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        項目部出納崗位職責(范文6篇)

        發(fā)布時間:2024-04-23 22:51:05

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        • 文檔分類:崗位職責
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        第一篇:建筑企業(yè)出納崗位職責

        1.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款及有價證券的保管、出納和記錄;

        2.負責建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據(jù);

        3.負責嚴格管理空白支票和空白支票登記工作;

        4.負責配合公司開戶銀行做好對帳工作;

        5.負責配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

        6.負責管理各種票據(jù)領用登記簿(含票據(jù)名稱、號碼、領用日期、付款單位、付款用途和領票人等內(nèi)容);

        7.負責辦理公司有關稅款的`繳納;

        8.負責公司員工工資的發(fā)放;

        9.協(xié)助會計做好各種帳務處理工作;

        10.認真努力、如期完成領導交辦的其它工作。

        第二篇:項目出納的崗位職責

        1、負責審核原始憑證并嚴格把關;負責公司資金基礎登記及管理工作;

        2、負責日常借款、報銷等相關財務工作;

        3、辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、開戶、外匯等相關業(yè)務;

        4、及時登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬,并定期編制銀行余款調(diào)節(jié)表;并按時提交資金報表;

        5、及時進行清點現(xiàn)金、銀行及第三方支付平臺余額;日清月結(jié)、賬實相符;

        6、負責發(fā)票的申請,以及發(fā)票與收據(jù)的開具及保管工作;

        7、負責空白字據(jù)及財務印簽的保管;

        8、完成上級領導交辦的'基礎工作。

        第三篇:項目出納的崗位職責

        1.負責現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務;

        2.盤點現(xiàn)金,編制現(xiàn)金盤點表:做到日清月結(jié);

        3.審核報銷單據(jù)內(nèi)容填制的完整性、準確性、正確性;

        4.及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,每天進行日記賬、財務軟件和網(wǎng)銀"三賬"核對;

        5.編制資金余額日報、周報、月報、季報以及年報表,編制每個月的.資金計劃執(zhí)行分析,分析每個月的資金計劃和實際支付之間的差異以及差異的原因;

        6.負責銀行的開戶、銷戶及日常銀企關系維護;

        7.負責工資發(fā)放、社保及公積金繳納工作;

        8.完成領導交辦的其他工作。

        第四篇:物業(yè)項目出納崗位職責

        物業(yè)項目出納崗位職責

        物業(yè)項目出納崗位職責

        直接上級:公司財務部經(jīng)理

        工作管理:本項目部門會計

        1、在公司財務部門監(jiān)督、本項目會計領導下,完成任職項目費用計劃的收取、支出、核算等工作。

        2、嚴格執(zhí)行公司各項財務管理制度,督促客服(收費)人員完成本項目部物業(yè)服務管理費和其他各項服務收費的及時收繳,并做到賬、款相符。

        3、對未能按時完成收繳指示的部門、崗位提出收繳整改建議,報本項目會計及項目經(jīng)理批準后,監(jiān)督整改工作進行,并且檢查其落實質(zhì)量效果,做出整改評價。

        4、按月寫出本項目財務收益報告,經(jīng)會計審核后報公司財務及項目經(jīng)理。

        5、完成公司財務部門及本項目部會計下達的其他工作。

        第五篇:建筑企業(yè)出納崗位職責

        1.按照集團財務制度要求具體執(zhí)行所分配的'各項財務基礎工作。

        2.對上級財務部門負責,全面維護和監(jiān)督項目財務制度的執(zhí)行情況,合理分工。

        3.按集團要求抓好項目公司會計核算工作。

        4.嚴格執(zhí)行集團對資金管理的制度,保證貨幣資金使用安全。

        5.建立財務管控機制,保障各項專項資金的正常使用。

        6.搞好項目公司財務團隊建設,按要求組建和培訓項目公司財務團隊,考核財務人員。

        7.完成集團批準的年度經(jīng)營任務。

        8.控制項目成本。

        9.督導項目預算編制及預算執(zhí)行,建立超預算執(zhí)行預警機制。

        第六篇:建筑企業(yè)出納崗位職責

        1、會計人員在會計工作中應當遵守職業(yè)道德,樹立良好的職業(yè)品質(zhì)、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L,嚴守工作紀律,努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

        2、會計人員應當熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會議制度,并結(jié)合會計工作進行廣泛宣傳。

        3、會計人員應當按照會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度和程序和要求進行會計工作,保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

        4、會計人員應當熟悉本單位的業(yè)務管理情況,運用掌握的會計信息和會計方法,為改善單位內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益服務。

        5、會計人員應當保守本單位的會計信息。除法律規(guī)定和單位領導同意外,不能私自向外界提供或者泄露單位的會計信息。

        6、會計人員應當按照國家有關規(guī)定參加會計業(yè)務的培訓。

        7、會計科目的設置和使用,應當符合國家統(tǒng)一事業(yè)行政單位會計制度的規(guī)定。根據(jù)國家統(tǒng)一會計制度的要求,在不影響會計核算要求、會計報表指標匯總和對外統(tǒng)一會計報表的前提下,可以根據(jù)實際情況自行設置和使用會計科目。

        8、加強固定資產(chǎn)的`日常管理,管理和使用要貫徹“統(tǒng)一領導.分工管理.層層負責.合理調(diào)配.管用結(jié)合.物盡其用”的原則,責任到人,使固定資產(chǎn)經(jīng)常保持完好、可用狀態(tài)。

        9、會計人員要認真審核原始憑證及記帳憑證,原始憑證的內(nèi)容必須具備:憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證的單位名稱或填制人的姓名;經(jīng)辦人的簽名或蓋章;接受憑證單位的名稱;經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容;數(shù)量、單價和金額。記帳憑證必須具備:填制憑證的日期;憑證編號;經(jīng)濟業(yè)務摘要;會計科目;金額,所附加稅原始憑證張數(shù)。如發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正。審核完畢要蓋章或簽名。

        10、會計人員要按照規(guī)定設置總帳、明細帳。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。

        11、會計人員應當根據(jù)審核無誤的會計憑證登記會計帳簿,登記帳簿要將會計憑證日期.編號.業(yè)務內(nèi)容摘要.金額和有關資料逐項記入帳內(nèi),做到數(shù)字準確.摘要清楚.登記及時.字跡工整.記錄發(fā)生錯誤,不準涂改.挖補.刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會計基礎工作規(guī)范》要求進行更正。登記完記帳憑證要在記帳憑證上簽名或蓋章。

        12、會計人員按規(guī)定時間結(jié)帳,結(jié)帳前要將本期所發(fā)生的各項業(yè)務全部登記入帳,并結(jié)出每個帳戶的期末余額。

        13、根據(jù)登記完整、核對無誤的會計帳簿記錄和其他有關資料編制會計報表,做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。定期或不定期向單位領導報告主要財務指標和分析結(jié)果。并按區(qū)教委規(guī)定的期限及時送交報表。

        14、按照上級關于會計檔案管理辦法的規(guī)定和要求,對本單位的各種會計資料定期收集,審查核對,整理立卷,編制目錄,裝訂成冊,妥善保管,防止丟失損壞。

        15、做好教職工的工資轉(zhuǎn)移、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金的管理工作,為教職工解除后顧之憂。

        16、切實加強固定資產(chǎn)管理工作,嚴格按照《山東省中小學財產(chǎn)物資管理暫行辦法》進行操作,對新增固定資產(chǎn)經(jīng)驗收后,填制固定資產(chǎn)增加憑單,并由主管人,總管理員,部門管理員簽字或蓋章后,方予以報銷,及時建立帳.卡.及有關技術(shù)檔案,才能交付使用。

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