的訂單分類:衣服和配件;單個數(shù)量和多個數(shù)量

        按單配貨 配貨員根據訂單配貨

        按單核查 核單員核查(貨物款號,數(shù)量,顏色,尺碼,有無贈品等)

        打包帖單 打包審核后的訂單(注意節(jié)儉材料)

        稱重碼放 將打包好的貨物稱重后按類碼放(分3類碼放:單個配件,單套衣服,多個貨物)

        (發(fā)貨流程打印出來張貼到倉庫顯眼位置)

        6,倉庫工作一些注意事項

        (一)倉庫工作常見錯誤(漏洞)

        1,贈送東西漏發(fā)

        胸墊,背包,發(fā)圈,小禮物等贈送的東西

        例如:訂單上寫的贈送一付胸墊沒有給顧客發(fā)。

        2,多個(類)貨物少發(fā)

        多個數(shù)量商品只發(fā)了一個

        多類商品只發(fā)了一類

        例如:有一次訂單打印12條腰鏈只發(fā)了1條;有一次顧客要的1個鋪巾和1個墊子,只發(fā)了1個墊子。

        3,發(fā)錯貨

        衣服發(fā)錯顏色,尺碼,款式;

        墊子發(fā)錯顏色;

        完全發(fā)錯貨;

        例如:有一次顧客要的是長袖三件套發(fā)成短袖三件套;有一次鋪巾發(fā)成瑜伽墊;

        4,庫存不準

        庫存表和倉庫實物不符

        例如:有一次庫存表里DPW017 338幣腰鏈黑色庫存表里有7個,但是倉庫實際數(shù)量為2;(對此需要根據需要及時盤點貨物)

        (二)減少出錯率的方法

        1,對貨物熟悉;

        2,打印的訂單不清楚的需要及時拿給打單人員弄清;

        3,包貨按嚴格的流程來 分單 配貨 核單 打包;

        4,適時盤點倉庫貨物;

        (三)貨物庫存報警

        實時關注常發(fā)貨物的數(shù)量,發(fā)現(xiàn)少了立即上報上級并及時精準庫存。

        如:菩q8mm純色瑜伽墊深紫色少于150時;

        菩q6mm印花少于100時

        菩q普通黑色網包少于20xx個時;

        菩q雙人黑色網包少于200個時;

        來爾普通網包黑色網包少于1000個時;

        胸墊少于500副時上報;

        快遞袋少于1000時上報;

        其他不常發(fā)配件數(shù)量少時應立即精準庫存并上報;

        (四)開源節(jié)流

        1,愛護公司財物,節(jié)約公司材料,最大限度降低成本;

        2,非倉庫人員(有事除外)嚴禁逗留倉庫;

        3,未經允許不得私自借,用,拿公司貨物。

        (五)其他

        嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,服從上級工作分工;倉庫員工團結互助和諧相處

        第三篇:倉庫管理規(guī)章制度

        為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產物資的完好無損,根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。

        一、倉庫管理工作的任務

        (1)做好物資出庫和入庫工作。

        (2)做好物資的保管工作。

        (3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管。

        二、對于入庫的貨物,保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內容

        不相符的,辦理入庫手續(xù)要如實反映。

        三、對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報告主管經理。

        四、對于一切手續(xù)不全的提貨,保管員有權拒絕發(fā)貨,并視具體情況報告主管經理。

        五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬,做到日清月結,達到賬賬相符、賬物相符,賬卡相符。

        六、每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總,并編制報表上報公司總經理。

        七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘缺,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提

        出處理意見,報公司總經理。

        八、做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

        九、根據各種貨物的不同種類及特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。

        十、對于有特殊要求等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。 十一、建立健全出入庫人員登記制度。

        十二、嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。

        十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管經理。

        (1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

        (2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

        (3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

        十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定,倉庫保管紀律內容規(guī)定;

        (1)嚴禁在倉庫內吸煙。

        (2)嚴禁無關人員進入倉庫。

        (3)嚴禁涂改賬目。

        (4)嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。

        (5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

        (6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

        (7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

        (8)嚴禁在倉庫內亂放電源,臨時電線,臨時照明。 本管理流程自下發(fā)之日起試行。

        第四篇:倉庫管理制度

        1、倉庫的分類:

        酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。

        2、物品驗收:

        (1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

        ①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;

        ②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;

        ③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

        ④對購進品已損壞的不驗收。

        (2)驗收后,要根據發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

        3、入庫存放:

        (1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

        (2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

        (3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

        (4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

        4、保管與抽查:

        (1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

        (2)抽查:

        ①倉管員要經常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

        ②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

        5、領發(fā)物資

        (1)領用物品計劃或報告:

        ①凡領用物品,根據規(guī)定須提前做計劃,報庫存部門準備;

        ②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領??;

        (2)發(fā)貨與領貨

        ①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;

        ②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

        ③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

        ④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。

        (3)貨物計價:

        ①貨物一般按進價發(fā)出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發(fā)出。

        ②需調出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調出。

        6、盤點:

        (1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

        (2)將盤結果列明細表報財務部審核;

        (3)盤點期間停止發(fā)貨。

        7、記賬:

        (1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;

        (2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶;

        (3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

        (4)審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;

        (5)發(fā)出的物資用加權平均法計價,月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務部各一份;

        (6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;

        (7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用;

        (8)進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權平均法計價;

        (9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調整暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;

        (10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

        (11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

        8、建立檔案制度:

        (1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;

        (2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

        9、物品、原材料采購制度

        物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點,以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

        堅持“凡國內能解決的不在國外進口,凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。

        各項物品、商品、原材料的采購,必須遵守市場管理及外貿管理的規(guī)定。

        計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門知會財務部并報總經理審批同意后,方可采購。

        凡購進物料,尤其是定制品,采購部門應堅持先取樣品,征得使用部門同意后,方進行定制或采購。

        高額進貨和長期定貨,均應通過簽訂合同的辦法進行。

        從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必須取得總經理的批準,方予

        采購,否則財務部拒絕付款。

        凡不按上述規(guī)定采購者,財務部以及業(yè)務部門的財會人員,應一律拒絕支付,并上報給總經理處理。

        10、物品、原材料盤查制度

        物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損,應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

        自然溢損:

        (1)物品、原材料、物料采購進倉后,在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干雜貨等,在升損率合理的范圍內,可填制升損報告,經主管審查后,視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內處理;

        (2)超出合理升損率的損耗或溢余,應先填制升損報告書,查明原因,說明情況,報部門經理審查,按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內處理。

        人為溢損:人為溢損應查明原因,根據單據報部門經理審查,按有關規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

        11、物品、原材料損耗處理制度

        物品及原材料、物料發(fā)生變質、霉壞,失去使用(食用)價值,需要作報損、報廢處理。

        保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”,據實說明壞、廢原因,并經業(yè)務部門審查提出處理意見,報部門經理或財務部審批。

        對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸,由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

        報損、報廢由有關部門會同財務部審查,提出意見,并呈報總經理審批。

        在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

        12、食品采購管理制度

        由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量,制定月度采購計劃一式四份,交總經理審批,然后交采購部采購。

        當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后,倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查,由倉管部根據食品部門的需求情況,定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

        為提高工作效率,加強采購工作的計劃性,各類貨物采取定期補給的辦法。

        第五篇:倉庫管理制度

        一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

        1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

        2、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳,采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

        3、庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

        a)未經總經理或部門主管批準的采購。

        b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

        c)與要求不符合的采購物資。

        4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現(xiàn)場核對驗收,并及時補填"入庫單"。

        二、物資保管倉庫管理制度

        1、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到"二齊、三清、四號定位"。

        a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

        b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

        c)四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

        2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正

        3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對,確保報表數(shù)據的準確性和可靠性。

        三、物資的領發(fā)倉庫管理制度

        1、庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā),若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發(fā)放物資。

        2、庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

        3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經總經理批準后交采購人員及時采購。

        4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

        5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和總經理簽字。

        四、物資退庫倉庫管理制度

        1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

        2、廢品物資退庫,庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

        第六篇:倉庫管理制度及流程

        倉庫管理規(guī)章制度

        1.倉庫管理的分類:

        酒店倉庫管理總的來說有:餐飲部的鮮貨倉.干貨倉.蔬菜倉.肉食倉.冰果倉.煙酒.飲品倉,商場部的百貨倉.工藝品倉.煙酒倉.食品倉.山貨倉,動力部的油庫.石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑.液.粉.潔具倉,綠化部的花盆.花泥.種子.肥料.殺蟲藥劑倉,機械.汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。

        2.物品驗收:

        (1)倉管員對采購員購回的物品無論多少.大小等都要進行驗收,并做到:

        ①發(fā)票與實物的名稱.規(guī)格.型號.數(shù)量等不相符時不驗收;

        ②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符,但名稱.規(guī)格.型號相符可按實際驗收;

        ③對購進的食品原材料.油味料不鮮不收,味道不正不收。

        ④對購進品已損壞的不驗收。

        (2)驗收后,要根據發(fā)票上列明的物品名稱.規(guī)格.型號.單價.單位.數(shù)量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

        3.入庫存放:

        (1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

        (2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

        (3)堆放要有條理.注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

        (4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出),結出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

        4.保管與抽查:

        (1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀.鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

        (2)抽查:

        ①倉管員要經常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

        ②材料會計或有關倉庫管理制度人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符.賬物相符.賬賬相符。

        5.領發(fā)物資

        (1)領用物品計劃或報告:

        ①凡領用物品,根據倉庫管理制度規(guī)定須提前做計劃,報庫存部門準備;

        ②倉管員將報來的計劃按每一天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領??;

        (2)發(fā)貨與領貨

        ①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;

        ②領料員要填好領料單(含日期.名稱.規(guī)格.型號.數(shù)量.單價.用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

        ③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

        ④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā).后進的后發(fā)。

        (3)貨物計價:

        ①貨物一般按進價發(fā)出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發(fā)出。

        ②需調出酒店倉庫管理制度以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調出。

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