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        銀行審計專員崗位職責(zé)(范文5篇)

        發(fā)布時間:2024-12-07 16:13:39

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        • 文檔分類:崗位職責(zé)
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        第一篇:銀行審計員個人述職報告

        根據(jù)中支內(nèi)審工作部署,20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案,分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審,將定期風(fēng)險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員。以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主。有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度,注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍,提升了評價層次。通過審計評價,共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節(jié),一一列出,分析存在問題的原因,提出合理的防范措施和建議,并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo),督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實?,F(xiàn)將工作匯報如下:

        一、積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作

        我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。

        今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,提出了整改意見和建議。

        今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,基本了解和掌握了支局外匯管理工作情況。從調(diào)查情況來看,支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),及時貫徹落實外匯政策,建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求,結(jié)合自身特點,對各項內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法,建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,基本得到整改落實。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

        今年我們通過審計調(diào)查,共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項,提出整改建議20條,大部分已得到整改落實,分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。

        二、積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動

        在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭,認(rèn)真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查,做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作,強(qiáng)化了整改落實,鞏固了審計監(jiān)督成效。

        1、領(lǐng)導(dǎo)重視,強(qiáng)化整改意識。布置安排對20xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實責(zé)任,制定切實可行的措施。強(qiáng)化整改意識,主動查找風(fēng)險隱患,堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

        2、精心組織,確保整改實效。安排專人對所有審計項目進(jìn)行逐一梳理,認(rèn)真排查問題整改情況。并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,組織人員進(jìn)行了再檢查。

        3、強(qiáng)化責(zé)任,落實整改措施。制定了支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。

        4、嚴(yán)格督促,實現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題,督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動,真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。

        三、積極參加市中支內(nèi)審項目檢查

        根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對行行長履職審計、對中心支局外匯依法行政審計,對參與的每一個項目檢查都能認(rèn)真盡職地對待,保質(zhì)保量完成任務(wù)。

        20xx年馬上就要結(jié)束了,在過去的20xx年中,我們銀行做的一直很好,很好的頂住了金融危機(jī)的壓力,在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里,我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進(jìn)步,這就尤為可貴了,所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下,總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗,以便在來年中取得更好的進(jìn)步。

        第二篇:財務(wù)出納專員崗位職責(zé)

        1、負(fù)責(zé)公司對外付款的銀行制單工作

        2、按照原始憑證在財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)錄入憑證

        3、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員

        4、做好每日銀行對賬,辦理與銀行相關(guān)的所有業(yè)務(wù)

        5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表

        6、熟練掌握金稅系統(tǒng)開票,并能協(xié)助業(yè)務(wù)人員對賬

        第三篇:審計專員崗位的主要職責(zé)

        職責(zé):

        1、負(fù)責(zé)公司建設(shè)項目全程審計監(jiān)督及服務(wù)(機(jī)電安裝專業(yè),強(qiáng)電、弱電、空調(diào)、消防、給排水等),主要包括設(shè)計評審、預(yù)算評審、招標(biāo)監(jiān)督、合同評審、合同執(zhí)行監(jiān)督及結(jié)算審計,發(fā)現(xiàn)問題,提示風(fēng)險,并進(jìn)行審計問題的整改跟蹤;

        2、工程建設(shè)管理流程制度的制定、優(yōu)化、執(zhí)行檢查、監(jiān)督和評價;

        3、專項的審計調(diào)查及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        任職要求:

        1、學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷;

        2、專業(yè):機(jī)電安裝、給排水等相關(guān)專業(yè);

        3、經(jīng)驗:具備三年以上預(yù)決算經(jīng)歷;

        4、技能:熟練掌握機(jī)電專業(yè)造價管理知識、熟悉人工、材料(設(shè)備)、機(jī)械市場價格,熟練運(yùn)用各種專業(yè)軟件;

        3、素質(zhì):有敏感的風(fēng)險防范意識和洞察力;思維敏捷,有較好的溝通能力,以及較強(qiáng)的原則性。

        第四篇:審計專員崗位的主要職責(zé)

        職責(zé):

        1、擬定審計項目方案;

        2、執(zhí)行內(nèi)部審計項目;

        3、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào);

        4、起草管理建議書初稿;

        5、協(xié)助總部審計人員執(zhí)行審計項目,保證項目的順利實施;

        6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        崗位要求:

        1、會計、審計、財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷

        2、2年以上公司內(nèi)審或會計師事務(wù)所工作經(jīng)歷,科獨立進(jìn)行審計項目;

        3、熱愛審計行業(yè),善于溝通,能適應(yīng)短期出差;

        4、擁有CPA/CIA者優(yōu)先考慮,工作能力優(yōu)秀者條件可適當(dāng)放寬。

        第五篇:審計專員崗位的主要職責(zé)

        職責(zé)

        1、能夠熟悉掌握國家的法律法規(guī)及有關(guān)工程造價的管理規(guī)定,熟悉本專業(yè)理論知識,熟悉工程圖紙,掌握工程預(yù)算定額及有關(guān)政策規(guī)定,為正確編制和審核預(yù)算奠定基礎(chǔ);

        2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)對工程項目開展竣工項目審計;

        3、其他內(nèi)部審計任務(wù)。

        任職資格

        1、35歲以下,審計、會計、工民建等專業(yè)本科以上學(xué)歷,審計師、會計師及以上職稱;;

        2、3年以上大中型企業(yè)或會計師事務(wù)所審計崗位工作經(jīng)歷,具有造價、審計等相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

        3、熟悉審計、稅收、財務(wù)會計、工程建設(shè)管理等審計專業(yè)方面知識;熟悉審計流程,實施方法和步驟,熟悉公司內(nèi)部控制和風(fēng)險管理;

        4、較強(qiáng)的溝通及協(xié)調(diào)能力,優(yōu)秀的書面寫作和口頭表達(dá)能力;

        5、良好的獨立工作能力,敬業(yè)精神和團(tuán)隊協(xié)作意識。

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