亚洲成a人片在线不卡一二三区,天天看在线视频国产,亚州Av片在线劲爆看,精品国产sm全部网站

        內(nèi)部審計(jì)專員崗位職責(zé)(推薦5篇)

        發(fā)布時(shí)間:2024-12-07 18:34:32

        千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《內(nèi)部審計(jì)專員崗位職責(zé)(推薦5篇)》,但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《內(nèi)部審計(jì)專員崗位職責(zé)(推薦5篇)》。

        第一篇:內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)

        承擔(dān)內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項(xiàng)目執(zhí)行及推動(dòng)。

        檢查與評(píng)估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。

        內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實(shí)內(nèi)控制度。

        追蹤和推動(dòng)查核缺失值改善落實(shí)情形。

        協(xié)助進(jìn)行年度內(nèi)控自評(píng)及專審事項(xiàng)。

        主管臨時(shí)交辦之其他事項(xiàng)。

        第二篇:審計(jì)專員的工作崗位職責(zé)

        工作職責(zé):

        1、參與實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì),開展審計(jì)公司總部及分子公司財(cái)務(wù)管理工作;

        2、參與實(shí)施年度例行審計(jì),檢查和評(píng)價(jià)內(nèi)部控制系統(tǒng)以及所分配職責(zé)的完成情況、評(píng)價(jià)預(yù)算完成情況等;

        3、參與實(shí)施專項(xiàng)審計(jì);

        4、參與公司各項(xiàng)重大投資項(xiàng)目的盡職調(diào)查;

        5、對(duì)日常審計(jì)、外部審計(jì)、內(nèi)控測(cè)試等各項(xiàng)審計(jì)檢查中發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題的整改工作進(jìn)行跟進(jìn)與落實(shí)。

        6、參與公司內(nèi)部控制制度建設(shè)及優(yōu)化工作,協(xié)助完成內(nèi)控自我評(píng)估測(cè)試工作。

        第三篇:內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)

        1)組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、營(yíng)運(yùn)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目;

        2)執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中的審查取證、填寫審計(jì)底稿等相關(guān)工作;

        3)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;

        4)與被審單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達(dá)成改善行動(dòng)計(jì)劃;

        5)協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編制審計(jì)報(bào)告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識(shí);

        6)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)之改善行動(dòng)計(jì)劃的.執(zhí)行和落實(shí)情況;

        7)執(zhí)行上司臨時(shí)安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。

        第四篇:審計(jì)專員的工作崗位職責(zé)

        工作職責(zé):

        1、內(nèi)控審計(jì):對(duì)公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督;建立、健全完善的公司內(nèi)部控制制度,促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理的`改善,保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。

        2、工程審計(jì):公司范圍內(nèi)各項(xiàng)工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作。

        3、合同審計(jì):對(duì)公司工程建設(shè)合同、采購(gòu)合同、產(chǎn)品銷售合同、承包租賃合同等實(shí)行審查制,并執(zhí)行不定期檢查,對(duì)存在的問(wèn)題和違規(guī)違章情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

        4、各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的稽核。

        5、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)工作,如離任審計(jì),資金的使用情況,內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況等進(jìn)行檢查等。

        第五篇:審計(jì)專員工作職責(zé)

        職責(zé):

        1、參與公司內(nèi)控體系建設(shè)和財(cái)務(wù)體系規(guī)范,推動(dòng)內(nèi)控體系與財(cái)務(wù)體系完善,組織建立健全規(guī)范的財(cái)務(wù)核算體系、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和規(guī)避機(jī)制;

        2、能夠獨(dú)立實(shí)施集團(tuán)以及分、子公司的內(nèi)部控制等常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目;

        3、根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃,開展常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目,擬定審計(jì)通知書、審計(jì)工作方案;

        4、具有獨(dú)立撰寫審計(jì)報(bào)告能力,并根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行影響評(píng)估及提出審計(jì)建議;

        5、負(fù)責(zé)獨(dú)立審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

        6、對(duì)被審單位整改情況,進(jìn)行跟進(jìn)審計(jì);

        7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        任職資格:

        1、本科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、審計(jì)相關(guān)專業(yè),具備初級(jí)及以上職稱等;

        2、熟悉內(nèi)部審計(jì)流程與規(guī)范、財(cái)稅法規(guī)、審計(jì)程序,了解相關(guān)經(jīng)濟(jì)法律政策;

        3、具備3-5年以上大型企業(yè)或上市公司審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);

        4、良好的語(yǔ)言表達(dá)能力,熟練運(yùn)用辦公軟件、ERP財(cái)務(wù)軟件、較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析、文字整理能力。

        5、較強(qiáng)的語(yǔ)言組織和溝通能力,邏輯能力強(qiáng),工作態(tài)度積極,責(zé)任心強(qiáng),能短期出差,具備職業(yè)操守和對(duì)公司的忠誠(chéng)度。

        網(wǎng)址:http://puma08.com/qywd/gwzz/2530393.html

        聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn)自行上傳,本網(wǎng)站不擁有所有權(quán),未作人工編輯處理,也不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如果您發(fā)現(xiàn)有涉嫌版權(quán)的內(nèi)容,歡迎發(fā)送郵件至89702570@qq.com 進(jìn)行舉報(bào),并提供相關(guān)證據(jù),工作人員會(huì)在5個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系你,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。