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        應(yīng)收款會計崗位職責(zé)(范文5篇)

        發(fā)布時間:2023-01-26 14:19:03

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        • 文檔分類:崗位職責(zé)
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        第一篇:應(yīng)收會計崗位職責(zé)

        1、負(fù)責(zé)購買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票,負(fù)責(zé)計算銷售稅金

        2、負(fù)責(zé)制作銷售日報表,負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;

        3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案,管理客戶資信及賒銷授信額度,整理保管銷售合同、協(xié)議;

        4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對賬及壞賬管理

        5、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度,辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、

        6、認(rèn)真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長期借款、票據(jù),理財產(chǎn)品等日記賬,現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);

        7、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,月末與會計核對現(xiàn)金庫存,編制現(xiàn)金月末盤點表;

        8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。

        第二篇:應(yīng)收會計崗位職責(zé)

        崗位職責(zé):

        1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;及時進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準(zhǔn)確的核對情況,并提出恰當(dāng)?shù)某杀究刂品桨福?/p>

        2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)提成核算和管理;

        3、負(fù)責(zé)公司發(fā)票開具及保管,對應(yīng)收賬款相關(guān)憑證進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理,發(fā)現(xiàn)問題能及時上報并積極細(xì)心解決問題;

        4、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;

        5、對部分財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核算、分析、統(tǒng)計;

        6、配合公司年度審計工作,提供相關(guān)資料;

        7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

        崗位要求:

        1、財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,持有初級會計師或以上證書;

        2、有兩年以上會計崗位工作經(jīng)驗,熟悉企業(yè)財務(wù)制度及應(yīng)收賬款對賬流程;

        3、熟悉國家財務(wù)、稅務(wù)、審計等相關(guān)法規(guī)政策;

        4、具備良好的職業(yè)道德與素養(yǎng),細(xì)心,有責(zé)任心,對數(shù)字敏感;

        5、良好的溝通技巧、分析能力及解決問題的能力;

        6、熟練操作各類辦公/財務(wù)軟件,熟練使用Excel。

        第三篇:應(yīng)收會計崗位職責(zé)

        職務(wù):應(yīng)收會計

        1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷售合同的管理,每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款;保證帳實相符。

        2、負(fù)責(zé)復(fù)核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本,編制成本報表;

        3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳(按合同號);

        4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳。負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;

        5、負(fù)責(zé)編制并報送應(yīng)收與計劃成本等各項相關(guān)報表(每月15號前經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)后報送總經(jīng)理與財務(wù)主管各一份);

        6、負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價進(jìn)行報價,對低于公司訂價的合同及時進(jìn)行上報;

        7、負(fù)責(zé)審核銷售合同,并與ERP核對錄入是否準(zhǔn)確;錄入EXCLE合同管理與計劃收入、成本明細(xì)表;

        8、負(fù)責(zé)配合制定計劃成本核算方法;

        9、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;

        10、負(fù)責(zé)ERP沈陽現(xiàn)金與收款ERP憑證的編制與余額的核對工作;

        11、負(fù)責(zé)開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購,保證發(fā)票的安全與使用;

        12、負(fù)責(zé)出口退稅軟件當(dāng)期銷售的錄入工作;

        13、負(fù)責(zé)按時完成工商、稅務(wù)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工作;

        14、負(fù)責(zé)協(xié)同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關(guān)年審等各項工作;

        15、負(fù)責(zé)編稅務(wù)工資表、個人所得稅申報表,并進(jìn)行申報;做到金額與稅務(wù)帳面相符;

        16、按稅法要求及時編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項地稅申報表與地稅所需各項報表,做好納稅申報工作;

        17、錄入EXCEL電子版每日銷售與收款明細(xì);

        18、負(fù)責(zé)稅務(wù)與內(nèi)部帳務(wù)EXCEL固定資產(chǎn)明細(xì)表的錄入工作;

        19、負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督與應(yīng)收、計劃成本有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等的執(zhí)行情況;

        20、負(fù)責(zé)內(nèi)部報表的編制與上報工作,每月十八號前,將內(nèi)部報表報送到財務(wù)主管與總經(jīng)理各一份;

        21、按稅法要求負(fù)責(zé)指導(dǎo)并定期檢查出口退稅備案表,檢查備案報的合理與歸檔情況;

        22、對公司財務(wù)數(shù)據(jù)必須保密,認(rèn)真完成總經(jīng)理及財務(wù)主管安排的其它工作。

        第四篇:應(yīng)收會計崗位職責(zé)

        1、負(fù)責(zé)日常各項收入核對并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;

        2、負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票;

        3、整理日常報銷單據(jù)及定期報銷,負(fù)責(zé)各項付款、工資發(fā)放;

        4、負(fù)責(zé)費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

        5、負(fù)責(zé)辦理銀行各項事務(wù)及銀行對賬;

        6、配合總賬會計安排賬務(wù)統(tǒng)計與匯總。

        第五篇:應(yīng)收會計崗位職責(zé)

        崗位職責(zé):

        1.負(fù)責(zé)每月事業(yè)部業(yè)務(wù)報表的編制,如實記錄業(yè)務(wù)發(fā)生的實際情況;

        2.負(fù)責(zé)每周應(yīng)收數(shù)據(jù)的更新,及時反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的最新情況;

        3.負(fù)責(zé)后臺收款核銷與對賬,準(zhǔn)確反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的金額;

        4.負(fù)責(zé)確定是否符合開票條件并安排開票;

        5.協(xié)助快速、高效完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計及播報。

        崗位要求:

        1.有1-3年或財務(wù)工作經(jīng)驗,Excel操作熟練,數(shù)據(jù)處理能力強(qiáng),有責(zé)任心,有耐心,細(xì)心穩(wěn)重;

        2.溝通能力強(qiáng),思維邏輯清晰,抗壓能力強(qiáng),執(zhí)行力強(qiáng);

        3.財務(wù)專業(yè),本科或以上學(xué)歷。

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