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        印章管理工作匯報

        發(fā)布時間:2022-06-14 00:48:14

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        • 文檔分類:自查報告
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        千文網小編為你整理了多篇相關的《印章管理工作匯報》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在千文網還可以找到更多《印章管理工作匯報》。

        第一篇:印章管理工作匯報

        印章管理工作匯報

        篇一:印章管理工作自查報告

        為進一步規(guī)范印章管理,有效防范印章管理中存在的問題,仔細對照《印章管理標準》及《XXX公章管理辦法》的要求,對我廠印章的審批、使用、管理進行了一次自查,現(xiàn)將有關情況報告如下:

        1、印章管理制度及執(zhí)行情況:各單位能夠按照《XXX印章管理辦法》對各類公章進行嚴格統(tǒng)一管理,印章制發(fā)由廠部統(tǒng)一刻制,停用、廢止和銷毀情況及時上交綜合科管理,在自查過程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。

        2、印章使用登記情況:能夠嚴格按照標準規(guī)范執(zhí)行,檢查中發(fā)現(xiàn)有個別報表有未登記現(xiàn)象,但是均由主管領導簽字批準。

        3、對各類公章的適用范圍:各職能科室、車間能夠認真執(zhí)行印章管理辦法,有個別單位對科室、車間公章的管理記錄不夠完善,需進一步強化管理。

        4、無未經批準或授權對公司外的單位印章。

        XXXXXXX

        XXXX年X月X日

        篇二:XXX公司業(yè)務印章管理自查報告

        為進一步規(guī)范印章管理,切實防范印章操作風險,XXX公司按照上級公司制定的《XXXXXXXXXXXXX公司業(yè)務印章管理實施細則(暫行)》的文件要求,仔細對照檢查標準,認真開展了業(yè)務專用章管理操作情況的全面自查。

        一、高度認識。

        此次自查工作,是對印章管理工作的一次全面的自我檢閱。XXX公司統(tǒng)一思想、高度認識、積極響應,認真細致地做好自查,對存在的問題決不回避、及時糾正,按公司有關規(guī)定進行處理。

        二、深入領導。

        XXX公司高度重視,審時度勢,迅速成立了由總經理任組長的自查工作領導小組,由辦公室相關職能人員組成的工作小組,全面負責具體落實和協(xié)調推進相關工作,確保自查工作全面、認真、仔細、真實。

        現(xiàn)就工作開展以來自查情況說明如下:

        一、我司辦公司作為印章的管理部門,對現(xiàn)有在用印章進行了一次徹底清理登記,完善了在用印章明細清冊。

        二、印章管理方面:

        一是逐步健全相關制度體系,保障管理工作落實到位;二是公司與印章保管使用人全部簽訂印章管理責任書;三是

        嚴格按照上級要求,做到指定專人保管、雙人管理,即由承保、理賠部門負責人指定專人保管,且保管使用人不與單證管理人員同為一人。

        經過嚴格的自查,找準問題、分析問題、明確措施等多個環(huán)節(jié),XXX公司充分意識到了印章管理工作的重要性,明確認識到了自身的不足之處,例如制度建設仍不夠健全,為此無法達到細化業(yè)務章管理環(huán)節(jié)的目的。在日后的工作中,我們將不斷完善制度,加強管控,切實做到有效管理,規(guī)避風險。

        XXX公司

        20XX年XX月XX日

        篇三:印章管理員職責

        一、印章管理員每天下班前應檢查印章是否齊全,并將印章鎖進保險柜內,妥善保管,不得將印章存放在辦公桌內;次日上班后,應首先檢查所保管印章保險柜有無異樣,若發(fā)現(xiàn)意外情況應立即報告。

        二、印章管理員因事、病、休假等原因不在崗位時,印章授權人應指定他人代管印章,印章管理員要向代管人員交接工作,交代用印時的'注意事項。印章管理員正常上班后,代管人員應向專管人員交接工作,登記用印的起止日期,實行管印人員登記備案制,以明確責任,落實到人。交接工作時,應嚴格辦理交接手續(xù),填寫《印章交接單》,登記交接日期、管理印章類別。交接人員簽字,印章授權人簽字認可后備存。

        三、印章管理員要堅持原則,遵守保密規(guī)定,嚴格照章用印。未按批準權限用印或用印審批手續(xù)不全的,印章專管員不予用??;經辦人拒絕印章專管員審核文件內容或審批手續(xù)的,印章專管員可拒絕用印并報告領導處理。

        四、印章專管員用印蓋章位置要準確、恰當,印跡要端正清晰,印章的名稱與用印件的落款要一致,不漏蓋、不多蓋。介紹信、便函、授權委托書要有存根,要在落款和騎縫處一并加蓋印章。

        五、印章管理員不得擅自用印,一經發(fā)現(xiàn),嚴肅處理;若因擅自用印導致公司遭受經濟損失時,由其承擔全部賠償責任并按公司的規(guī)定進行處罰。

        第二篇:印章管理自查報告1200字范文

        為保證印章使用、管理的正確性、安全性,我部根據聯(lián)社有關文件的要求,對本部門印章使用管理情況進行自查,現(xiàn)將自查結果報告如下:

        一、自查的主要內容:

        我部對聯(lián)社配置給本部門保管使用的印章。自查重點包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。

        二、自查的情況

        經核查,我部目前管理的印章有××××××××印章的制作、領用、保管、使用情況如下:

        (一)印章刻制方面。我部無存在私刻公章、偽造印章的情況,所有現(xiàn)存的印章由聯(lián)社辦公室根據聯(lián)社統(tǒng)籌安排,負責統(tǒng)一制作的。

        (二)印章啟用方面。我部的印章都是從聯(lián)社辦公室移交接管過來的,并在聯(lián)社辦公室存有印章領用登記記錄,不存在未經批準而擅自提前啟用新印章的情況。

        (三)印章的保管方面。我部對印章管理有實行審批人與保管人分離原則,指定專人保管印章,存放在具有防盜功能的保險柜(箱)內進行保管,能認真做好印章的日常清潔與保養(yǎng)工作,沒有發(fā)生過丟失印章的情況。

        (四)印章使用方面。我部使用印章時,堅持執(zhí)行審批手續(xù),由本部門有權審批人審批同意后,才簽發(fā)印章,沒有存在越權審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況,并就實際用印情況填寫《使用印章登記簿》。

        (五)印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章,能執(zhí)行印章日常交接審批手續(xù),并就交接情況填寫《日常印章交接登記簿》。

        第三篇:自查報告保險公司客服自查報告

        ---真理惟一可靠的標準就是永遠自相符合

        保險公司客服自查報告

        為了端正工作態(tài)度,改進紀律作風,促進做好工作,公司開展了紀律作風整頓活動,在這學習一階段,始我在思想上、工作上、生活上、對自己要求和實際行動都有很大提高,現(xiàn)在對照工作實際談談我的心得體會。一、

        存在的主要問題:1、在電話服務過程中的技巧還有待進一步加強。2、業(yè)務知識不夠專業(yè)。(其主要表現(xiàn)在:對待工作有時不夠主動,不注重業(yè)務知識,認為只要按時完成工作就算了事了。缺乏一種刻苦專研的精神。3、在組織紀律方面存在執(zhí)行制度不嚴,有竄崗的現(xiàn)象。二、存在問題的主要原因上述這些問題的存在,雖然有一定的客觀因素,但更重要的還是有主觀原因所造成的。在這段時間,對于存在的主要問題和不足也進行多次反思。從主觀上找原因,主要概況幾個方面:1、電話技巧不夠靈活,業(yè)務知識不夠專業(yè)。沒有深刻認識到業(yè)務水平的高低對工作方面存在的依賴性,認為領導會有指示,上面有安排在工作。

        2、工作作風還不夠扎實,對工作缺乏系統(tǒng)化合提高自身要求。三、今后的整改措施1、加強業(yè)務知識和政治理論學習,不斷提高自身的政治素質和業(yè)務知識。

        業(yè)務知識要進一步提高,以高度的責任心、事業(yè)心、扎扎實實的工作,完成黨和領導給的各項指標任務,積極提高工作水平。要不斷加強學習,努力提高業(yè)務知識。加強自己的工作能力和修養(yǎng),想辦法把工作提高到一個新的水平。2、尊守各項規(guī)章制度,明確自己的職責,告訴自己可以做什么,不可以做什么,嚴

        1 ---真理惟一可靠的標準就是永遠自相符合

        格的要求自己,努力加強自我進取,自我完善,努力提高自我綜合素質。3、嚴格紀律,轉變工作作風,提高工作效率

        如果沒有嚴明的紀律,就沒有堅強的隊伍,因此,我們應該認識到當前整頓的重要性,要迅速的認識到把思想統(tǒng)一到上級的決策部署上,我們要嚴明工作紀律,要忠于職守,其次是要嚴格執(zhí)法辦事,熱情服務。

        總之,通過這次學習整頓,深刻領會和準確把握領導的工作部署,堅持用學習整頓促進工作開展,以工作成效檢驗整頓效果。

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        第四篇:保險公司自查報告總結

        有關保險公司自查報告總結

        有關保險公司自查報告總結

        自查報告是一個單位或部門在一定的時間段內對執(zhí)行某項工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報告文體。保險公司做一個自查報告,以下是小編為大家搜集整理提供到的保險公司自查報告,希望對您有所幫助。歡迎閱讀參考學習! 范文1 我單位自接到《xxxx 保險行業(yè)治理整頓工作方案》后,立即按照工作方案中相關要求,隨即召開開展自查自糾工作指導會議,要求公司各部門把自查自糾當做整頓和規(guī)范工作的一個重要環(huán)節(jié),作為改善公司經營管理水平、提供公司整體經濟效益的一個重要環(huán)境。同時成立自查自糾小組。以工作方案中治理整頓工作重點內容為檢查工作重點,客觀反映自身存在問題,并采取具有針對性的有力措施進行整改。

        一、保險企業(yè)證照手續(xù):我單位各種經營證照手續(xù)齊全,具有中國保險監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的保險經營許可證,xxxx 工商局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,xxx質量技術監(jiān)督局頒發(fā)的組織機構代碼證以及xxxx國稅、地稅頒發(fā)的國稅、地稅相關證件。營業(yè)執(zhí)照以及組織機構代碼證每年按時到工商局、質監(jiān)局進行年檢,并且年檢合格。

        二、納稅情況:自20xx年xxxx【20xx】14號文件下發(fā)后,我單位即按照屬地管理的原則,向當地地稅局繳納代扣

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        有關保險公司自查報告總結

        代繳的車船稅以及營業(yè)稅及其他附加稅種。自文件下發(fā)至今,我單位應繳代扣代繳車船稅萬元及營業(yè)稅等其他各項稅費總計萬元,實繳車船稅萬,營業(yè)稅及其他附加稅費合計萬元。

        三、理賠服務問題:理賠服務流程以及承諾均張貼在我單位職場顯著位置,讓客戶監(jiān)督我們理賠服務,同時客戶承保時由出單人員提供報案、投訴便捷卡片,可以讓客戶在最短的時間內享受到我們最便捷的理賠服務。

        四、中介市場情況:我單位共有中介代理人23人,均具有有效的保險代理人從業(yè)資格證書,同時在保險監(jiān)管系統(tǒng)內登記展業(yè)證合格。自XX年底,我單位即按照總、分公司要求車險實行“見費出單”,且自我單位成立至今,無保費超期應收問題存在。本次自查自糾工作結束后,各部門針對工作方案中治理整頓工作重點內容有了更深的認識,各部門承諾要以此次自查自糾整規(guī)檢查為契機,加強學習,切實提高依法合規(guī)經營意識,嚴格自律,進一步規(guī)范經營行為,確保持續(xù)、健康發(fā)展。

        范文 2 根據威信縣教育局《關于轉發(fā)市教育局學生保險違紀違法案件及減負規(guī)定通報文件的通知》的要求。我校立即召開全鄉(xiāng)校長會議,成立以中心校長楊文任組長,吳軍任副組長,辦公室其他教師為成員的領導組,對學生保險工作進行自查自糾?,F(xiàn)將自查情況匯報如下: 一、學生參加保險基本情況。

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        有關保險公司自查報告總結

        我校學生的平安保險由中國人壽保險公司威信分公司承保,20xx年度我校學生總人數2837人,參保學生1558人,投保率%,保險費每生30元。20xx年度我校學生總人數2799人,參保學生1658人,投保率%,保險費每生50元。

        二、學生保險工作我校做到了“一執(zhí)行”、“三沒有”。 在學生保險工作中,我校認識十分到位,學生平安保險屬商業(yè)保險范疇,始終本著一個平等自愿的原則,由學生及家長自主選擇投保。不管是學校還是承擔我校學生保險的中國人壽保險公司威信分公司都是嚴格按照有關法律、法規(guī)規(guī)定做好了一些必要的宣傳,正面引導,有效防止了學生平安保險工作中的不正當行為,在整個工作中我們做到了一個“執(zhí)行”。

        一個“執(zhí)行”:嚴格貫徹執(zhí)行云南省物價局、云南省教育廳下發(fā)《關于進一步規(guī)范我省中小學校服務性收費和代收費管理有關問題的通知》(云價收費30號)的精神,在學生保險中不存在政府及有關部門的行政干預,作為學校更是讓學生、家長自愿參加,尊重家長及學生的意愿、選擇。

        三個“沒有”:

        1、沒有以任何形式強制學生保險或要求學生在指定的保險機構投保。目前我校學生投保的中國人壽保險公司威信分公司在保險工作中講信譽,堅持原則,且對學生意外傷害

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        有關保險公司自查報告總結

        后賠償及時,讓廣大參保的學生及家長十分滿意,自愿在該公司投保,我校學生投保率在55%左右,所占比例為總人數一半左右,學校沒有強制學生交保險。

        2、沒有與保險機構利益分成行為。學校所有教職工也從沒有接受保險機構吃請或收受回扣的情況,從保險公司看也沒有向學校教職工請客送禮、返還回扣的現(xiàn)象,一切均按原則辦理。

        3、沒有學校教職工參與保險費收取,由保險公司業(yè)務員自己收取。

        總之,通過自查,我校學生平安保險工作一切正常,有效貫徹執(zhí)行了有關的法律法規(guī),有效維護了學生家長的利益,同時化解矛盾、轉嫁學校風險。

        范文3 xx中支在收到人民銀行下發(fā)的《關于開展反洗錢工作自查的通知》后,總經理室高度重視,成立了反洗錢自查自糾工作小組,組長由中支總經xx洋擔任,小組成員分別是公共資源部經理xx、反洗錢合規(guī)專員xx、財務部經理xx、運營部經理xx、培訓部經理xx、保費部經理xx、營銷部人管崗xx。要求各部門認真做好我中支的反洗錢自查自糾工作,由公共資源部負責此項工作的追蹤落實、匯總上報。

        本次反洗錢自查自糾工作覆蓋到中支各部門、各服務部,自查時間為20xx年3月25至4月30日,自查時間跨度:

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        有關保險公司自查報告總結

        20xx年10月1日至20xx年3月30日。我中支反洗錢自查工作已完成,現(xiàn)將自查情況匯報如下: 一、反洗錢組織機構建設情況: 我中心支公司反洗錢工作實行一把手負責制,成立了“反洗錢管理工作小組”,公共資源部經理任合規(guī)官,財務部經理及運營部經理任合規(guī)專員,其它部門經理及前臺崗為合規(guī)情報員。

        人員發(fā)生變更,我中心支公司能及時按要求報備市人行。 二、反洗錢的規(guī)章制度和業(yè)務流程的建立和執(zhí)行情況

        根據反洗錢法的規(guī)定要求,我中心支公司在在XX年12月制定了《xx保險股份有限公司茂名中心支公司協(xié)助反洗錢調查實施細則及操作規(guī)程》{xx茂發(fā)第010號}、《xx保險股份有限公司茂名中心支公司反洗錢內部檢查制度》{xx茂發(fā)第011號}、《xx保險股份有限公司茂名中心支公司反洗錢工作考核評價辦法》{xx茂發(fā)第012號}、《xx保險股份有限公司茂名中心支公司反洗錢工作保密制度》{xx茂發(fā)第013號}、《xxxx保險股份有限公司茂名中心支公司反洗錢工作宣傳培訓制度》{xx茂發(fā)第014號}、《xxxx茂名中心支公司反洗錢審計制度》的通知》{xx茂發(fā)第015號}、《關于進一步明確〈xxxx茂名中心支公司反洗錢合規(guī)管理部門組織架構和合規(guī)管理部門人員崗位職責〉的通知》{xx茂發(fā)第016號},在20xx年3月制定了《關于20xx年度反洗錢工作計劃的報告》

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        有關保險公司自查報告總結

        {xx茂發(fā)第001號}、

        《關于20xx年度反洗錢檢查計劃的通知》

        《關于20xx年度反洗錢培訓計劃的通知》{xx茂發(fā)第002號}、《關于20xx年度反洗錢宣傳計劃的通知》{xx茂發(fā)第003號}、{xx茂發(fā)第004號}。

        通過制訂反洗錢相關制度,進一步完善了我中心支公司反洗錢的內控制度,規(guī)范業(yè)務操作流程,為執(zhí)行具體業(yè)務提供了合規(guī)性依據。

        三、大額和可疑交易報告情況

        茂名中心支公司基本能按照《xxxx保險股份有限公司茂名中心支公司大額交易、可疑交易和涉嫌恐怖融資可疑交易報告實施細則》 {xx茂發(fā)第007號}的文件的要求,加強對轉帳支付交易的監(jiān)測,落實大額和可疑交易報告制度,及時并準確的填制各類報表向上級管理機構報告。目前我中心支公司采取系統(tǒng)篩選與人工分析相結合,進一步提高了大額和可疑報告的準確性。

        四、客戶身份識別情況

        在承保、退保、給付、理賠等環(huán)節(jié)均嚴格按照《xxxx茂名中心支公司客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存實施細則》【XX修訂版】{xx茂發(fā)第007號}來執(zhí)行。

        五、客戶身份資料和交易記錄保存情況

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        有關保險公司自查報告總結

        茂名中心支公司在初審錄入時,已同時將客戶原始資料進行掃描,保留電子文檔,公司有專門的業(yè)務檔案管理人員, 所有的業(yè)務資料按照發(fā)生日期分類存檔,按照《xxxx保險股份有限公司業(yè)務實物檔案管理辦法》有序管理,客戶投保、退保、給付等均保存資料記錄。

        六、反洗錢培訓情況

        通過舉辦專項培訓、早會宣導、知識測試、新人培訓教材等形式對我中心支公司內外勤員工進行培訓。20xx年共舉行了x次的反洗錢專場培訓,培訓內容包括反洗錢基礎知識、業(yè)務操作知識、反洗錢工作流程等內容,培訓人員包括全體內勤、外勤;每次培訓都進行了相應的知識測試,測試成績歸檔,并作為個人年終績效考核的一項重要依據。

        將反洗錢內容納入《代理制保險營銷員合規(guī)培訓教材》,在全中支范圍內的代理制保險營銷員的新人培訓班中使用,充分利用新人培訓班對相關新進外勤員工進行反洗錢相關知識培訓,做到反洗錢培訓制度化、普及化。

        七、反洗錢宣傳情況

        為響應人民銀行茂名市中心支公司和省公司的號召,茂名中心支公司結合自身的情況進行了多種形式的反洗錢宣傳。

        我中心支公司于20xx年xx月在全市所轄服務部開展了“反洗錢宣傳月”活動,宣傳活動由公共資源部牽頭,成立了相應的反洗錢宣傳

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        活動小組,對活動的時間、形式和要求進行了安排。通過全年不間斷在職場內更新“反洗錢宣傳專

        欄”內容、反洗錢宣傳折頁、x展架、橫幅等,在職場顯要位置擺放。通過在鬧市區(qū)設置宣傳點等活動,面向內外勤員工和廣泛的客戶,進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性,同時也讓我們的客戶更加了解與配合我們的反洗錢工作。

        八、對發(fā)現(xiàn)問題的整改計劃 (一)存在的問題: 1、內控制度有漏報現(xiàn)象。

        2、公司員工的反洗錢綜合水平有待提高。 (二)整改措施: 1、完善反洗錢內控制度,杜絕再次出現(xiàn)內控制度漏報市人行的現(xiàn)象。

        2、我中心支公司加強對員工進行反洗錢培訓,將反洗錢知識測試以及實際工作中反洗錢操作結合在一起,納入年終的考核中。

        今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓,嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度,加大反洗錢宣傳培訓的力度,確保全體員工樹立應有的反洗錢意識,掌握必要的反洗錢技能,增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;在工作中,嚴格履行反洗錢義務,切實打擊洗錢活動。

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        有關保險公司自查報告總結

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        第五篇:印章管理自查報告1200字范文

        為進一步規(guī)范印章管理,切實防范印章操作風險,我行按照總行印章管理辦法和省行體系文件的要求,并根據市行下發(fā)第xxx號工作通知單,仔細對照檢查標準,認真開展了公章和業(yè)務專用章管理操作情況的全面自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下:

        一:印章管理自查情況

        首先,我行綜合部作為支行印章的管理部門,對現(xiàn)有在用印章進行了一次徹底清理登記,完善了在用印章明細清冊,并對已經停用的廢舊印章進行了認真清理,本次共登記在用印章100枚,清理銷毀廢舊印章20枚。分別是璞苑儲蓄所9枚、迎春園儲蓄所11枚;其次,新增登記在用印章28枚。分別是中潤大道儲蓄所15枚(機構名稱變更)、聯(lián)通路分理處10枚,營業(yè)室3枚。由綜合部負責了公章用印管理的自查,營業(yè)網點和客戶服務部負責了業(yè)務專用章的自查。行章管理方面,嚴格按照上級行要求,做到指定專人保管、雙人管理。由綜合部經理專門保管(A角),另一保管人為印章專管人的B角。實行雙人上鎖保管制,行章存放于市行統(tǒng)一配發(fā)的保險柜內,主鑰匙由A角保管、副鑰匙由B角保管,用印時雙人開鎖。收印時雙人上鎖,切實做到了人離章收。嚴格實行用印審批登記制度,做好用印登記,印章保管人如有急事需要交接時必須登記交接登記簿,交接時間按要求準確到分鐘,避免了印章保管出現(xiàn)的“盲區(qū)”。在08年我行及時更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單,使用印管理更加合理規(guī)范。

        目前,印章管理方面存在的問題及整改措施:

        1、存在舊章在用現(xiàn)象。

        機構名稱更換后,現(xiàn)黨支部章1枚未更換新章。以上印章待市行明確制發(fā)單位后統(tǒng)一刻制。

        2、用印登記簿登記不及時。

        個別部門內部存在用印完畢不及時登記,而是將存在積攢多日的用印審審批單作為登記依據,易造成登記簿漏登之現(xiàn)象。通過這次自查,明確以后必須堅持以下兩點:1:用印前,由印章管理人首先在用印審批單中的管理人欄項雙人簽字確認2:用印后,立即登記用印登記簿。

        3、由于人員受限,監(jiān)印制度有待進一步加強。

        第六篇:保險公司財務自查報告

        保險公司財務自查報告

        保險公司財務自查情況如何? 以下是小編收集的關于《保險公司財務自查報告》的文章,歡迎閱讀了解!

        XX年XX保監(jiān)局對全省保險業(yè)開展“執(zhí)行年”活動,根據分公司《關于深入開展XX年“執(zhí)行年”活動實施方案》的要求,財務部現(xiàn)將有關情況匯報如下:

        一、財務部成立了“執(zhí)行”專項小組,召開部門會議,傳達執(zhí)行年活動的目的,營造氛圍,發(fā)動全員學習。

        (一)執(zhí)行專項小組成員:

        組長:

        組員:

        (二)學習內容:

        1、新《保險法》

        2、新《保險公司管理規(guī)定》

        3、保監(jiān)會《關于嚴厲打擊利用保險業(yè)務從事商業(yè)賄賂行為的通知》

        4、保監(jiān)局領導重要講話等等

        5、銀保業(yè)務管理

        會后財務部嚴格按照《實施方案》、《貫徹監(jiān)管文件自查學習表》和《“執(zhí)行年”監(jiān)管文件自查學習清單》認真開展自糾自查工作。

        二、自查自糾工作開展情況

        按保監(jiān)局的要求,根據分公司《關于深入開展XX年“執(zhí)行年”活動實施方案》,財務部需重點針對《商業(yè)銀行代理保險業(yè)務監(jiān)管指引》進行學習,并按銀保業(yè)務管理方面的相關要求開展自查工作。自查的內容主要包括兩個方面:

        (1) 代理費用管理(包括不得賬外核算和經營等)

        (2) 財務核算管理(包括是否單獨建立了帳套進行核算等)

        財務部對于銀保業(yè)務從財務方面分室對相關工作環(huán)節(jié)及流程進行了自查,自查過程及結果如下:

        (一)會計核算室

        1、自查方式及要點

        (1)檢查銀保日常的經濟業(yè)務是否單獨建立了帳套進行核算;

        (2)就銀保代理手續(xù)費支付審核環(huán)節(jié);

        ① 檢查上次支付的手續(xù)費發(fā)票是否取得,并在財務LAS系統(tǒng)進行回銷;

        ② 檢查手續(xù)費調整是否有經相關領導審批的內部工作簽報且簽報金額與系統(tǒng)標注金額一致;

        ③ 檢查銀保代理手續(xù)費收款銀行是否為代理商業(yè)銀行一級分支機構或至少二級分支機構;

        2、自查結果

        (1)通過檢查財務系統(tǒng),核實已經將銀保的經濟業(yè)務單獨建立帳套核算。

        (2)通過對XX年XX分公司八個銀保代理手續(xù)費支付渠道帳戶信息的核查,發(fā)現(xiàn)XX分公司不存在三級機構自行向代理商業(yè)銀行三級分支機構支付代理手續(xù)費的情況。

        (二)預算管理室

        預算室主要工作職責是對銀保部日常運營支出和開展業(yè)務支出所進行的費用管控,其中業(yè)務相關費用含對內外勤員工和渠道人員的培訓、會議及展業(yè)所需招待等。

        公司按照財務制度對費用支出用途,合規(guī)性進行檢查,審核費用報銷單據的真實性,邏輯性。費用報銷人均為公司員工,無對商業(yè)銀行及工作人員進行費用支付行為。

        三、問題清查及成效

        通過自查,暫未發(fā)現(xiàn)相關問題。通過全員學習新《保險法》等5項監(jiān)管制度,我們進一步了解到 “合規(guī)經營、科學發(fā)展”的重要性,并對銀保業(yè)務的規(guī)范性管理有了更深刻的認識。

        (1)通過學習新保險法和新《保險公司管理規(guī)定》,我們認識到該法對于“規(guī)范保險活動,保護保險活動當事人的合法權益,加強對保險業(yè)的監(jiān)督管理,維護社會經濟秩序和社會公共利益,促進保險事業(yè)的健康發(fā)展”起著基礎的行業(yè)約束作用,這是整個保險行業(yè)經營的準繩和基石,保證了保險行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

        根據省公司下發(fā)的《轉發(fā)廣東保監(jiān)局關于對保險兼業(yè)代理監(jiān)管制度貫徹落實情況開展自查及檢查工作的通知》文要求,xx市分公司在全市范圍內開展了關于保險兼業(yè)代理監(jiān)管制度貫徹落實情況的自查工作,現(xiàn)將有關檢查內容匯報如下:

        一、成立領導小組

        為有效開展自查工作,根據廣東保監(jiān)局要求,河源市分公司成立保險兼業(yè)代理監(jiān)管制度貫徹落實情況檢查工作小組,具體如下:

        (一)領導小組

        組長:xx總經理

        副組長:xx 總經理助理

        組員:xx(理賠中心經理)

        xx(客戶服務管理部經理)

        xx(銷售管理部經理)

        (二)工作小組

        組長:xx(銷售管理部)

        組員: xx(理賠中心)

        xx(客戶服務部)

        xx(銷售管理部)

        二、自查工作內容及結果

        由于xx目前沒有xx壽險機構,因此暫無開展相互代理業(yè)務,因此,本次自查工作主要圍繞廣東保監(jiān)局《關于印發(fā)的通知》開展。

        自查內容主要針對自評表中《關于印發(fā)的通知》的六項內容開展檢查工作。

        (一)與代理機構的保險代理合同的完整性

        XX年9月1日后,xx分公司使用的是省公司統(tǒng)一的兼業(yè)代理合同版本,其中對代理業(yè)務險種、代理手續(xù)費結算標準、結算辦法、代理手續(xù)費結算專用賬戶等內容均有列明。

        XX年11月開始,按照保監(jiān)局要求,各兼業(yè)代理機構正在申請新的財險手續(xù)費專用賬戶,此項工作還未全部完成。

        整改措施:xx市分公司財務中心要求12月底前完成此項工作。 自評分為18分。

        (二)與代理機構的保險代理合同的合規(guī)性

        目前,所有保險代理合同都是和分公司簽訂的,不存在分支機構與中介簽訂合同的現(xiàn)象。

        自評分為10分。

        (三)與銀郵類兼業(yè)代理機構的保險代理合同的完整性

        河源市分公司按照省公司要求,按時向省保監(jiān)局上報《××公司保險代理合同基本要素一覽表》,并列明了具體內容。

        自評分為10分。

        (四)與銀郵類兼業(yè)代理機構的保險代理合同的完整性

        銀郵類保險兼業(yè)代理機構的協(xié)議基本上使用省公司簽訂的合同,只有信用社是與當地銀行簽訂,網點清單都有,但兼業(yè)代理許可證使用的是總行的。

        整改措施:目前要求合作經營單位將各網點的兼業(yè)代理許可證復印件全部收集留存。

        自評分為18分。

        (五)《××公司保險代理合同基本要素一覽表》報送的及時性和完整性

        xx市分公司按照省公司要求,按時向省保監(jiān)局上報《××公司保險代理合同基本要素一覽表》,并列明了具體內容。

        自評分為20分。

        (六)《××公司保險代理合同明細表》報送的及時性和完整性 xx市公司能按照要求按時向省保險行業(yè)協(xié)會報送明細表,并包括表中列明的各項內容。

        自評分為20分。

        (七)保險營銷員管理系統(tǒng)更新的及時性

        xx市分公司在與保險營銷員簽訂保險代理合同的5個工作日內及時對該營銷員的信息進行了登記。

        通過本次檢查,還查出少部分離職人員還沒有及時在營銷員管理系統(tǒng)中進行登記。

        自評分為10分。

        整改措施:要求在12月12日內,各經營單位組訓必須將已經離職的銷售人員及時上報,并在系統(tǒng)中進行登記。

        二〇一四年十二月八日

        網址:http://puma08.com/bgzj/zcbg/561014.html

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