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        部門的規(guī)章制度(優(yōu)秀范文五篇)

        發(fā)布時間:2022-08-06 14:11:39

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        • 文檔分類:規(guī)章制度
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        第一篇:部門管理制度

        (1)編制或修訂工藝技術操作規(guī)程,工藝技術標準必須符合安全生產(chǎn)的要求,對操作規(guī)程、工藝技術標準執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督和考核。

        (2)在制定長遠發(fā)展規(guī)劃、編制單位技術措施計劃和進行技術改造時,應確保安全和改善勞動條件的措施項目上,不得以任何理由削減安全技術設備項目和挪用安全技術措施經(jīng)費。

        (3)負責組織工藝技術方面的安全檢查,及時改進技術上存在的問題 。

        (4)負責本系統(tǒng)在新建 、改建、擴建和技術改造時,認真執(zhí)行安全生產(chǎn)“三同時”制度,積極采用先進技術和安全裝備。

        (5)負責管轄范圍內(nèi)工業(yè)動火技術措施的制定。

        第二篇:辦公室規(guī)章制度

        為規(guī)范辦公室的日常辦公管理,減少不必要的浪費,創(chuàng)造一個良好的辦公環(huán)境,

        特制訂本制度。

        第一條:適用范圍

        本制度適用于公司全體員工并嚴格遵守

        第二條:職責部門

        行政部負責全面管理和監(jiān)督公司水、電、暖以及耗材的使用和維護。

        第三條:水電使用規(guī)定

        1.員工均有義務留意辦公設備的用電狀況,不使用時將設備關閉,以避免長時間待機造成的電力損耗。

        2.員工應關注辦公電腦的用電狀況,待機時應關閉顯示器,長時間不使用時(如因故外出)應將電腦關閉。有學生上課時,提前五分鐘根據(jù)學員數(shù)量確定開啟電腦的數(shù)量,不能有閑置的開啟的電腦,下班時應及時關閉電腦,及機房所有的插排開關,不能使電腦開著過夜。

        3.員工離開或下班時應做到隨手關燈,人走燈滅。特別是最后離開公司的員工應仔細巡查,關閉辦公場所總開關和室外的電燈開關。白天室內(nèi)光線夠用時,盡可能不開燈而使用天然采光。第四條:打印機使用規(guī)定

        1.打印時須本著節(jié)約原則,非重要文件應考慮使用二手紙打印或雙面打印。

        2.打印完畢務必按“OFF”鍵,使打印機進入待機狀態(tài)。

        3.除個人證件、畢業(yè)證、身份證、學歷證等個人資料需要打印外,禁止打印其他私人資料。嚴禁因私大量打印文件、小說、書籍等非工作性文件。

        第五條:空調(diào)使用規(guī)定

        1.空調(diào)作為辦公設施,僅于辦公期間使用,不允許在非辦公時間使用空調(diào),辦公人員離開或房間無人的情況下應關閉空調(diào),嚴禁室內(nèi)無人空調(diào)機照常開機。

        2.下班后,最后一個離開的員工,應自覺關閉空調(diào),以杜絕浪費。

        3.使用空調(diào),應注意節(jié)約,夏天在28℃以上方可開啟空調(diào)制冷,制冷溫度設置不應低于25℃;冬天在12℃以下方可開啟空調(diào)制熱,制熱溫度設置不應高于30℃。

        4.使用空調(diào)期間,要將辦公室的門窗關閉,以確??照{(diào)的使用效果。

        5.落實空調(diào)使用管理責任制,行政部指定工作人員負責管理。

        6.不得隨意打開空調(diào)機殼或拆卸機件,要注意對空調(diào)的合理使用和維護,有異常應速報知行政部,由行政部聯(lián)系專業(yè)人員進行修理。

        第六條:衛(wèi)生清潔管理規(guī)定

        1.公司員工都有維護衛(wèi)生環(huán)境的權利和義務。

        2.公司衛(wèi)生管理實行日常清潔與定期保潔、公共區(qū)域由專人負責、個人辦公區(qū)域由員工負責相結合的原則。每周周一至周日,所有員工輪流值日,清掃公共辦公區(qū)域,個人辦公區(qū)域文件整理,垃圾清掃等由自己負責。

        3.公司規(guī)定每周五進行大掃除,個人清理自己的辦公桌面,公共區(qū)域由全體員工具體負責。

        第七條:環(huán)境及衛(wèi)生標準

        1.窗明潔凈,墻面清潔;

        2.角落無積塵、蛛網(wǎng);

        3.燈具、電器、用具清潔;

        4.辦公桌整潔有序,不允許雜亂的擺放資料,文具等;

        5.各部門的文檔必須存放在各部門的指定位置,不允許堆放在桌面或辦公桌的桌底。6.室內(nèi)無雜物;

        7.地面無痰跡、紙屑、煙頭;

        8.個人儀表整潔、干凈。

        第八條:員工環(huán)境衛(wèi)生規(guī)范

        1.尊重保潔員的辛勤勞動,不得有侮辱之行為、言論;

        2.有責任和義務保持個人辦公區(qū)域的清潔衛(wèi)生;

        3.不隨地吐痰;

        4.不在辦公室區(qū)域內(nèi)吸煙;

        5.各部門的辦公區(qū)域內(nèi),對外的窗戶在下班后或在下雨時,必須保持關閉。各部門應指定專門人員負責;如發(fā)現(xiàn)沒有按要求做的部門,將對負責人協(xié)助清潔工打掃衛(wèi)生一周的處罰;

        6.不能私自移動,挪用辦公室區(qū)域內(nèi)的設施設備;

        第九條:其它規(guī)定

        1.行政部需安排專人進行日常檢查和維護。

        2.員工發(fā)現(xiàn)水、電、暖設施出現(xiàn)故障,應迅速與行政部聯(lián)系,不得私自修理。

        3.員工需提高節(jié)流開源的意識,互相監(jiān)督,對浪費現(xiàn)象加以制止;并集思廣益,積極對公司水、電、暖的管理提出合理的建設性意見。公司將會根據(jù)情況對提供建議的員工給予獎勵。

        4.上班期間不得無故串崗、不得在走廊、前臺等區(qū)域大聲聊天、喧嘩、嬉鬧。不得做與工作無關的事情;

        5.嚴禁上班時間玩電腦游戲、看視頻等,或瀏覽無關網(wǎng)站占用公司資源

        6.員工上班時間應著裝整潔大方,不得穿異裝異服。

        第十條:附則

        本制度由行政部負責解釋與修訂,自總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效實施。

        第三篇:辦公室規(guī)章制度

        一、主持辦公室全面工作,協(xié)調(diào)學校內(nèi)外關系。

        二、及時了解掌握全校工作情況,進行綜合分析,協(xié)助制定學校工作計劃,當好領導參謀與助手。負責學校目標管理的制定、分解、督促、落實和匯報。

        三、做好行政會議及教職工大會的準備、組織、記錄等工作。檢查會議落實和貫徹執(zhí)行情況。

        四、負責對校發(fā)文件及年度工作總結,綜合材料及各類文件的起草、資料分類、歸檔工作。

        五、負責學校人事調(diào)動、勞動工資調(diào)整報批及教職工的全面考核,評優(yōu)、職稱評定等工作。

        六、負責學校對外聯(lián)絡,來信來訪,及時妥善解決處理。

        七、做好學校安全保衛(wèi),綜合治理,依法治校工作。

        八、負責學校周安排、月考核及教職工的考勤、政治學習安排等工作。

        九、根據(jù)學校領導意見,做好學校印章保管,使用工作。

        十、按時完成學校領導交辦的其他中心工作。

        第四篇:財務部門管理規(guī)章制度

        財務部門管理規(guī)章制度

        第一章 資金審批制度

        第一節(jié)、總則

        第一條 公司1000元以上的款項的支付,須經(jīng)公司董事長(總經(jīng)理)簽字批準。如董事長(總經(jīng)理)不在公司,1000元以下可以由經(jīng)理簽字批準,如總經(jīng)理出差或其他原因不能及時簽字,先電話請示征得同意后可先行辦理業(yè)務,在總經(jīng)理出差回來一周內(nèi)財務人員必須主動向總經(jīng)理說明原因并補簽字。

        第二條 財務專用章,公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由法定代表人指定專人負責保管,財務專用章和支票由出納負責保管。*代管須辦理交接手續(xù),代管人員必須對*的使用情況進行登記(外單位用本公司*需經(jīng)公司領導同意并提供經(jīng)辦人*復印件)。

        第三條 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經(jīng)公司主管領導批準。

        第四條 開具的支票須寫明經(jīng)批準同意的收款人全稱,收取的*須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司董事長(總經(jīng)理)批準。

        第五條 報銷憑*原始*1000元(含)以上由經(jīng)手人背面書簽姓名及時間。財務人員審核憑*時,在全部原始單據(jù)上加蓋[已審核"*(原始單據(jù)多的可在已粘貼的*上[騎縫"加蓋)。

        第六條 往來款的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營業(yè)務),須經(jīng)公司董事會研究批準。

        第七條 非正常經(jīng)營業(yè)務調(diào)出資金須經(jīng)過公司董事會研究批準。

        第八條 用以支付各種款項的原始憑*必須保存原件,復印件不得作為原始憑*,如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領導批準。

        第二節(jié)、施工工程用款審批制度

        第九條 施工工程用款由公司主管領導批準支付,其程序按以下

        (1) 項目部提出付款申請,并填寫工程支付審批表。

        (2) 分管領導核定、財務部審核后,報公司經(jīng)理、董事長(總經(jīng)理)審批。

        (3) 公司經(jīng)理、董事長(總經(jīng)理)審批同意后,財務對外付款。工程款的審批應按以上流程依次進行,不得空缺事后補簽。如對已簽部分有異議的可與相關人員溝通,有分歧的報領導解決,禁止壓單行為。

        第三節(jié)、行政費用支出管理制度

        第十條 公司管理人員的費用報銷,須公司主管領導核定后,經(jīng)公司董事長(總經(jīng)理)批準后財務方可報支。 涉及應酬等非正常費用,須公司董事長(總經(jīng)理)批準。

        第四節(jié)、公司差旅費開支制度

        第十一條 公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼。

        1、公司職員出差根據(jù)需要,由經(jīng)理決定選用交通工具。

        2、 公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行。

        a 房租標準: 一般職員,房租標準為60元/日。 b出差補貼:市內(nèi)補貼每人10元/日,市外補貼每人

        15元/日(不包括公司每天伙食補助費)。

        c職工出差來回車費實報實銷。

        3、 實際報銷金額超出公司的補貼標準,需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因,經(jīng)公司董事長(總經(jīng)理)審批后支付。

        第五節(jié)、車輛維修費及汽油費管理制度

        第十二條 公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理,應指定維修點,維修費用一般采取銀行轉(zhuǎn)帳的方式結算。 公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設帳登記使用。

        第七節(jié)、辦公費用,會議費用及其他費用管理制度。 第十三條 公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購,管理。辦公室財產(chǎn)臺帳為財務部附設帳冊。

        第十四條 辦公費用(除招待費用以外的日常管理費用)1000元(含)以內(nèi)的由行政經(jīng)理在報銷憑*(含簽報)上簽字,經(jīng)財務總監(jiān)審批后報銷,1000元以上須報總經(jīng)理審批。

        第十五條 公司各部門因工作需要,需邀請有關單位人員召開會議的,應由部門經(jīng)理提出建議,報董事長(總經(jīng)理)批準,其會務工作由辦公室統(tǒng)一安排。

        第十六條 有關*、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事管理部門制定,經(jīng)董事長(總經(jīng)理)批準后報財務部備案。

        第八節(jié)、行政費用報銷制度

        第十七條 公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為:向職工支付*、獎金、津貼、差旅費,向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支。

        1、 公司職員報銷行政費用應填寫報銷單,由經(jīng)辦人員填寫,公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規(guī)定進行審核后報董事長(總經(jīng)理)簽字,并按本章第1條

        的規(guī)定進行審批支付。

        2、 應酬、禮品費用支出實行一票一單,事前申報制,批準后方可實施。

        3、 凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑*),需領用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單,借款單留財務存底,待借款還回時財務開沖帳收據(jù)給經(jīng)辦人。

        4、 支票領用單,借款單必須由經(jīng)辦人填寫,公司主管領導簽字,財務審核后,由財務部直接支付。

        第十九條、 銀行支票如發(fā)生丟失,有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告,如系空白支票所造成的損失,丟失人員負有賠償責任。

        第二十條、加強收款收據(jù)的管理,建立收款收據(jù)領用、核銷登記表,由辦公室集中統(tǒng)一購買或印刷連號收據(jù),指定檔案室專人保管。財務會計在檔案室領用(每次限領5本),出納人員使用完后交會計審核簽字,由會計人員到檔案室核銷后再領新收據(jù)。收據(jù)專管員必須認真審核已使用收據(jù)存根是否連號,發(fā)現(xiàn)問題及時反映。收據(jù)存根視同會計憑*按年歸檔保管。

        第二十一條、 其他有關費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。

        第二章 工程成本管理制度

        第二十二條、公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保*、,承諾及其他經(jīng)濟簽*均需由董事長(總經(jīng)理)簽署或授權委托簽署。

        第二十三條、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核,工程招投標文件的編制,工程決算的審定。

        第二十四條、工程部還負責組織工程用設備材料的采購

        供應及經(jīng)濟合同的談判工作,對已經(jīng)選擇定型的設備,材料進行采購,確保設備材料及時供應,積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。

        第二十五條、財務部主要負責工程成本的總體控制工作。

        1、 參與有關工程經(jīng)濟合同的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃。

        2、負責工程進度款的復核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

        第二十六條、工程中間結算程序。

        1、 公司直接承包工程于每月1到3日(或按工程形象進度),將工程進度結算報送工程部審核,工程部結合工程施工圖紙,施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在每月5日內(nèi)送財務部會簽。項目部承包工程應提供業(yè)主單位、監(jiān)理單位及其它有關單位審批的報公司工程部審核,送財務部會簽。

        2、 財務部根據(jù)有關文件資料,公司直接承包人或項目部領用的供應材料數(shù)額,以及與公司直接承包人或項目部其他經(jīng)濟往來等情況,并參考公司財務狀況提出付款意見,報送公司主管領導審批。

        第二十七條、工程決算程序。

        1、 公司直接承包人或項目部應將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽*資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核,財務部會簽。

        2、 財務部根據(jù)各種經(jīng)濟簽*,合同以及經(jīng)審定的工程決算款和材料結算款,扣除已付工程款及墊付的各項費用,結算應付工程尾數(shù),提出付款方案,報公司主管領導批準。

        3、大工程辦理決算時,應由公司主管工程領導牽頭,由工程部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組,按照上述本制度規(guī)定的職責范圍聯(lián)合進行專項工程決算。

        第三章 財產(chǎn)管理制度項目經(jīng)

        第二*條、公司財產(chǎn)的范圍

        1、 公司財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品。

        2、 凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等,同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)。

        3、 凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

        第二十九條、公司財務部負責公司所有財產(chǎn)的會計核算。

        1、 公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理。

        2、 公司各施工工地使用機器設備,動力設備,工具儀器等由工程部歸口管理。

        3、 辦公室和工程部應指定專人負責公司財產(chǎn)的業(yè)務核算,應設立臺帳,登記公司財產(chǎn)的購入,使用及庫存情況,負責組織公司財產(chǎn)的保管,維修并制定相應的措施、辦法。

        第三十條、財產(chǎn)的購置與調(diào)撥項目經(jīng)理

        1、 辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進行市場詢價工作,經(jīng)財務部會簽,報公司主管領導批準后方可采購。

        2、 財產(chǎn)購回后,應填寫財產(chǎn)收入驗收單,財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián),財務部憑財產(chǎn)收入驗收單,財物*及采購計劃辦理報銷手續(xù),財產(chǎn)歸口管理部門憑驗收單登記臺帳。

        3、 各部門需領用固定資產(chǎn)時,應填寫領用單,領用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意,報辦公室審批,公司主管領導批準。

        4、 固定資產(chǎn)的領用單由使用部門開具,領用單一式三聯(lián),一聯(lián)由領用部門存查,一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù),一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財務部報帳。項目管理者聯(lián)盟

        5、 財產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應辦理移交手續(xù),移交手續(xù)由財產(chǎn)歸口管理部門辦理,送財務部備案。

        第三十一條、財產(chǎn)的清查、盤點。

        1、 公司財產(chǎn)歸口管理部門應定期進行財產(chǎn)清查盤點工作,年終必須進行一次全面的盤點清查。

        2、 各部門的年終財產(chǎn)盤點必須有財務人員參加。

        3、 財產(chǎn)盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈,盤虧和毀損的,均應填報損益報告表,書面說明虧,損原因,對因個人失職造成財產(chǎn)損失的,必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任。

        4、 凡已達到自然報廢條件的固定資產(chǎn),財產(chǎn)歸口管理部門應會同財務部組織評估,評估情況上報公司主管領導,由公司主管領導決定處理意見。

        5、 凡尚未達到自然報廢條件,但已不能正常使用的固定資產(chǎn),使用部門應查明原因,如實上報。屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失。屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的,應上報總經(jīng)理,決定處理意見。主管工程和財務領導審核。

        本財務制度從發(fā)布之日起執(zhí)行

        第五篇:辦公室規(guī)章制度

        為了切實加強團總支學生會日常事務管理,提高團總支學生會的整體工作效率,提高成員工作的積極性、創(chuàng)造性,營造一個高效、協(xié)作、競爭,充滿活力的工作氛圍,更好的為廣大同學服務,特制定本考評制度,并在材料系系團總支學生會全體成員應積極配合并貫徹執(zhí)行。

        一、考評方式采取積分制,基本分為50分。

        二、考評規(guī)則:

        個人

        扣分:1、辦公室安排的會議、活動、值班,缺勤一次扣除5分,遲到者一次扣3分。在活動中因工作態(tài)度問題而造成較壞影響者視情況而做出相應處分,情節(jié)較輕者扣除1―20分,情節(jié)嚴重并對我系造成惡劣影響者,開除出團總支學生會。

        2、每學期期末考試有不及格的科目,每科扣除10分

        加分:1、學期無扣分記錄者加十分,參與團總支學生會組織的活動并獲得獎項者加三分(不累加)。

        2、提出的建議被團總支學會采納的一次加3分。

        3、有其他突出表現(xiàn)或貢獻的加1―5分。

        4、期末考試考試科目平均分在70―79的加5分,80分以上者加10分;通過國家英語四級考試者加3分,通過英語六級考試者加5五分

        部門

        1、加分為本部門成員所加分總和的一半,扣分為本部門人員所扣分總和的一半。

        2、舉辦一次活動(非例行工作)活動策劃2分,活動總結2分,活動效果2―5分。

        3、每月28號至下月3號,交本月工作總結和下月工作計劃。每學期初要交工作計劃,每學期末要交工作總結,辦公室評選出前三名的部門。分別加3、2、1分。后三名者分別減去3、2、1分。

        三、獎勵辦法:

        個人:1、學期匯總在60分以上者有評優(yōu)資格,前三名給與證書獎勵。

        2、本學期30分以下的給與警告,撤銷工作鑒定。

        3、10分以下的予以自動退會的處分,對被勒令、自動退會的成員取消當年的評優(yōu)評先資格。

        部門:

        1、期末評選出兩個優(yōu)秀部門,兩個優(yōu)秀部長,給予證書獎勵。

        2、部門總分低于30分,部長無評優(yōu)評先資格。低于10分的部長撤銷其職務。

        四、請假制度:

        1、所有成員只能向主席團成員或辦公室主任請假,假期滿后必須向主席團成員或辦公室主任銷假。

        2、請假者本人須在值班、會議、活動等開始前將專用假條交到辦公室備案,否則視為缺勤。

        注:本制度自制定之日起實施。

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