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        超市審核專員崗位職責(zé)

        發(fā)布時(shí)間:2022-06-06 18:07:32

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        財(cái)務(wù)部審核員崗位職責(zé)

        審核員主要是經(jīng)證實(shí)具有實(shí)施審核的個(gè)人素質(zhì)和能力的人員,下面來(lái)介紹一下財(cái)務(wù)部審核員崗位職責(zé)

        一、崗位名稱:審核員

        二、崗位級(jí)別:?jiǎn)T工

        三、直接上司:財(cái)務(wù)部主管

        四、下屬對(duì)象:

        五、主要職責(zé):

        1、審查記帳的完整和合法依據(jù),包括科目對(duì)應(yīng)關(guān)系,借貸是否平衡,數(shù)字金額等項(xiàng)目;同時(shí)審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定,審批手續(xù)是否完備,原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。

        2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),對(duì)一切不符合規(guī)定的開(kāi)支和違反收支原則的結(jié)算,均要拒絕辦理,并及時(shí)向會(huì)計(jì)主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。

        3、編制年度、季度、月度會(huì)計(jì)報(bào)表,并做出編表說(shuō)明。

        4、協(xié)助會(huì)計(jì)主管編寫每月的財(cái)務(wù)分析報(bào)告,對(duì)經(jīng)營(yíng)收入影響較大的項(xiàng)目,要單獨(dú)做出分析。

        5、月終做出匯總平衡表,并與各明細(xì)分類帳核對(duì)。

        6、裝訂記帳憑證、會(huì)計(jì)報(bào)帳表、各種帳冊(cè),并分類編制。

        7、對(duì)消費(fèi)帳單嚴(yán)格審查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與各部門聯(lián)系,或上報(bào)總經(jīng)理。

        六、任職條件:

        1、熱愛(ài)本職工作,工作勤懇,認(rèn)真負(fù)責(zé)。

        2、精通酒店的財(cái)務(wù)知識(shí)具有一定的工作組織管理能力。

        3、中專文化程度身體健康,精力充沛。篇2:審核部工作職能

        審核部工作職能

        商務(wù)簽單,是公司利潤(rùn)來(lái)源的第一步,保證客戶第一時(shí)間上線消費(fèi),才是公司的持續(xù)發(fā)展動(dòng)力,360搜索的宗旨是安全可信,我們對(duì)于上線客戶的資質(zhì)審核認(rèn)證體系非常完善。由專門的部門分別跟銷售、客服、總部對(duì)接,是很有必要的。為了提升工作效率,審核部的員工,要對(duì)公司簽單數(shù)量,上線數(shù)量,未上線客戶數(shù)量,未上線客戶原因匯總,當(dāng)月簽單上線率,賬戶搭建質(zhì)量,客服服務(wù)滿意度等數(shù)據(jù)熟練掌握,審核部經(jīng)理負(fù)責(zé)向銷售總監(jiān)、客服總監(jiān)以及總經(jīng)理匯報(bào)工作。

        審核部人員構(gòu)成:

        審核經(jīng)理,審核專員共3人,分別負(fù)責(zé)crm問(wèn)題,客戶上線審核問(wèn)題和賬戶監(jiān)察客戶回訪問(wèn)題。

        審核部具體工作流程: 1.銷售提單后,客戶進(jìn)入預(yù)審系統(tǒng),審核專員負(fù)責(zé)客戶資質(zhì),真實(shí)性驗(yàn)證所有材料的跟進(jìn)收集,并且要電子文案,復(fù)印檔全部留檔保存。并且負(fù)責(zé)將所有總部需要資質(zhì)上傳總部系統(tǒng)審核,溝通財(cái)務(wù)部門加款。目的是將客戶上線時(shí)間壓縮到最短,協(xié)調(diào)銷售、客服和財(cái)務(wù)的關(guān)系;

        2.負(fù)責(zé)銷售crm錄入的準(zhǔn)確性審核,確保公司有良性綠色

        的crm系統(tǒng),便于以后大銷售團(tuán)隊(duì)的客戶管理和以后更智能的銷售工具的對(duì)接; 3.客戶上線后,定期對(duì)客戶的推廣效果和服務(wù)體驗(yàn)進(jìn)行回訪,總結(jié)問(wèn)題和經(jīng)驗(yàn),整理產(chǎn)品的反饋情況與總部對(duì)接;

        審核部具體工作內(nèi)容: 1.每天通過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)跟進(jìn)簽單未提單客戶明細(xì),溝通銷售部,催促銷售提單,客戶到預(yù)審系統(tǒng),總結(jié)未提單客戶名單,未提單客戶原因,留檔,跟進(jìn); 2.每天通過(guò)預(yù)審系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)提單未上線客戶明細(xì),跟進(jìn)客戶未上線原因,包括網(wǎng)站問(wèn)題、資質(zhì)問(wèn)題等其他審核問(wèn)題,匯總并跟進(jìn)問(wèn)題解決,保證客戶及時(shí)上線; 3.每天預(yù)審crm中的銷售crm錄入信息,做準(zhǔn)確性審核,整理crm錄入數(shù)據(jù),匯總給銷售部負(fù)責(zé)人,對(duì)crm錄入質(zhì)量跟進(jìn)負(fù)責(zé); 4.每天對(duì)已上線的賬戶進(jìn)行質(zhì)量抽檢,對(duì)于客服員工的賬戶質(zhì)量施行扣分制,計(jì)入個(gè)人每月的kpi考核中; 5.定期對(duì)公司的老客戶進(jìn)行關(guān)懷和回訪,杜絕服務(wù)事故,培養(yǎng)老客戶的忠誠(chéng)度;篇3:內(nèi)部審核員崗位職責(zé)

        內(nèi)部審核員崗位職責(zé)

        a)在pt積極宣貫iso9000族標(biāo)準(zhǔn); b)遵守審核員行為準(zhǔn)則,熟悉審核程序和有關(guān)文件; c)傳達(dá)、溝通和闡明審核要求,按分工編制檢查表;

        d)完成分工范圍內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)審核任務(wù),收集客觀證據(jù),記錄觀察結(jié)果; e)編制不符合報(bào)告; f)參加審核組會(huì)議,清楚、明確地報(bào)告審核結(jié)果; g)參與對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的評(píng)價(jià); h)參與驗(yàn)證糾正或預(yù)防措施的有效性; i)配合并支持審核組長(zhǎng)的工作,配合其他內(nèi)審員開(kāi)展內(nèi)審工作。篇4:費(fèi)用審核崗位職責(zé)與考核標(biāo)準(zhǔn)

        費(fèi)用審核崗位職責(zé):

        職責(zé)一:費(fèi)用審核 主要工作內(nèi)容:

        1、根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度,接合公司費(fèi)用預(yù)算及規(guī)定的報(bào)銷審批程序?qū)徍烁黜?xiàng)費(fèi)用支出,對(duì)于不符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)及公司制度規(guī)定,以及違反正常審批程序的開(kāi)支拒絕報(bào)銷。

        2、每月5日前報(bào)生產(chǎn)處三項(xiàng)費(fèi)用分析。

        崗位流程:

        經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單據(jù)→經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽字→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核→公司總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)填制記賬憑證→財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→出納審核付款 考核標(biāo)準(zhǔn):

        1、費(fèi)用審核是否嚴(yán)格按照公司費(fèi)用支出相關(guān)制度辦理,是否嚴(yán)格審核費(fèi)用支出的審批程序及借款手續(xù)的完整;是否嚴(yán)格審核票據(jù)的合法性;是否嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。未按制度規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次考核-1分。

        2、未按時(shí)報(bào)送三項(xiàng)費(fèi)用分析考核-2分。

        職責(zé)二:備用金及其他應(yīng)收款的清理

        主要工作內(nèi)容:

        1、負(fù)責(zé)審核備用金借款的審批程序是否齊全及逾期未歸還的備用金的清理。

        2、月末編制備用金的賬齡分析表,報(bào)處領(lǐng)導(dǎo)與公司領(lǐng)導(dǎo)。

        3、及時(shí)清理“其他應(yīng)收款”科目的明細(xì)賬,督促經(jīng)辦會(huì)

        計(jì)及時(shí)清理,對(duì)確認(rèn)無(wú)法收回的其他應(yīng)收款項(xiàng)查明原因,按規(guī)定報(bào)批后進(jìn)行賬務(wù)處理。

        備用金流程支取與歸還流程:

        1、備用金支取流程與費(fèi)用報(bào)銷流程相同,不同的是備用金支取需附經(jīng)公司總經(jīng)理審批的專題報(bào)告,工傷借款還需生產(chǎn)安全科簽字認(rèn)定。

        2、備用金的歸還流程:

        (1)、臨時(shí)備用金的借款人于借款之日起30天內(nèi),到財(cái)務(wù)報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用,并繳清余款沖減備用金。逾期財(cái)務(wù)處發(fā)送催款通知書或出具工作聯(lián)系函給所在部門,逾期滿30天未報(bào)銷或未繳清余款的,由財(cái)務(wù)處通知其本人和辦公室從工資中扣回,并按同期貸款利率計(jì)收利息(利息計(jì)算公式:同期貸款利率×備用金余額×逾期天數(shù),其中逾期天數(shù)按逾期滿30天起開(kāi)始計(jì)算)。

        (2)、定額備用金是每半年清理一次,分別于當(dāng)年6月25日與12月25日前清賬,定額備用金清理方式兩種:一種是在規(guī)定期限內(nèi)還清款項(xiàng),然后根據(jù)實(shí)際情況重新辦理借款手續(xù),另一種是以續(xù)借報(bào)告的形式清理。逾期不辦理同臨時(shí)備用金一樣從本人工資中扣回并加收利息。

        (3)、工傷備用金首先于工傷出院后退回未用完的借款,然后再根據(jù)工傷理賠款到賬后一個(gè)月內(nèi)辦理工傷理賠款的報(bào)銷手續(xù)且結(jié)清備用金余款。

        (4)、財(cái)務(wù)部門核銷備用金,必須填制一式二聯(lián)的“報(bào)賬(結(jié)算)證明”,加蓋財(cái)務(wù)專用章后反饋一聯(lián)給借款人,

        現(xiàn)金還款的必須由出納簽字,并在證明單上加蓋現(xiàn)金收訖章。

        考核標(biāo)準(zhǔn):

        1、對(duì)三個(gè)月以上的其他應(yīng)收款未及時(shí)清理,每個(gè)客戶考核經(jīng)辦會(huì)計(jì)-1分,費(fèi)用會(huì)計(jì)未及時(shí)督促經(jīng)辦會(huì)計(jì)考核-1分。

        2、備用金的審批程序不齊全但給予辦理的考核-1分。

        3、逾期未歸還的備用金未及時(shí)作出相應(yīng)的處理考核-1分,如果及時(shí)出具工作聯(lián)系函或發(fā)送催款通知書給所在部門,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)還未結(jié)清備用金的考核所在部門經(jīng)辦人-3分。

        4、未按月編制備用金賬齡分析表且報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批的考核-1分。 職責(zé)三:社保及公積金的審核支付與收繳 主要工作:

        1、負(fù)責(zé)每月25日前審核支付公司員工的社保及公積

        金款項(xiàng)。

        2、負(fù)責(zé)代繳社保及公積金的和往來(lái)對(duì)賬,保證代收代 繳款相符。

        考核標(biāo)準(zhǔn):

        1、25日前辦公室未交社保公積金的申請(qǐng)匯款單導(dǎo)致款項(xiàng)未支付的考核辦公室-0.5分,考核經(jīng)辦會(huì)計(jì)-1分。

        2、代繳社保及公積金往來(lái)長(zhǎng)期未清理的考核-2分。

        職責(zé)四:工資費(fèi)用的審核支付

        主要工作:

        負(fù)責(zé)每月15日前審核支付公司員工的工資。 考核標(biāo)準(zhǔn):

        1、工資錯(cuò)誤未審核出來(lái),考核經(jīng)辦會(huì)計(jì)-1分。

        2、代發(fā)工資的銀行賬戶保證當(dāng)日賬戶余額大于發(fā)放工資金額。余額不足導(dǎo)致開(kāi)出空頭支票不能及時(shí)發(fā)放工資的考核出納-3分,經(jīng)辦會(huì)計(jì)-1分。

        職責(zé)五:相關(guān)費(fèi)用的計(jì)提及工資費(fèi)用的分配 主要工作:

        1、每月貸款利息的計(jì)提與支出的核算。

        2、每月環(huán)保費(fèi)用與無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)提。

        3、每月部門年終獎(jiǎng)費(fèi)用的計(jì)提。

        4、每月末工資的分配。

        考核標(biāo)準(zhǔn):

        1、及時(shí)了解央行基準(zhǔn)利率的調(diào)整情況,保證貸款利息計(jì)提的準(zhǔn)確,核實(shí)每月銀行扣收貸款的金額是否準(zhǔn)確,未發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤考核-2分。

        2、年度環(huán)保費(fèi)用是否超出預(yù)算范圍,超出部分是否有相關(guān)專題報(bào)告。對(duì)超出預(yù)算未發(fā)現(xiàn)考核-1分。 職責(zé)六:門面房管理

        主要工作:

        1、負(fù)責(zé)每月門面房租金、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)的收繳與核算。

        2、負(fù)責(zé)每月門面房租金臺(tái)賬的登記。

        3、負(fù)責(zé)每月門面房租金收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

        考核標(biāo)準(zhǔn):

        1、門面房租金、水電、物業(yè)費(fèi)未按時(shí)收繳入賬,考核辦公室-0.5分。經(jīng)辦會(huì)計(jì)未督促到位考核-0.5分。

        2、月末租金臺(tái)賬余額與用友系統(tǒng)賬面余額不相符考核-1分。

        3、月末收入未結(jié)轉(zhuǎn)考核-0.5分。篇5:檢驗(yàn)報(bào)告審核人員崗位職責(zé)

        檢驗(yàn)報(bào)告審核人員崗位職責(zé)

        檢驗(yàn)報(bào)告的審核人員,應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告進(jìn)行以下幾方面審核:

        一、編制依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用是否正確、有效。

        二、報(bào)告編制所依據(jù)的各種原始資料、數(shù)據(jù)的完整性,一致性包括:原始記錄和計(jì)量單位、見(jiàn)證記錄等。

        三、檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容的完整性;

        四、數(shù)據(jù)處理及數(shù)字修約的正確性;

        五、儀器設(shè)備和環(huán)境條件是否符合要求;

        六、檢驗(yàn)結(jié)論的正確性。

        審核專員崗位職責(zé)

        審計(jì)稽核專員崗位職責(zé)

        信用審核專員崗位職責(zé)

        超市線上運(yùn)營(yíng)專員崗位職責(zé)

        信息審核專員崗位職責(zé)(共4篇)

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