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        公司內控專員崗位職責

        發(fā)布時間:2023-01-26 14:15:17

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        • 文檔分類:崗位職責
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        第一篇:內控崗位職責

        職責描述:

        1.協(xié)助專業(yè)經理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營銷管理審計、運營管理審計工作;

        2.根據專業(yè)經理的安排對公司各部、室及參控股公司的.計劃完成情況實施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告;

        3.收集房地產開發(fā)行業(yè)及與公司經營運作的業(yè)務板塊相關的法律法規(guī);

        4.對控股活動內的有效性和效率性進行審計、分析內部控制過程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見,限期整改;

        任職要求:

        1.大學本科以上學歷,工商管理類或工民建類相關專業(yè);

        2.一年以上相關工作經驗,了解房地產行業(yè)背景知識、重要法律法規(guī);

        3.了解房地產開發(fā)流程,物業(yè)管理流程

        第二篇:審計專員崗位職責

        1、根據部門年度審計工作計劃,對各職能部門的內控體系、子公司的經營管理、財務收支等方面開展專項審計;

        2、依據審計項目計劃及項目領導的指示,收集與本項目審計相關的資料,做好審計準備,確保審計工作順利開展;

        3、圍繞審計目標,按規(guī)程實施審計,及時報告現場工作與方案不符情況,確保審計內容符合實際;

        4、收集審計證據,編制審計工作底稿,給出初步的審計評價或審計意見,確保達成審計預期目的;

        5、出具審計報告,預測風險和隱患,提出決策建議,并負責對審計結果提出可行性的改善建議,跟蹤落實被審單位的審計整改措施;

        第三篇:內控專員崗位職責

        合規(guī)內控專員中意人壽保險有限公司中意人壽保險有限公司,e-保險網,中意職責:

        1、根據公司業(yè)務運營要求,持續(xù)梳理、更新現有公司內控流程體系,識別風險點,制定控制措施。

        2、針對公司運營中的風險點,自行制定年度各項檢查計劃并實施。對于發(fā)現的問題形成評估報告;

        3、根據公司內控需要提出制訂或者修訂公司內部控制制度、業(yè)務流程的建議;對公司業(yè)務渠道業(yè)務指標進行分類評估,對不良指標進行季度預警,同時協(xié)助業(yè)務渠道制定整改措施。

        4、主動識別、評估、監(jiān)測和報告公司內部控制風險;

        5、組織內控培訓并向公司員工提供內控咨詢;

        6、參與公司的內部控制評價,完成內部控制評價報告及其他相關工作;

        要求:

        1、本科或以上學歷;

        2、兩年以上工作經驗;具有保險風險管控經驗,熟悉保險公司內部運作及有關法規(guī);

        3、優(yōu)秀的書面表達能力,責任心強,良好的溝通能力;

        網址:http://puma08.com/qywd/gwzz/1283957.html

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